公司内部专项审计工作方案五篇.docx

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公司内部专项审计工作方案五篇 由于工作竞争激烈,为了满意.的生产力,不得不提高工作效率,与此同时工作的步伐就加快了,为了使步伐的加快不影响正常的秩序,这时就得提出一种方案。以下是整理的公司审计工作方案,盼望可以供应给大家进行参考和借鉴。 公司审计工作方案一 一、集团公司内部审计工作总体思路: 1、今后5年公司审计工作的总体目标是:由传统的财务收支审计转变为经济效益审计、内部掌握审计、经济合同审计等并重。 2、20_年审计工作重点是:以内掌握度审计为基础,以经营业绩审计为中心,提高审计工作质量,加强审计看法的落实,充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益中的作用,即在实施审计监督同时,提高审计服务职能。 二、20_年度集团公司内部审计工作方案如下: 1、完善审计内掌握度,促进集团内控管理健全与完善 首先完善集团公司内审制度,做到审计工作有据可依,依据审计业务类型,预备建立集团公司内部掌握制度审计方法、集团公司预算执行状况审计方法、集团公司合同管理审计方法三项内审制度。 内掌握度是指公司为实

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