行政、后勤人员竞聘上岗实施细则---连云港市妇幼保健院(共6页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上连妇保200874号内部审计工作制度第一章 总 则第一条 为了加强卫生系统内部审计工作,建立健全医院内部审计制度,完善内部监督制约机制,规范收支管理,促进我院各项工作健康发展,根据中华人民共和国审计法和审计署关于内部审计工作的规定,结合我院实际情况,制定本规定。第二条 妇幼保健院内部审计是指本单位内部审计机构和审计人员,对本单位的财务收支、经济活动的真实性、合法性进行独立监督审核的行为。 第三条 本制度适用于妇幼保健院各部门。 第二章 内部审计机构和审计人员第四条 内部审计机构及内部审计人员在本单位主要负责人领导下,依照国家法律、法规以及本规定开展审计工作。 本单位主要负责人要加强对内部审计工作的领导,定期听取汇报,研究部署工作,及时批复年度内部审计工作计划、审计报告,并督促有关部门、单位落实审计意见,保证内部审计人员依法行使职权。 第五条 内部审计机构应当按照国家法律、法规的规定,设置内部审计机构,配备审计人员,开展审计工作。

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