精选优质文档-倾情为你奉上流程名称客户补单工作流程流程编号009使用部门商品部关联部门加盟拓展部、广州采购部不相容责任部门/责任人的职责分工与审批权限划分阶段太原总库广州库广州采购部调度专员加盟拓展部结束打单并发货7上账发回太原货品到库100655QC4广州采购部过账983调度按照客户订单先后引订单制单审核单子检查码数是否是整件若不是加为整件2录入客户订单报给广州采购部1根据客户销售制作补单开始D1D2D3流程描述:客户补单工作流程控制事项详细描述及说明阶段控制D11加盟拓展部根据客户的补单入录系统2调度检查是整件货后通知广州采购部,采购部进行与厂家沟通下单,确定后审核、过账。D23补单到广州库经过QC后及时发回太原总库4总库入账员上账后通知商品部调度D3
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