内审自查规定(共5页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上 消防产品型式认可内审自查规定 1. 目的 定期对消防产品型式认可质量管理体系进行审核,验证质量活动及其结果。评价体系运行的有效性和适宜性,为质量体系的改进提供依据,以保持质量体系的持续有效运行以保证公司质量目标的实现。 2. 适用范围 适用于本公司型式认可质量管理体系的内部审核活动。 3. 职责 3.1 质量负责人负责组织内审自查工作。 3.2 综合办和质检科负责内部审核的归口管理,并组织纠正预防措施的跟踪验证。 3.3 审核组负责内部审核计划的具体实施。 3.4 受审核部门配合内部质量审核工作的实施,并针对审核中发现的不符合项制定落实纠正、预防措施、并按要求实施。 4. 工作程序 4.1 质量负责人根据体系运行的需要,策划并编制内审计划,报经理批准后实施。 4.2 审核的频次 4.2.1 一般情况下覆盖型式认可实施细则15条和部门的内部审核,每年至少一次(时间间隔不超过12个月)。时间由质量负责人确定。 4.2 审核实施。 4.4.1 首次会议 审核组长主持召开首次会议,参加人员有:审核组

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