关于审计年终总结汇编5篇审计年终总结 篇1 20xx年,审计部仔细贯彻集团公司20xx年审计工作会议精神,依据企业实际生产经营状况提出了年度工作思路,制定了年度审计工作方案,全面履行了审计的监督服务职能,各方面工作都有了很大的进展,取得了突出的成果。 一、本年度审计指标完成状况 财务审计方面,本年度实现了由传统的财务收支审计向风险管理审计的转变,全年审计项目14项,掩盖了公司全部分厂、分公司及子公司及参股单位,审计资金总额160675.26万元,提出审计建议70项,接受61项,审计建议接受率达到87.14%;全面完成物装公司下达的年度审计方案; 基建工程审计,全年审计基建项目178项,审计金额2998.93万元,审减额204.91万元,审减率6.83%,比公司下达任务指标3%节省3.83个百分点; 物资选购审计,全年审计合同3333份,审计金额141415.46万元,审减额3645.92万元,审减率2.58%,比公司下达任务指标1%节省1.58个百分点,全年参与设备选购、修理合同、验收审计32项;