南宁青秀区食品药品稽查大队.DOC

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资源描述

1、1南宁市青秀区食品药品稽查大队2016 年部门决算2目 录第一部分:南宁市青秀区食品药品稽查大队概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:南宁市青秀区食品药品稽查大队 2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的 “三公 ”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表表九: 2016年预决算收入增减变动情况表表十: 2016年预决算支出增减变动情况表第三部分:南宁市青秀区食品药品 稽 查大队 2016年度部门决

2、算情况说明一、2016 年度收入支出决算总体情况。二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。三、2016 年度政府性基金支出决算情况。四、 一般 公共预算财政拨款安排的 “三公 ”经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。3第四部分、名词解释。第一部分:南宁市青秀区食品药品稽查大队概况一、主要职能我局的主要职能如下:我局下设机构南宁市青秀区食品药品稽查大队成立于 2013年 12 月 7 日(青编201365 号文件),为青秀区食品药品监督管理局管理的全额拨款事业单位,机构规格为正科级,所需经费由城区财政核拨。核事业编制 21 名。主要职责是:负责辖区内食品、药品、医疗器械、保健食品、

3、化妆品产品抽检、行政执法、案件查办的相关事务性、服务性工作,重大活动食品药品安全保障职责, 承办城区人民政府和城区食品安全委员会交办的其他事项。二、部门决算单位构成2016 年度,本单位为非独立核算单位,如下所示:项目 数量 比上年增减 变动原因说明合 计 一、按单位基本性质 行政单位 1 0 事业单位 1 1 上年合并在局本级,今年分列,不独立核算其他 二、按执行会计制度 行政单位 事业单位(含行业) 民间非营利组织 企业 三、按单位预算级次 一级预算单位 1 为汇总户 二级预算单位 2 分为局本级和稽查大队4三级预算单位 第二部分:南宁市青秀区食品药品 稽查大队 2016年部门决算报表表一

4、:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 99.74 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、教育支出六、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出 99.74十、节能环保支出十一、城乡社区支出. .十九、住房保障支出本年收入合计 99.74 本年支出合计 99.74用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 99.74 支出总计 99.74注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。5表二:收入决算表

5、单位:万元 项 目科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 99.74 99.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 99.74 99.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021010 食品和药品监督管理事务 99.74 99.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101001 行政运行 99.74 99.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。6表三:支出决算表单位:万

6、元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 99.74 99.74 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 99.74 99.74 0.00 0.00 0.00 0.0021010 食品和药品监督管理事务 99.74 99.74 0.00 0.00 0.00 0.002101001 行政运行 99.74 99.74 0.00 0.00 0.00 0.00注:本表反映部门本年度各项支出情况。7表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次

7、合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 99.74 一、一般公共服务支出 28 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 29 3 三、国防支出 30 4 四、公共安全支出 31 5 五、教育支出 32 6 33 7 九、医疗卫生与计划生育支出 36 99.74 99.74 8 37 9 十一、城乡社区支出 38 10 39 11 十九、住房保障支出 21 47 本年收入合计 22 99.74 本年支出合计 49 99.74年初财政拨款结转和结余 23 年末结转和结余 50 一般公共预算财政拨款 24 51 政府性基金预算财

8、政拨款 25 52 26 53 合计 27 99.74 合计 54 99.74注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。8表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 99.74 99.74 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 99.74 99.74 0.0021010 食品和药品监督管理事务 99.74 99.74 0.002101001 行政运行 99.74 99.74 0.009表六:一般公共预算财政拨款基本支

9、出决算表单位:万元注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。人员经费 公用经费经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 99.74 302 商品和服务支出 0.0030101 基本工资 46.08 30201 办公费 0.0030102 津贴补贴 32.73 30202 印刷费 0.0030103 奖金 20.94 30203 咨询费 0.0030104 其他社会保障缴费 0.00 30204 手续费 0.0030199 其他工资福利支出 0.00 30205 水费 0.0030206 电费 0.00 30207 邮电费 0.00

10、303 对个人和家庭的补助 0.00 30211 差旅费 0.0030301 离休费 0.00 30213 维修(护)费 0.00 30215 会议费 0.0030307 医疗费 0.00 30216 培训费 0.0030311 住房公积金 0.00 30217 公务接待费 0.00 30218 专用材料费 0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 0.00 30226 劳务费 0.0030227 委托业务费 0.0030228 工会经费 0.0030231 公务用车运行维护费 0.0030299 其他商品和服务支出 0.00310 其他资本性支出 0.0031002 办公设备购置 0.

11、00人员经费合计 99.74 公用经费合计 0.0010表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:万元2016 年度预算数 2016 年度决算数公务用车购置及运行费 公务用车购置及运行费合计 因公出国(境)费小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费 合计因公出国(境)费 小计 公务用车 购置费公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016 年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。除人员工资外,其他经费并入食药局(本级),固本表无数据。

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