审计督察制度(试行)徐(共19页).docx

上传人:晟*** 文档编号:11789240 上传时间:2022-05-08 格式:DOCX 页数:19 大小:100.94KB
下载 相关 举报
审计督察制度(试行)徐(共19页).docx_第1页
第1页 / 共19页
审计督察制度(试行)徐(共19页).docx_第2页
第2页 / 共19页
审计督察制度(试行)徐(共19页).docx_第3页
第3页 / 共19页
审计督察制度(试行)徐(共19页).docx_第4页
第4页 / 共19页
审计督察制度(试行)徐(共19页).docx_第5页
第5页 / 共19页
点击查看更多>>
资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上审计督察制度(试行)第一章 总则第一条 为规范集团经营管理,加强内部控制和审计监督,发挥内部审计督察在维护集团合法权益、改善经营管理、提高经济效益中的作用,根据有关法律法规,结合集团实际情况,制定本制度。第二条 内部审计督察制度是指运用审计督察方法,对被审计督察单位的财务收支、经营管理以及与财务收支、经营管理有关的人员与经济活动,实施监督、评价与服务,以维护企业利益为目的的内部管理程序与规则。第三条 本制度是集团内部审计督察工作的基本管理制度是集团开展内部审计督察工作的标准和依据。第四条 本制度适用于集团及下属单位(各城市公司、项目公司)及相关人员的各类审计督察工作。第二章 机构与人员第五条 审计督察部是集团内部审计督察工作的常设机构,按专业要求设置审计督察部,负责审计督察具体工作。第六条 审计督察部在集团总裁直接领导下,依照国家政策、法律、法规以及集团有关规定,对集团及下属单位进行审计督察,直接对集团总裁负责。第七条 审计督察部与其他职能部门保持相对独立性,在工作中审计督察工作

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 实用文档资料库 > 公文范文

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。