内审不合格情况汇总实例(共4页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上内审不合格情况汇总有机分厂:1、受控文件发放登记表中领用文件签名的人员,现有些人员已不持有该文件,但表中签名还未改过来。2、设备巡检记录中, 巡检人员的签名不能代替签,应巡检人自签.并且该表中”发现问题处理进展情况”一栏中,应记录检修进展情况,不能空白。3、PVA包装现场,堆放的PVA产品没有产品的状态标识。4、分析室的有些标液有效期的注明有误。5、分厂的培训计划中,DCS的培训内容不详。热力分厂: 对生产、设备事故的处理中,没有完整的纠正和预防措施记录,应按”纠正和预防措施控制程序”做好记录。乙炔车间: 设备检修计划中”检修内容”一栏中有些没填内容.有检修计划,必有相应的检修内容。地材处:1、受控文件的借阅应做好登记。2、采购地方原材料进行让步接收后,应建立让步接收台帐。3、在采购时,不能进行供方能力评定、不能建立供方选择记录、不能确定合格供方名单时,应有不能按”采购控制程序”进行的有关领导批准的相关报告或证据。机动处:1、质量手册的更改要及时,所有受控文件应记入受控文件清单

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