都安瑶族自治县中医医院.DOC

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1、1都安瑶族自治县中医医院2016 年部门决算2目 录第一部分:都安瑶族自治县中医医院概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:都安瑶族自治县中医医院 2016 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:都安瑶族自治县中医医院 2016 年度部门决算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年

2、度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公” 经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第四部分 名词解释第一部分:都安瑶族自治县中医医院概况3一、主要职能都安瑶族自治县中医医院始建于 2011 年 7 月,是一所集临床医疗、预防保健、培训与技术指导及妇幼卫生信息管理于一体的医院。1、以中医为主,中医、西医 结合并重,充分发挥中基药特色和优势,为全县提供全面、固定、 连续的医疗、 护理、 预防保健和康复服务;承担县内常见病、多 发病的诊治任务;开展二级专科服务,抢救急危重和诊治较疑难的病症;接受下级医疗卫生机构的转诊;承担意外事故的现场抢救。2、开展健康教育和社区服务

3、,掌握县内的疾病动态资料,进行防病指导;承担一、二、三级预 防工作和地域内的部分一级预防工作。3、承担基层医疗卫生机构初、中级各类卫生技术人员的进修和培训,中等卫生学校临床教学、实习任务和医(药)学院校学生的部分临床实习任务。 结合医 疗开展常见病、多发病、地方病和对当地人民健康威胁较大的疾病的临床教研工作。4、指导全县乡镇卫生院做好医疗、预防保健、康复、精神卫生和计划生育等技术工作,与下级医院建立经常性业务指导关系,帮助开展新技术,解决疑难问题和培训人员。5、承担自治县卫计委交办的其它工作任务。二、部门决算单位构成都安瑶族自治县中医医院内设办公室、医务科、护理部、门诊部、财务科、总务科、设备

4、科、保卫科、病案室、供 应 室、内科、外科、骨 伤科、妇产科、儿科、急诊科、 传染科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肛肠科、麻醉科、手术室、针灸科、推倒科、皮肤科、康复医疗科、不孕不育科、药剂科、检验科、放射科、特检科、 CT 室、胃镜室等 20 个科室。第二部分:都安瑶族自治县中医医院 2016 年部门决算报表4表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 180.21 一、一般公共服务支出 二、事业收入 1512.48 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 12.5 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 九、医疗卫生与计划生育

5、支出 1475.12 本年收入合计 1705.19 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 232.24上年结转 136.62 年末结转与结余 134.48收入总计 1841.81 支出总计 1841.81注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1705.19 180.21 1512.48 12.50210 医疗卫生与计划生育支出 1705.19 180.21 1512.48 12.5021006

6、中医药 52.30 52.30 2100601 中医(民族医)药专项 52.30 52.30 21007 计划生育事务 44.62 44.62 2100799 其他计划生育事务支出 44.62 44.62 21099 其他医疗卫生与计划生育支出1608.26 83.29 1512.48 12.5021009901 其他医疗卫生与计划生育支出 1608.26 83.29 1512.48 12.50注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。6表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计

7、 1475.12 1411.24 63.88 210 医疗卫生与计划生育支出1475.12 1411.24 63.88 21006 中医药 52.30 52.30 2100601 中医(民族医)药专项52.30 52.3021007 计划生育事务 44.62 44.62 2100799 其他计划生育事务支出44.62 44.62 21099 其他医疗卫生与计划生育支出1378.2 1366.62 11.58 21009901 其他医疗卫生与计划生育支出 1378.2 1366.62 11.58 注:本表反映部门本年度各项支出情况。7表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目

8、行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 180.21 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 九、医疗卫生与计划生育支出 24 182.39 182.39 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 180.21 本年支出合计 29 182.36 年初财政拨款结转和结余 13 136.62 年末结转和结余 30 134.4

9、5一般公共预算财政拨款 14 136.62 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 合计 16 316.83 合计 33 316.83注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。8表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 182.39 118.51 63.88210 医疗卫生与计划生育支出 182.39 118.51 63.8821006 中医药 52.30 52.302100601 中医(民族医)药专项 52.30 52.3021007 计划生育事务 44.62 44

10、.62 2100799 其他计划生育事务支出 44.62 44.6221099 其他医疗卫生与计划生育支出 85.47 73.89 11.5821009901 其他医疗卫生与计划生育支出 85.47 73.89 11.58注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。9表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 118.51 302 商品和服务支出 310 其他资本性支出 30101 基本工资 97.21 30201 办公费 31001 房屋建筑物购建 30102 津贴

11、补贴 21.31 30202 印刷费 31002 办公设备购置 30103 奖金 30203 咨询费 31003 专用设备购置 30104 其他社会保障缴费 30204 手续费 31005 基础设施建设 30106 伙食补助费 30205 水费 31006 大型修缮 30107 绩效工资 30206 电费 31007 信息网络及软件购置更新 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 31008 物资储备 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 31009 土地补偿 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 31010 安置补助 303 对个人和家庭的补助

12、30211 差旅费 31011 地上附着物和青苗补偿 30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 31012 拆迁补偿 30302 退休费 30213 维修(护) 费 31013 公务用车购置 30303 退职(役)费 30214 租赁费 31019 其他交通工具购置 30304 抚恤金 30215 会议费 31020 产权参股 30305 生活补助 30216 培训费 31099 其他资本性支出 30306 救济费 30217 公务接待费 304 对企事业单位的补贴 30307 医疗费 30218 专用材料费 30401 企业政策性补贴 1030308 助学金 30224 被装购置费

13、 30402 事业单位补贴 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30403 财政贴息 30310 生产补贴 30226 劳务费 30499 其他对企事业单位的补贴 30311 住房公积金 30227 委托业务费 307 债务利息支出 30312 提租补贴 30228 工会经费 30701 国内债务付息 30313 购房补贴 30229 福利费 30707 国外债务付息 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 399 其他支出 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 39906 赠与 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 人员经费合计 118.51 公用经费合计 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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