1、- 1 -合浦县地方公路路政执法大队2014 年部门决算目 录第一部分:合浦县地方公路路政执法大队概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:合浦县地方公路路政执法大队 2014 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算支出决算表表六:一般公共预算基本支出决算明细表表七:一般公共预算安排的“三公” 经费 支出决算表表八:政府性基金收入支出决算表第三部分:合浦县地方公路路政执法大队 2014 年度部门决算情况说明一、2014 年度收入支出决算总体情况。- 2 -二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。三、2014
2、年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共预算安排的“三公“ 经费支出决算情况 说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分:合浦县地方公路路政执法大队概况一、主要职能我地方公路路政执法大队是 2013 年 10 月经县政府编制部门批准成立,主要如能是负责依法治理全县范围内地方公路上超限运输车辆,严厉打击超限运输行为,保护我县农村公路路产路权,确保县城道路的安全畅通。二、部门决算单位构成本部门决算只由地方公路路政执法大队 1 个预算单位构成,但支出包括 14 个乡镇交通站人员及公用支出。第二部分:合浦县地方公路路政执法大队 2014 年部门决算- 3 -报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支
3、 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 68.82 一、一般公共服务支出 二、上级补助收入 1252.70 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 十三、交通运输支出 1140.94本年收入合计 1321.52 本年支出合计 1140.94用事业基金弥补收支差额 124.59 结余分配 280.85上年结转 0.13 年末结转与结余 24.45收入总计 1446.24 支出总计 1446.24- 4 -表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴
4、收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1321.52 68.82 1252.70 类 214 交通运输支出 1321.52 68.82 1252.70 款 21401 公路水路运输 68.82 68.82 项 2140108 公路路政管理 18.26 18.26 2140110 公路和运输安全 14.00 14.00 2140199 其他公路水路运输支出36.56 36.56 21499 其他交通运输支出1252.70 1252.70 2149999 其他交通运输支出1252.70 1252.70 - 5 -表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出
5、 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 1140.94 1140.94 类 214 交通运输支出 1140.94 1140.94 款 21401 公路水路运输 44.50 44.50 项 2140108 公路路政管理 18.26 18.26 2140110 公路和运输安全 14.00 14.00 2140199 其他公路水路运输支出12.24 12.24 21499 其他交通运输支出1096.44 1096.44 2149999 其他交通运输支出1096.44 1096.44 - 6 -表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目
6、行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 68.82 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 7 24 8 25 9 26 10 十三、交通运输支出 27 44.50 44.50 11 28 本年收入合计 12 68.82 本年支出合计 29 44.50 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 24.45一般公共预算财政拨款 14
7、 0.1331 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 68.95 合计 34 68.95- 7 -表五:一般公共预算支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 类 214 交通运输支出 44.50 44.50 款 21401 公路水路运输 44.50 44.50 项 2140108 公路路政管理 18.26 18.26 2140110 公路和运输安全 14.00 14.00 2140199 其他公路水路运输支出 12.24 12.24 - 8 -表六:一般公共预算基本支出决算表单位:万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员
8、经费 公用经费栏次 1 2 3合计 44.50 44.50工资福利支出 基本工资 津贴补贴 绩效工资 其他工资福利支出 商品和服务支出 24.01 24.01办公费 0.19 0.19印刷费 0.15 0.15水费 0.07 0.07差旅费 1.22 1.22被装购置费 19.05 19.05劳务费 0.38 0.38公务用车运行维护费 2.95 2.95对个人和家庭的补助 离休费 退休费 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 其他资本性支出 20.49 20.49办公设备购置 6.77 6.77公务用车购置 13.72 13.72贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 - 9 -表七:一般公共预算安排的“三公”经费支出决算表单位:万元2014 年度决算数因公出国 公务用车购置及运行费合计(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费公务接待费1 2 3 4 5 616.66 16.66 13.72 2.94- 10 -表八:政府性基金收入支出决算表单位:万元上年结转和结余 本年支出 年末结转和结余科目编码 科目名称 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余本年收入 合计 基本支出项目支出 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 类 款 项