工程材料付款管理规定(共7页).doc

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资源描述

精选优质文档-倾情为你奉上第一项 材料成本中的财务管理材料日常管理事项一、工程部应将每天发出材料单据每星期五汇集送计划财务部。二、计划财务部根据工程部填制的领料单分单位、分品种建立材料明细账,并于每月29日与工程部核对材料的收、领、存情况。三、计划财务部每月29日会同工程部、预算部对库存材料进行一次盘点,3天内将盘点结果书面报告公司领导。四、预算部对工程部提出的材料采购事项,应根据库存材料数量和工程进度情况于每月25日制定下月度采购计划并编制采购预算,并对采购的数量、规格、型号、质量负责。计划财务部对不合理的材料采购计划提出意见,有权向公司领导提出中止和更改不合理的采购计划的建议,以避免公司损失及过度占用资金。第二项 工程项目中的财务管理第一条 材料款支付管理一、计划财务部应对材料入库单进行审核,审核入库单是否有工程部验收人员和预算部采购员签字确认;审核入库单内容是否和票据、合同内容一致(包括材料数量、质量、价格、规格、型号、厂家等)。二、 计划财务部在审核材料采购资金使用申请单时,审核材料入库单、发票、合同是否相符并签名。在支付材料款时

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