1、1上海市浦东新区浦电幼儿园2017 年度单位决算2目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 上海市浦东新区浦电幼儿园概况一、主要职能本园全称为上海市浦东新区浦电幼儿园;英文表述为pdyey;住所地址为中科路 2320 号。单位性质:事业单位 ,主要业务范围包括 为学龄前
2、儿童提供保育和教育服务;幼儿保育、教育。根据教育法 教师法 幼儿园管理条例 幼儿园工作规程 全面推进依法治实施纲要等有关法律法规与规定,贯彻国家教育方针,深化教育改革,保障幼儿园依法办学和自主管理,保障幼儿与教职工合法权益,适应学前教育发展需要,全面提高办园品质。本园面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生,招生对象为 36 周岁的幼儿。办园规模为 12 个班级。本园的办园理念是“尊重孩子个性特点,让每个孩子成为有个性的我 ”。幼儿培养目标:健康活泼会自理、文明乐群有自信、好奇探究能自主;教师发展目标:乐学创新 师德高尚 智慧创新 开拓实干上海市浦东新区浦电幼儿园执行中小学校会计制度主要职责
3、(一)贯彻国家教育方针,依法开办幼儿教育任务;4(二)坚持社会主义办学方向,实施素质教育,组织幼儿开展学习、生活、运动、游戏活动培养幼儿创新精神和实践能力;(三)依法维护幼儿的合法权益。根据上述主要职责和具有的社会功能,确定上海市浦东新区浦电幼儿园为市一级事业单位,经费由本级财政全额拨款。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区浦电幼儿园设 1 个内设机构-保教组,包括:小班教研组、中班教研组、大班教研组、后勤组。区机构编制管理部门核定编制人数 24 人,其中:行政编制人数 0 人,事业编制人数 24 人。截止 2017 年 12 月 31 日止职工人数 48 人,其中属于行政正式编制人员 0
4、,事业编制 24人,其他编制人员 24 人为聘用人员。5第二部分 上海市浦东新区浦电幼儿园 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 721.05 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 626.30五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 0.24 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出
5、 75.70九、医疗卫生与计划生育支出 23.52十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 16.51二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 14.10本年收入合计 721.05 本年支出合计 756.136用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00年初结转和结余 86.63 年末结转和结余 51.80总计 807.92 总计 807.
6、9272017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 721.29 721.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 205 教育支出 605.33 605.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 605.33 605.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 02 01 学前教育 605.33 605.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 0.00 0
7、.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 75.70 75.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 75.70 75.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 6.64 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.33 49.33 0.00 0.00 0.00 0.00
8、0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 19.73 19.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 23.52 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.008210 11 行政事业单位医疗 23.52 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 11 02 事业单位医疗 23.52 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 16.51 16.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 16.51 16.51 0.00
9、 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 16.48 16.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 03 购房补贴 0.03 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24229 99 其他支出 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 229 99 01 其他支出 0.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 92017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计
10、基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 756.13 721.02 35.11 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 626.30 605.33 20.97 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 605.33 605.33 0.00 0.00 0.00 0.00205 02 01 学前教育 605.33 605.33 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 20.97 0.00 20.97 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 20.97 0.00 20.97
11、 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 75.70 75.70 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 75.70 75.70 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 6.64 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.33 49.33 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 19.73 19.73 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 23.52 23.52 0.0
12、0 0.00 0.00 0.0010210 11 行政事业单位医疗 23.52 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00210 11 02 事业单位医疗 23.52 23.52 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 16.51 16.48 0.03 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 16.51 16.48 0.03 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 16.48 16.48 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 03 购房补贴 0.03 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 14.10 0.00 14.10 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 14.10 0.00 14.10 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 14.10 0.00 14.10 0.00 0.00 0.00