2021审计工作年终总结(通用7篇)审计工作年终总结1 在20xx年里,我充分发挥了审计的作用,对于有效地防范风险、确保资金平安、规范内部管理,促进xx财务管理规范、协调进展起到了主动作用。我依据上级审计室20xx年度工作方案,对于本年度完成的工作做如下总结: 一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度 强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。 二、仔细学习相关业务 在详细工作中对xx是否按政策规范收费、对费用的用法及结算状况、日常公用经费的筹措和用法状况等作为一项重要内容进行了审计,保证审计在落实经费保障体制中的作用。 三、对xx的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费 收支状况做到了一期一审,并准时上报审计工作报告,有效地提高了经费用法效益。依据xx经济活动特点,今年审计的主要内容有: 1.对xx的各项收入进行了审核,内审小组认为xx的全部收入都准时入账,并纳入了xx的财务核算,无隐瞒、截留挪用、转移xx收入的状况;