精选优质文档-倾情为你奉上差旅费开支规定及管理办法1、目的及适用范围:1.1为了规范差旅费开支的范围和标准,理顺差旅费报销的审批程序,制订本办法。1.2本制度适用于公司及所属分公司。2、职责:2.1 财务部负责制订差旅费开支标准,各公司财务部负责审核出差人员差旅结算手续,办理报销手续及相关账务处理。2.2差旅费计算天数:指离开单位所在地日期起,到回到单位所在地日期止,来回日期只算一天,四档、五档人员出差天数10天来回日期算在途,以出发单据上部门领导签字为证。3、执行标准:3.1 报销人员差旅费标准依据人力资源部岗位级别确定。4、交通费报销标准:4.1 公出人员乘坐交通工具实行职级分类控制,凭票报销,标准如下:职 级档级乘坐交通工具标准火车轮船飞机汽车董事长、公司总经理一档软席车二等舱经济舱快客普客公司副总经理、分公司总经理二档硬座硬卧三等舱分公司副总、分公司销售总经理三档硬座硬卧限制快客普客分公司销
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