2017年茂名青年志愿者行动指导中心决算公开.DOC

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1、2017 年茂名市青年志愿者行动指导中心决算公开目 录第一部分 市青年志愿者行动指导中心概况一、 部门职责二、 机构设置第二部分 市青年志愿者行动指导中心 2017 年决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 市青年志愿者行动指导中心 2017 年决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 市青年志愿者行动指导中心概况(一)部门主要职责茂名市机构编制委员会于 2010 年 2 月 25 日批准

2、成立茂名市青年志愿者行动指导中心(正科级) ,负责规划、协调、指导全市的青年志愿者服务工作。目前,我市共有志愿者 33 万多人,志愿服务队 1200 多支,并创立了志愿者艺术团、文学社、讲师团,在扶贫救危、抗洪救灾、公益活动、爱心活动、志愿文化等方面开展了卓有成效的志愿服务活动。(二)机构设置按照部门决算编报要求,纳入我部门年决算编报范围的单位共 1 个,没有下属预算单位。第二部分 市青年志愿者行动指导中心 2017 年部门决算表收入支出决算总表公开 01 表部门:市志愿者中心 单位:万元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 52.27

3、 一、一般公共服务支出 14 92.91 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 28.15 六、科学技术支出 19 7 九、医疗卫生与计划生育支出 20 1.26 8 十九、住房保障支出 21 3.45 本年收入合计 9 80.42 本年支出合计 22 97.62用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 23 年初结转和结余 11 51.95 年末结转和结余 24 34.7512 25 总计 13 132.37 总计 26 132.37收入决算表公开

4、 02 表单位:市志愿者中心 单位:万元科目编码科目名称功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 80.42 52.27 28.15 201一般公共服务支出 75.71 47.56 28.15 20129 群众团体事务 75.24 47.09 28.15 2012901行政运行 20.54 20.54 2012950事业运行 28.15 28.15 201299 其他群众团 26.55 26.55 9 体事务支出20199其他一般公共服务支出 0.47 0.47 2019999其他一般公共服务支出

5、0.47 0.47 210医疗卫生与计划生育支出 1.26 1.26 21011行政事业单位医疗 1.26 1.26 2100502事业单位医疗 1.26 1.26 221 住房保障支出 3.45 3.45 22102 住房改革支出 2.4 2.4 2210201住房公积金 2.4 2.4 22103 城乡社区住宅 1.05 1.05 2210399其他城乡社区住宅支出 1.05 1.05 支出决算表公开 03表部门: 单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 97.62 43.21 54.41

6、201 一般公共服务支出 92.91 38.50 54.41 20129 群众团体事务 92.44 38.03 54.41 2012901 行政运行 19.30 19.30 2012950 事业运行 54.41 54.41 2012999其他群众团体事务支出 18.72 18.72 20199 其他一般公共服务支出 0.47 0.47 2019999 其他一般公共服务支出 0.47 0.47 210医疗卫生与计划生育支出 1.26 1.26 21011 行政事业单位医疗 1.26 1.26 2100502 事业单位医疗 1.26 1.26 221 住房保障支出 3.45 3.45 22102

7、住房改革支出 2.4 2.4 2210201 住房公积金 2.4 2.4 22103 城乡社区住宅 1.05 1.05 2210399其他城乡社区住宅支出 1.05 1.05 财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门:市志愿者中心 单位:万元 收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 152.27 一、一般公共服务支出 15 38.5 38.5 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支

8、出 20 7 九、医疗卫生与计划生育支出 21 1.26 1.26 8 十九、住房保障支出 22 3.45 3.45 收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4本年收入合计 9 52.27 本年支出合计 23 43.21 43.21 年初财政拨款结转和结余 10 1.9 年末结转和结余 2410.97 10.97 一般公共预算财政拨款 11 1.9 25 政府性基金预算财政拨款12 26 13 27 总计 14 54.17 总计 2854.1754.17 一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门:市志愿者中心

9、单位:万元项 目功能分类科目编码科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 43.21 43.21 201一般公共服务支出38.5 38.520129 群众团体事务 38.03 38.032012901 行政运行 19.3 19.32012999其他群众团体事务支出 18.72 18.7220199其他一般公共服务支出 0.47 0.472019999其他一般公共服务支出 0.47 0.47210医疗卫生与计划生育支出 1.26 1.2621011 行政事业单位医疗 1.26 1.262100502 事业单位医疗 1.26 1.26 221 住房保障支出 3.45 3.45

10、 22102 住房改革支出 2.4 2.4 2210201 住房公积金 2.4 2.422103 城乡社区住宅 1.05 1.052210399其他城乡社区住宅支出 1.05 1.05一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门: 市志愿者中心 单位:万元 人员经费 公用经费经济分类科目编码 科目名称 金额经济分类科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 23.25 302 商品和服务支出 43.21 30101 基本工资 12.81 30201 办公费 1.48 30102 津贴补贴 2.75 30202 印刷费 1.01 30103 奖金 2.85 30203 咨询费 3010

11、4 其他社会保障缴费 2.14 30204 手续费 0.13 30106 伙食补助费 30205 水费 0.07 30107 绩效工资 2.7 30206 电费 0.99 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 30207 邮电费 0.05 30109 职业年金缴费 30208 取暖费 30199 其他工资福利支出 30209 物业管理费 303 对个人和家庭的补助 3.18 30211 差旅费 0.14 30301 离休费 30212 因公出国(境)费用 人员经费 公用经费经济分类科目编码 科目名称 金额经济分类科目编码 科目名称 金额30302 退休费 30213 维修(护)费 0.17

12、 30303 退职(役)费 30214 租赁费 30304 抚恤金 30215 会议费 0.14 30305 生活补助 30216 培训费 1.57 30306 救济费 30217 公务接待费 30307 医疗费 30218 专用材料费 5.25 30308 助学金 30224 被装购置费 30309 奖励金 30225 专用燃料费 30310 生产补贴 30226 劳务费 4.57 30311 住房公积金 3.18 30227 委托业务费 0.18 30312 提租补贴 30228 工会经费 30313 购房补贴 30229 福利费 30314 采暖补贴 30231 公务用车运行维护费 0.

13、41 30315 物业服务补贴 30239 其他交通费用 30399 其他对个人和家庭的补助支出 30240 税金及附加费用 30299 其他商品和服务支出 0.61 310 其他资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 304 对企事业

14、单位的补贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 人员经费 公用经费经济分类科目编码 科目名称 金额经济分类科目编码 科目名称 金额 30499 其他对企事业单位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 人员经费合计 26.43 公用经费合计 43.21一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开 07 表部门:市志愿中心 单位:万元2017 年度预算数 2017 年度决算数公务用车购置及运行费公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费合计因公出国(境)费 小计公务用车购置费公务用车运行费公务接待费1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 120.5 0.5 0.480.48 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表部门: 单位:万 元项 目 本年支出功能分类科目编码科目名称年初结转和结余本年收入 小计 基本支出 项目支 出年末结转和结余

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