1、珠海市交通运输局综合行政执法局2014 年度部门决算目 录第一部分 珠海市交通运输局综合行政执法局概况一、部门主要职能二、部门决算单位构成第二部分 2014 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、公共预算财政拨款收入支出决算表三、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表四、 “三公 ”经费公共 预算财政拨款支出情况表第三部分 2014 年度部门决算情况说明第四部分 2014 年度取得的主要事业成效第一部分 珠海市交通运输局综合行政执法局概况一、珠海市交通运输局综合行政执法局职能简述(一)根据交通行政管理法律、法规、规章,具体行使辖区内的道路运政、水路运政、公路路政、航道行政、港口行政、交通规费稽查
2、等方面的行政执法职责。(二)负责全市公路交通稽查站、治超检测站、水上交通检查站的规划、设置和组织指导开展日常执法业务。(三)依法对公民、法人或者其他组织遵守交通行政管理法律、法规、规章的情况进行监督检查,纠正和查处有关违法违规行为,并对违反交通行政管理秩序的行为实施行政处罚。(四)研究制定交通行政执法工作的业务规范和管理制度。(五)负责交通行政执法队伍的培训、考核、督察工作。(六)负责交通行政执法装备的管理工作。(七)负责全市交通行政执法案件的统计和分析上报工作。(八)负责法律、法规规定的其他交通行政执法工作。二、部门决算单位构成珠海市交通运输局综合行政执法局部门决算由 1 个单位构成,单位详
3、细情况见下表: 序号 单位名称 单位性质1 珠海市交通运输局综合行政 行政单位执法局 第二部分 2014 年度部门决算表表一 收入支出决算总表部门名称: 珠海市交通运输局综合行政执法局 单位:万元 收入 支出项目 行次决算数 项目(按功能分类) 行次决算数栏次 1 栏次 2一、财政拨款收入 1 4219.59 一、一般公共服务 43 其中:政府性基金 2 二、外交 44 二、上级补助收入 3 三、国防 45 三、事业收入 4 四、公共安全 46 其中:财政专户管理资金 5 五、教育 47 四、经营收入 6 六、科学技术 48 五、附属单位缴款 7 七、文化体育与传媒 49 六、其他收入 8 八
4、、社会保障和就业支出 50 215.75 9 行政事业单位离退休 51 215.7510 归口管理的行政单位离退休支出 52 35.5911 其他行政事业单位离退休支出 53 180.1612 九、医疗卫生与计划生育支出 54 154.4 13 医疗保障 55 154.414 行政单位医疗 56 120.2615 公务员医疗补助 57 34.1416 十、节能环保 58 17 十一、城乡社区事务 59 18 十二、农林水事务 60 19 十三、交通运输支出 61 3927 20 公路水路运输 62 3925.3821 行政运行 63 3319.6722 公路运输管理 64 247.4423 水
5、路运输管理支出 65 114.5124 其他公路水路运输支出 66 243.7625 其他交通运输支出 67 1.6226 其他交通运输支出 68 1.6227 十四、资源勘探电力信息等事务69 28 十五、商业服务业等事务 70 29 十六、金融监管等事务支出 71 30 十七、地震灾后恢复重建支出 72 31 十八、国土资源气象等事务 73 32 十九、住房保障支出 74 33 二十、粮油物资管理事务 75 34 二十一、储备事务支出 76 35 二十二、国债还本付息支出 77 36 二十三、其他支出 78 37 79 本年收入合计 38 4219.59 本年支出合计 80 4297.15
6、用事业基金弥补收支差额额额39 结余分配 81 年初结转和结余 40 504.02 年末结转和结余 82 426.4641 83 合计 42 4723.611 474723.61合计 84 4723.61注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 (说明:此表须按功能分类科目填列至最底级“项”级。)表二 公共预算财政拨款收入支出决算表部门名称: 珠海市交通运输局综合行政执法局 单位:万元本年支出支出功能分类科目编码 科目名称上年结转和结余本年收入合计 基本支出 项目支出年末结转和结余栏次 1 2 3=4+5 4 5 6=1+2-3类 款 项合计 28.19 4219.59 4224.6
7、5 3609.26 615.39 23.13208 社会保障就业支出 215.75 215.75 206.19 9.57 20805 行政事业单位离退休 215.75 215.75 206.19 9.57 2080501归口管理的行政事业单位离退休 35.59 35.59 35.59 2080599其他行政事业单位离退休支出 180.16 180.16 170.60 9.57 210 医疗卫生与计划生育支出 154.40 154.40 154.40 21002 医疗保障 154.40 154.40 154.402100501 行政单位医疗 120.26 120.26 120.262100503
8、 公务员医疗补助 34.14 34.14 34.14214 交通运输支出 28.19 3849.44 3854.49 3248.67 605.82 23.1321401 公路水路运输支出 28.19 3847.82 3852.87 3248.67 604.2 23.132140101 行政运行 28.19 3242.11 3247.17 3245.56 1.61 23.132140112 公路运输管理 247.44 247.44 247.442140136 水路运输管理支出 114.5 114.5 114.52140199 其他公路水路运输支出 243.76 243.76 3.11 240.6
9、521499 其他交通运输支出 1.62 1.62 1.622149999 其他交通运输支出 1.62 1.62 1.62 注:本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际收支余情况。3 栏=(4+5)栏;6 栏=(1+2-3)栏。表三 政府性基金预算支出决算表部门名称: 单位:万元本年支出支出功能分类科目编码 科目名称上年结转和结余本年收入合计 基本支出 项目支出年末结转和结余栏次 1 2 3=4+5 4 5 6=1+2-3类 款 项合计 注:本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。本部门无政府性基金预算支出。3 栏=(4+5)栏;6 栏=(1+2-3)栏。表四 “三公”经费公共预算财政拨
10、款支出决算表部门名称: 单位:万元项目“三公”经费支出因公出国(境)费支出公务用车购置费支出公务用车运行维护费支出公务接待费 支出支出功能分类科目编码科目名称 合计 小计 小计 小计 小计栏次 1=2+3+4+5 2 3 4445类款 项 合计 57.36 54.24 3.11214 交通运输支出 57.36 54.24 3.1121401 公路水路运输 57.36 54.24 3.112140101 行政运行 54.24 54.242140199 其他公路水路运输支出 3.11 3.11注:本表反映部门本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出情
11、况。1 栏=(2+3+4+5)栏。第三部分 2014 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明本部门2014年度收入总计4219.59万元,支出总计4297.16万元。二、公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 本部门2014年度公共预算财政拨款年初结转和结余28.19万元,本年收入4219.59万元,本年支出4224.65万元,年末结转和结余23.13万元。公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出215.75万元,占5.11%;医疗卫生与计划生育支出154.4万元,占3.65%;交通运输支出3854.49万余,占91.24%。三、政府性基金财政拨款支出决算情况说明本部门
12、无政府性基金财政拨款。四、 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明2014 年,本部门“三公 ”经费公共预算财 政拨款支出决算57.36 万元,比上年减少 38.29 万元,下降 40%。其中:(一)因公出国(境)费决算 0 万元。因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0 人次。占“三公” 经费总额的 0,比上年减少 4.3 万元,下降 100%。下降(增长)的主要原因是:本年度本单位无因公出国(境)
13、任务,未发生因公出国(境)费。(二)公务用车购置及运行维护费决算 54.24 万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。占“ 三公” 经费总额的 94.57%,比上年减少2.8 万元,下降 4.92%。下降的主要原因是:严格控制公务用车费用支出。开支内容包括:1.公务用车购置数量为 0 辆,公务用车购置费 0 万元。2. 公务用车保有量为 17 辆,运行维护费 54.24 万元,其中:车辆燃料费 23.79 万元;车辆维修费 7.79 万元;车辆保险费 6.36 万元;车辆年检杂费 0.18 万元;过桥过路
14、费 0.01 万元;租车费 3.21 万元;车改公共交通费 12.76 万元;其他交通费0.14 万元。(三)公务接待费决算 3.11 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于考察调研、学习交流、检查指导等公务活动中按规定接待发生的费用。本年度本单位使用公共算预财政拨款支出的国内公务接待费 29 批次,421 人次,共 3.11 万元;占“三公” 经费总额 的 5.42%,比上年减少 31.17 万元,下降 90.92%。下降的主要原因是:认真贯彻落实广东省党政机关厉行节约反对浪费实施细则要求,严格控制公务接待费支出。开支内容为餐费。第四部分 2014 年度取得的主要事业成效
15、2014 年,我局共立案查处交通运输违法违章案件 6435宗,同比增长 141%,其中九座以下小汽车非法营运案件1374 宗,同比增加 84%;大客车违法违章运输经营案件 2058宗,同比增长 180%;出租车违章案件 785 宗,同比增长 509%;查处超限运输案件 1264 宗,卸载 29758.51 吨,同比分别增长 370%、410%;危运案件 92 宗,同比增长 736%;水运案件86 宗,同比增长 46%;路政案件 51 宗,同比增长 132%。上缴财政罚没收入 2070.895 万元,同比增长 90%。查处小汽车非法营运、危运、水运案件数量均为全省前列。(一)交通执法工作有新突破
16、1道路运政执法力度空前。2014 年,我局开展了打击非法营运铲片端点、 “八打八治 ”、整治出租 车拒载、危险品运输、横琴新区周边营运秩序、大学园区营运环境等一系列专项行动,重点在拱北、大学园区、城轨站、机场、客运站场(码头)等片区开展打击整治,每月有部署,每周有行动,将打击整治常态化,各类交通运输违法违章案件查处数均创历史新高。2深入开展治超执法。加强与公安交警联合,打破常规执法模式,坚持路面巡查和源头治理相结合,形成强大的严管态势,重点整治了横琴新区、南湾地区,为重点工程建设提供优质交通执法保障,有力维护了全市公路、桥梁安全和道路畅通。对新广东省道路运输管理条例、 广东省道路货物运输源头超
17、限超载治理办法 进行了大力宣传。全年共查处超限运输案件 1264 宗,卸载 29758.51 吨。3扎实推进路政执法。开展了公路及两侧有关违法行为专项整治行动,深入开展安全生产“打非治违” 工作,重点整治了珠海大道、机场路等路段,清拆了辖区公路两侧的违法广告标牌设施、违法建筑物、桥下堆放物,确保我市公路完好、安全和畅通。全年,共查处案件 48 宗,拆除一般违章广告牌 130 块,窝棚、桥下堆放物、乱摆卖 70 余处。4全面开展水运执法。联合海事局、港口管理局等多部门对我市重点水域进行了联合整治,严厉打击了非法水运生产行为,规范水运生产经营秩序。牵头联合斗门区政府、相关职能部门对交通运输部督办的
18、斗门大濠冲水域周边地区盗挖陶土、违规建设码头和水上违法运输等违法行为进行了综合治理,清拆了违建的大濠冲码头,取得了阶段性的成效。同时,积极为港珠澳大桥建设、市游艇码头建设提供执法服务。全年,水运执法办案 83 宗,位居全省前列。(二)执法创新有新成效1改革执法模式。按勤务跟着实际走的理念,调整了勤务模式,实行工作日 17 时 30 分至 19 时下班高峰期错峰执法,拱北口岸、机场延时至 23 时。周六、日,各大队轮流在我市口岸、车站及重要交通节点路段进行执法和维护营运秩序。2强化科技执法。一是打造科技化指挥保障平台。成立了交通执法指挥中心,主要履行指挥调度、执行监督、后台服务等职能。二是推进“
19、电子眼”执法。依托辖区摄像系统,安排专人实时、全天候监控口岸、客运站场、码头、大学园区等重点区域营运情况。全年,通过“电子眼 ”执法处罚各类违法案件 1060 宗。三是推进执法装备科技化。为一线执法人员配备移动办公设备、单兵科技执法装备以及高科技治超车。3建立交通执法微信平台。7 月,我局创先开通了“珠海交通执法” 微信公众号,接受市民 对出租 车等违法违章行为“随手拍” 举报 ,及时发 布交通执法动态 、行业信息和服务举措,听取意见和建议。截至 11 月底,粉丝突破 7400 人,收到市民举报、咨询、建议等 3.5 万条,回复 3.3 万条,举报 228宗,立案查处 166 宗,主动发布执法动态信息 106 条。(三)执法保障水平有新提升1.落实经费保障。加大对执法经费的支持力度,并在部门预算中安排一定的执法办案经费,解决执法过程中发生的执法车辆不足及执法误餐等问题。2.加强执法站场建设。一是积极与国土资源局、市住房和城乡规划建设局等单位沟通协调,争取了上冲、洪湾执法用地规划,启动了小林治超站的建设工作。二是解决了直属