1、- 1 -桂平市建设投资管理委员会办公室2015 年部门决算- 2 -目 录第一部分: 桂平市建设投资管理委员会办公室 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分: 桂平市建设投资管理委员会办公室 2015 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分: 桂平市建设投资管理委员会办公室 2015 年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2
2、015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。- 3 -第一部分:桂平市建设投资管理委员会办公室站 概况一、主要职能对进入我市的建设投资项目进行预审、报批、拟订城市建设资金贷款以及偿还方案并组织实施。二、部门决算单位构成2015 年度部门决算由桂平市建设投资管理委员会办公室单独构成- 4 -第二部分: 桂平市建设投资管理委员会办公室 2015 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 9156.4462 一、一般公共服
3、务支出 53.1380二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 1.3900十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 7713.3182十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 1260.7000二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 9.9000二十二、债务还本支出 二十三、债务付息支出 118.0000
4、本年收入合计 9156.4462 本年支出合计 9156.4462用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 9156.4462 支出总计 9156.4462- 5 -表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入 经营收 入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 9156.4462 9156.4462 201 一般公共服务支出 53.1380 53.1380 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 53.1380 53.1380 2010350 事业运行 53.1380 53.1380 210
5、 医疗卫生与计划生育支出 1.3900 1.3900 21005 医疗保障 1.3700 1.3700 2100502 事业单位医疗 1.2300 1.2300 2100599 其他医疗保障支出 0.1400 0.1400 21007 计划生育事务 0.0200 0.0200 2100799 其他计划生育事务支出 0.0200 0.0200 212 城乡社区支出 7713.3182 7713.3182 21208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 7713.3182 7713.3182 2120802 土地开发支出 7700.0000 7700.0000 2120803 城市
6、建设支出 13.3182 13.3182 221 住房保障支出 1260.7000 1260.7000 22101 保障性安居工程支出 1257.8000 1257.8000 - 6 -2210103 棚户区改造 1257.8000 1257.8000 22102 住房改革支出 2.9000 2.9000 2210201 住房公积金 2.9000 2.9000 229 其他支出 9.9000 9.9000 22999 其他支出 9.9000 9.9000 2299901 其他支出 9.9000 9.9000 232 债务付息支出 118.0000 118.0000 23202 地方政府债务付息
7、支出 118.0000 118.0000 2320201 一般债务付息支出 118.0000 118.0000 - 7 -表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 9156.4462 57.428 9099.0182 201 一般公共服务支出 53.1380 53.1380 20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 53.1380 53.1380 2010350 事业运行 53.1380 53.1380 210 医疗卫生与计划生育支出 1.3900 1.3900 21005 医
8、疗保障 1.3700 1.3700 2100502 事业单位医疗 1.2300 1.2300 2100599 其他医疗保障支出 0.1400 0.1400 21007 计划生育事务 0.0200 0.0200 2100799 其他计划生育事务支出 0.0200 0.0200 212 城乡社区支出 7713.3182 7713.3182 21208国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 7713.3182 7713.3182 2120802 土地开发支出 7700.0000 7700.0000 2120803 城市建设支出 13.3182 13.3182 221 住房保障支出 126
9、0.7000 2.9000 1257.8000 22101 保障性安居工程支出 1257.8000 1257.8000 2210103 棚户区改造 1257.8000 1257.8000 22102 住房改革支出 2.9000 2.9000 2210201 住房公积金 2.9000 2.9000 - 8 -表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款1 1443.1280 一、一般公共服务支出 29 53.1380 53.1380 二、政府性基金预算财
10、政拨款2 7713.3182 二、外交支出 30 3 三、国防支出 31 4 四、公共安全支出 32 5 五、教育支出 33 6 六、科学技术支出 34 7 七、文化体育与传媒支出 35 8 八、社会保障和就业支出 36 9 九、医疗卫生与计划生育支 37 1.3900 1.3900 229 其他支出 9.9000 9.9000 22999 其他支出 9.9000 9.9000 2299901 其他支出 9.9000 9.9000 232 债务付息支出 118.0000 118.0000 23202 地方政府债务付息支出 118.0000 118.0000 2320201 一般债务付息支出 1
11、18.0000 118.0000 - 9 -出10 十、节能环保支出 38 十一、城乡社区支出 39 7713.3182 7713.318211 十二、农林水支出 40 12 十三、交通运输支出 41 13 十四、资源勘探信息等支出 42 14 十五、商业服务业等支出 43 15 十六、金融支出 44 16 十七、援助其他地区支出 45 17 十八、国土海洋气象等支出 46 18 十九、住房保障支出 47 1260.7000 1260.7000 19 二十、粮油物资储备支出 48 20 二十一、其他支出 49 9.9000 9.9000 21 二十二、债务还本支出 50 22 二十三、债务付息
12、支出 51 118.0000 118.0000 本年收入合计 23 9156.4462 本年支出合计 52 9156.4462 1443.1280 7713.3182年初财政拨款结转和结余24 年末结转和结余 53 一般公共预算财政拨款25 54 政府性基金预算财政拨款26 55 27 56 合计 28 9156.4462 合计 57 9156.4462- 10 -表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 1443.1280 57.4280 1385.7000201 一般公共服务支出 53.1380 53.1380 2
13、0103 政府办公厅(室)及相关机构事务 53.1380 53.1380 2010350 事业运行 53.1380 53.1380 210 医疗卫生与计划生育支出 1.3900 1.3900 21005 医疗保障 1.3700 1.3700 2100502 事业单位医疗 1.2300 1.2300 2100599 其他医疗保障支出 0.1400 0.1400 21007 计划生育事务 0.0200 0.0200 2100799 其他计划生育事务支出 0.0200 0.0200 221 住房保障支出 1260.7000 2.9000 1257.800022101 保障性安居工程支出 1257.8000 1257.80002210103 棚户区改造 1257.8000 1257.800022102 住房改革支出 2.9000 2.9000 2210201 住房公积金 2.9000 2.9000 229 其他支出 9.9000 9.900022999 其他支出 9.9000 9.90002299901 其他支出 9.9000 9.9000232 债务付息支出 118.0000 118.0000