江州区驮卢镇文化体育和广播电视站.DOC

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资源描述

1、- 1 -江州区驮卢镇文化体育和广播电视站2015 年部门决算公开- 2 -目 录第一部分: 江州区驮卢镇文化体育和广播电视站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:江州区驮卢镇文化体育和广播电视站 2015 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算财政拨款支出决算表表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分:江州区驮卢镇文化体育和广播电视站 2015 年度部门决算情况说明一、2015 年度收入支出决算总体情况。

2、二、2015 年度一般公共预算支出决算情况。三、2015 年度政府性基金支出决算情况。- 3 -四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。五、其他重要事项情况说明。第一部分:江州区驮卢镇文化体育和广播电视站 概况一、主要职能1、贯彻落实国家和自治区相关的法律、法规、规章和政策坚持以正面宣传为主的方针,把握舆论导向,弘扬主旋律,积极做好对内、对外宣传,反映两个文明建设涌现出来的具有典型代表的人和事,通过群众性文化艺术、体育活动和文艺手段,向广大群众进行社会主义思想道德教育、科学教育、共产主义理想教育和党的方针政策的宣传教育,确保党委、政府中心工作宣传到位。2、在上级部门指导下,

3、做好本职工作,做好本乡电视网络宣传工作,加大农村广播电视“村村通”建设,抓好民生工程“农家书屋”建设,推进各村屯篮球场、乒乓球桌等体育场地和设施建设工作。3、依托自然山水风光,做好休闲旅游文章宣传,努力推进综合旅游项目开发建设,精心策划和包装宣传 “三月三”民族山歌节文化、端午龙舟赛、中秋花灯节等,创造旅游文化品牌。4、组织和举办群众文化艺术、文娱体育活动,繁荣文艺创作,活跃群众文化生活,辅导和协助村文化室的工作,普及科- 4 -学技术文化知识,传递科技、经济信息,为群众致富和振兴农村经济服务。5、搜集整理民间文化艺术和非物质文化遗产,进行文物普查和保护工作。6、完成乡党委、政府和上级业务主管

4、部门交办的其他工作任务。二、部门决算单位构成驮卢镇文化体育和广播电视站,隶属驮卢镇政府下设机构,为财政全额预算事业单位,业务工作由江州区文体局负责指导,单位事业编制 3 名,现在在职人员 1 名。其中:文化组 0 名,体育组 0 名,广播电视组 1 名,站长 1 名(兼)。- 5 -第二部分:江州区驮卢镇文化体育和广播电视站 2015 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 13.68 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、上级补助收入 4.35 五、

5、文化体育与传媒支出 13.91 九、医疗卫生与计划生育支出 0.63 十九、住房保障支出 0.64本年收入合计 18.03 本年支出合计 15.18用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 2.85收入总计 18.03 支出总计 18.03- 6 -表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码科目名称 本年收入 合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 18.03 13.68 4.35 207 文化体育与传媒支出 11.91 11.91 20701 文化 11.91 11.91 2070109 群众文

6、化 11.91 11.91 20799 其他文化体育与传媒支出 4.85 0.50 4.35 2079999 其他文化体育与传媒支出 4.85 0.50 4.35 210 医疗卫生与计划生育支出 0.63 0.63 21005 医疗保障 0.63 0.632100502 事业单位医疗 0.63 0.63221 住房保障支出 0.64 0.6422102 住房改革支出 0.64 0.642210201 住房公积金 0.64 0.64- 7 -表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合

7、计 15.18 13.18 2.00 207 文化体育与传媒支出11.91 11.91 20701 文化 11.91 11.91 2070109 群众文化 11.91 11.91 20799 其他文化体育与传媒支出2.00 2.00 2079999 其他文化体育与传媒支出 2.00 2.00210 医疗卫生与计划生育支出0.63 0.6321005 医疗保障 0.63 0.632100502 事业单位医疗 0.63 0.63 221 住房保障支出 0.64 0.64 22102 住房改革支出 0.64 0.64 2210201 住房公积金 0.64 0.64 - 8 -表四:财政拨款收入支出决

8、算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 13.68 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 12.41 6 六、社会保障和就业支出 23 7 24 8 九、医疗卫生与计划生育支出 25 0.63 9 26 10 十九、住房保障支出 27 0.64 11 28 本年收入合计 12 本年支出合计 29 13.68 年初财政拨款结转和结余 13 年

9、末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 13.68 合计 34 13.68 - 9 -表五:一般公共预算财政拨款支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 13.68 13.18 0.50 207 文化体育与传媒支出 11.91 11.91 20701 文化 11.91 11.91 2070109 群众文化 11.91 11.91 20799 其他文化体育与传媒支出 0.50 0.502079999 其他文化体育与传媒支出 0.50 0.50210 医疗卫生与计划生育支出 0.63 0.6321005 医疗保障 0.63 0.632010502 事业单位医疗 0.63 0.63221 住房保障支出 0.64 0.6422102 住房改革支出 0.64 0.642210201 住房公积金 0.64 0.64 - 10 -

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