报告说明自2004年起,许多国际著名电器公司就开始对他们的上下游产业链作了大幅度地调整,并将中国纳入了他们的全球产业链。产业布局由原先的简单组装转向了属地化深加工。其做法不仅仅是着眼于占领中国市场,同时还兼顾进一步占领全球市场的目标。这些公司利用中国的廉价劳动力和质量不断提高的原材料及加工手段来采购其所需的零部件,从而进一步降低产品成本,提高其在国际和国内市场的竞争力。根据谨慎财务估算,项目总投资45407.85万元,其中:建设投资35403.05万元,占项目总投资的77.97%;建设期利息844.35万元,占项目总投资的1.86%;流动资金9160.45万元,占项目总投资的20.17%。项目正常运营每年营业收入86300.00万元,综合总成本费用69508.76万元,净利润12270.57万元,财务内部收益率19.83%,财务净现值9732.28万元,全部投资回收期6.11年。本期项目具有较强的财务盈利能力,其财务净现值良好,投资回收期合理。此项目建设条件良好,可利用当地丰富的水、电资源以及便利的生产、生活辅助设施,项目投资省、见效快;此项目贯彻“先进适用、稳妥可靠、