1、- 1 -合浦县劳动和社会保障监察大队2015 年部门决算- 2 -目 录第一部分:合浦县劳动和社会保障监察大队概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分: 合浦县劳动和社会保障监察大队 2015 年决算报表表一:2015 年度收入支出决算总表表二:2015 年度收入决算表表三:2015 年度支出决算表表四:2015 年度财政拨款收入支出决算总表表五:2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算表表六:2015 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:2015 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:合浦县劳动和
2、社会保障监察大队 2015 年度决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出决算情况。四、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明五、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。- 3 -第一部分:概况一、主要职能(1)负责拟定加强本县企业规范用工的监管和服务的意见和办法,并会同有关部门组织实施; (2)负责劳动保障监察行政执法管理工作; (3)负责劳动保障监察案件的审理工作; (4)负责对行政处理、处罚案件依法申请法院强制执行工作; (5)负责企业欠薪保障金的受理及审核工作; (6)负
3、责劳动保障监察员、协管员的业务培训工作; (7)负责本县外国人就业监管工作; (8)负责牵头推进企业诚信体系建设工作; (9)承办领导交办的其他工作。二、合浦县劳动和社会保障监察大队决算构成本单位属于合浦县人力资源和社会保障局的下属单位,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。- 4 -第二部分: 2015 年合浦县劳动和社会保障监察大队决算报表收入决算表 、 支出决算表 、 一般公共预算财政拨款支出决算表和政府性基金预算财政拨款收入支出决算表应当细化公开到支出功能分类项级科目, 一般公共预算财政拨款基本支出决算表应当细化公开到经济分类款级科目。表一:收入支出决算总表单位:万元收 入
4、支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 116.85 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 六、社会保障和就业支出 87.14 本年收入合计 116.85 本年支出合计 112.54用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 8.94 年末结转与结余 13.25收入总计 125.79 支出总计 125.79- 5 -表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6
5、7合计 116.85 95.45 21.40 0 0 0 0 类 款 项 - 6 -表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 112.54 80.02 32.52 0 0 0类 款 项 - 7 -表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 95.45 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 1
6、9 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 87.14 87.14 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 本年收入合计 12 95.45 本年支出合计 29 87.14 年初财政拨款结转和结余 13 4.94 年末结转和结余 30 13.25 一般公共预算财政拨款 14 4.94 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 100.39 合计 34 100.39 1- 8 -表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1
7、 2 3合计 87.14 54.62 32.52 类 款 项 - 9 -表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位:万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 80.02 43.08 36.94工资福利支出 39.28 39.28 基本工资 23.03 23.03 津贴补贴 14.33 14.33 社会保障缴费 1.92 1.92 商品和服务支出 16.84 16.84办公费 2.69 2.69印刷费 0.06 0.06水费 0.08 0.08电费 1.72 1.72邮电费 0.58 0.58差旅费 3.21 3.21公务接待费 0.06 0.06维修费 0
8、.06 0.06被装购置费 6.68 6.68公务用车运行维护费 1.43 1.43其他商品和服务支出 0.27 0.27对个人和家庭的补助 3.80 3.80 住房公积金 3.73 3.73 其他对个人和家庭的补助 0.07 0.07 其他资本性支出 20.10 20.10办公设备购置 14.40 14.40其他交通工具购置 5.70 5.70 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 - 10 -表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表单位:万元2015 年度预算数 2015 年度决算数因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接合计(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费合计(境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 123.99 0 3.99 0 3.94 0.05 4.49 0 4.49 0 4.43 0.06