1、上海市金山区医疗救护站2017 年度决算目 录第一部分 上海市金山区医疗救护站概况1、主要职能 2、机构设置 第二部分 上海市金山区医疗救护站 2017 年度决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 上海市金山区医疗救护站 2017 年度决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 上海市金山区医疗救护站概况一、主要职能上海市金山区医疗救主要职责是负责本区内日常急救工作和各类病人转
2、出院任务;担任突发公共事件救援和意外灾害事故病人现场转运途中的抢救工作;做好各种重大活动医疗保障和救护工作及接受上级指派的临时性救护任务。二、机构设置根据上述职责,上海市金山区医疗救护站设 5 个内设机构,包括:站长室、综合办公室、急救科、调度科、财务科。第二部分 上海市金山区金山区医疗救护站 2017 年度决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2098.83 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 278.77 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上
3、缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 11.38 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 148.27九、医疗卫生与计划生育支出 2323.63十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 33.12二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 2388.98 本年支出合计 2505.02用事业基金弥补收支差额 结余分配 31.56年初结转和结余 150 年末结转和结余 2.4总计 2538.98 总计 2538.982017年度收入决
4、算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2388.98 2098.83 278.77 11.37 208 社会保障和就业支出 148.27 148.27 208 05 行政事业单位离退休 148.27 148.27 208 05 02 事业单位离退休 7.37 7.37 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.64 100.64 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 40.26 40.26 210 医疗卫生与计划生育支出 2207.59 1917.44 27
5、8.77 11.37 210 04 公共卫生 2161.20 1871.05 278.77 11.37210 04 05 应急救治机构 1491.56 1427.52 64.04210 04 99 其他公共卫生支出 669.64 443.53 214.73 11.37210 11 行政事业单位医疗 46.39 46.39210 11 02 事业单位医疗 46.39 46.39221 住房保障支出 33.12 33.12221 02 住房改革支出 33.12 33.12221 02 01 住房公积金 33.12 33.12 2017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合
6、计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 2505.02 1687.78 817.24 208 社会保障和就业支出 148.27 148.27 208 05 行政事业单位离退休 148.27 148.27 208 05 02 事业单位离退休 7.37 7.37 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 100.64 100.64 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 40.26 40.26210 医疗卫生与计划生育支出 2323.63 1506.39 817.24 210 04 公共卫生 2277.24 1460.00 817
7、.24210 04 05 应急救治机构 1460.00 1460.00210 04 99 其他公共卫生支出 817.24 817.24210 11 行政事业单位医疗 46.39 46.39210 11 02 事业单位医疗 46.39 46.39221 住房保障支出 33.12 33.12221 02 住房改革支出 33.12 33.12221 02 01 住房公积金 33.12 33.12 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2098.83 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 148.27 148.27 九、医疗卫生与计划生育支出 1917.44 1917.44 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出