2017如皋白蚁防治站部门预算.DOC

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资源描述

1、 12017 年 度 如 皋 市 白 蚁 防 治 站 部 门 预 算 公 开 目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、2017 年度部门主要工作任务及目标三、部门机构设置和所属单位情况四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况第二部分 如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、 会 议 费 、 培

2、训 费 支 出 预 算表十二、政府采购支出预算表第三部分 如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度部门预算情况说明第四部分 名词解释2第一部分 部门概况一、主要职责:(1)贯彻执行有关白蚁防治政策、规定。(2)负责白蚁蚁情的调查监控和白蚁防治规划工作。(3)对各类房屋建筑进行白蚁预防和灭治。(4)开展白蚁防治的科学研究,宣传白蚁防治知识,推广白蚁防治新技术。二、2017 年度部门主要工作任务及目标。(1)认真及时地搞好白蚁防治知识宣传,及时联系相关企业,开发商。(2)白蚁预防工作:签订白蚁防治合同 60 份,根据各工程的施工进度及时进行白蚁预防工作。(3)白蚁灭治工作:热情接待、解答蚁害户提出

3、的问题,及时上门查看,预约灭治时间。(4)工程验收:按省市住建部门和白蚁防治协会的要求,认真做好工程验收。(5)认真完成省市办下达各项任务及各项工作指标、及时上报各项报表。三、单位机构设置情况主要职责及机构设置:市白蚁站是住建局下属全民事业3单位,现有职工 8 人,下设办公室、财务科、工程科。四、单位收支预算编制的相关依据及测算分析情况2017 年部门预算编制严格依据市政府关于印发2017年市级部门预算编制方案的通知,坚持依法理财、严格厉行节约、提升资金绩效、深化预算改革,从严从紧编制 2017年部门预算。第二部分 如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度部门预算表见附件:2017 年度如皋市

4、白 蚁 防 治 站 部门预算表第三部分 如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度部门 预 算 情 况 说 明一、收支预算总表情况说明如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度收入、支出预算总计 209.49 万元,与上年 183.09 万元相比收、支预算总计各增加 26.4 万元,增长 14%。主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出增加等。其中:(一)收入预算总计 209.49 万元。包括:1财政拨款收入预算总计 209.49 万元。(1)一般公共预算收入预算 209.49 万元,与上年183.09 万元相比增加 26.4 万元,增长 14 %。主要原因是政策性调资、人员增加形成的基本支出

5、增加等。(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加 40 万元,增长 0 %。2财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。3其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。4上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加0 万元,增长 0 %。(二)支出预算总计 209.49 万元。包括:1城乡社区管理事务 209.49 万元,主要用于其他城乡社区管理事务支出方面费用。与上年相比增加 26.4 万元,增长 14%。主要原因是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加等。2结转下年资金预算数为 0 万元。此外,基本支出预算数为 1

6、41.51 万元。与上年 112.16万元相比增加 29.35 万元,增长 26 %。主要原因是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加。项目支出预算数为 67.98 万元。与上年 70.93 万元相比减少 2.95 万元,减少 4 %。主要原因是取消及减少有关项目预算。二、收入预算情况说明如皋市白 蚁 防 治 站 本年收入预算合计 209.49 万元,其中:一般公共预算收入 209.49 万元,占 100 %;5政府性基金预算收入 0 万元,占 0 %;财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;其他资金 0 万元,占 0 %;上年结转资金 0 万元,占 0 %。三、支出预算情况说明如皋市白 蚁

7、防 治 站 本年支出预算合计 209.49 万元,其中:基本支出 141.51 万元,占 68 %;项目支出 67.98 万元,占 32 %;结转下年资金 0 万元,占 0 %。四、财政拨款收支预算总表情况说明如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度财政拨款收、支总预算209.49 万元。与上年 183.09 万元相比,财政拨款收、支总计各增加 26.4 万元,增长 14 %。主要原因是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加等。五、财政拨款支出预算表情况说明如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年财政拨款预算支出 209.49 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年 183.09 万元相比,

8、财政拨款支出增加 26.4 万元,增长 14 %。主要原因是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加等。其中: (一)城乡社区支出(类)1城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出6(项) 209.49 万元,与上年 183.09 万元相比增加 26.4 万元,增长 14 %。主要原因是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加等。六、财政拨款基本支出预算表情况说明如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度财政拨款基本支出预算141.51 万元,其中:(1)人员经费 113.94 万元。主要包括:基本工资24.15 万元、津贴补贴 23.17 万元、奖金 31.14 万元、社会保障缴费 23.09

9、 万元、退休费 1.39 万元、住房公积金 7.17万元、提租补贴 2.93 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.9万元。(二)公用经费 27.57 万元。主要包括:办公费 15.2万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 2.16万元、工会经费 0.72 万元、福利费 0.99 万元、公务用车运行维护费 6.2、其他商品和服务支出 1.4 万元。七、政府性基金支出预算表情况说明如皋市财政局 2017 年无政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。八、一般公共预算支出预算表情况说明如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年一般公共预算财政拨款支

10、出预算 209.49 万元,与上年 183.09 万元相比增加 26.4 万元,增长 14 %。主要原因是政策性调资和人员增加形成的基本支出增加等。7九、一般公共预算基本支出预算表情况说明如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 基本 支 出 预 算 141.51 万 元 , 其 中 :(一)人员经费 113.94 万元。主要包括:基本工资24.15 万元、津贴补贴 23.17 万元、奖金 31.14 万元、社会保障缴费 23.09 万元、退休费 1.39 万元、住房公积金 7.17万元、提租补贴 2.93 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.9万元

11、。(二)公用经费 27.57 万元。主要包括:办公费 15.2万元、会议费 0.5 万元、培训费 0.4 万元、公务接待费 2.16万元、工会经费 0.72 万元、福利费 0.99 万元、公务用车运行维护费 6.2 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出27.57 万元,比 2016 年 16.91 万元增加 10.66 万元,增长63%。主要原因是:人员增加后核定定额费用增加、公车改革交通补贴、经济分类改革调整等。十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明如皋市白 蚁 防

12、治 站 2017 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费的 0 %;公务用车购置及运行费支出 6.2 万元,占“三公”经费的 74%;公务接待费支出 2.16 万元,占8“三公”经费的 26 %。具体情况如下:1因公出国(境)费预算支出 0 万元。2公务用车购置及运行费预算支出 6.2 万元。其中:(1)公务用车购置预算支出 0 万元。(2)公务用车运行维护费预算支出 6.2 万元。3公务接待费预算支出 2.16 万元,比 2016 年减少 0 万元,减少 0 %如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支

13、出 0.5 万元,上年预算数 0.5 万元,比上年增加0 万元,如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0.4 万元,上年预算数 0.4 万元,增加 0万元。十二、一般公共预算政府采购支出预算表情况说明如皋市白 蚁 防 治 站 2017 年度一般公共预算拨款安排的政府采购预算支出 15.48 万元。分项为:办公设备购置项目购打印机 0.48 万元,白蚁防治药剂 15 万元。第四部分 名词解释一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。9三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性

14、收费(主要是教育收费)、其他非税收入。四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。六、项目支出:包括编入部门预算的单位发展项目、市直发展项目支出安排数等。七、“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

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