1、上海市浦东新区航头幼儿园2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况本园依法经上海市浦东新区事业单位登记管理局登记,隶属于上海市浦东新区教育局管理。本园为公办全日制二级幼儿园,具有法人资格,独立承担民事责任,共有两个部,分别为长达部和航兴部,由
2、傅燕平担任法定代表人。本园面向浦东新区教育局规定的教育服务区域内招生,招生对象为 36 周岁的幼儿。办园理念:质量立园、创新强园、文化铸园、和谐荣园。质量立园是指实施新纲要落实课改理念,通过对新教材的园本化实施,提高保教质量,以更优质的办园质量为社会、为家长服务。创新强园是指在教育实践中贯彻落实“创新是发展之本”的理念,培养一支师德优良、敢于创新、具有持续发展能力的教师队伍。文化铸园是指形成良好的校园文化,建构三实文化:朴实、真实、扎实。和谐荣园是指以幼儿的和谐发展和教师的专业发展为目标,创设和谐的组织氛围。办园目标:继续确立“以幼儿发展为本”的理念,以校园文化建设为重心,坚持规范、人本化的园
3、所管理,坚持均衡、梯队化的园本培训,力争把幼儿园办成一所“管理规范、基础扎实、队伍均衡、团队和谐、家长满意、社会认可”的二级园。根据中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见 (中发20115,根据“中共上海市委办公厅、上海市人民政府办公厅印发上海市事业单位岗位设置管理实施办法的通知” (沪委办发200940 号)等有关文件精神和经区人保局核准的本单位岗位设置方案规定,为适应社会公益服务事业发展的需要,设定以下主要职责和机构设置。一、主要职能上海市浦东新区航头幼儿园为非义务教育阶段公办幼儿园,属事业单位,主要承担 36 周岁幼儿的保育教育服务。经费来源:全额拨款。学校主要职责是:全面贯彻
4、国家教育方针,按照保育与教育相结合的原则,遵循幼儿身心发展特点和规律,实施德、智、体、美等方面全面发展的教育,促进幼儿身心和谐发展。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区航头幼儿园设 2 个内设机构,包括:园长室和保教组。上海市浦东新区航头幼儿园单位负责人:傅燕平日期:2018 年 8 月 10日第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 1,661.71 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入
5、0.00 四、公共安全支出 0.00四、经营收入 0.00 五、教育支出 1,412.21五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 1.00 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 172.01九、医疗卫生与计划生育支出 57.69十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 40.19二十、粮油物资储备支出 0.
6、00二十一、其他支出 0.60本年收入合计 1,662.71 本年支出合计 1,682.71用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00年初结转和结余 21.42 年末结转和结余 1.42总计 1,684.13 总计 1,684.132017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 1,662.71 1,661.71 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00205 教育支出 1,392.21 1,391.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40205 0
7、2 普通教育 1,258.17 1,257.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40205 02 01 学前教育 1,258.17 1,257.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.40205 09 教育费附加安排的支出 134.04 134.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 134.04 134.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 172.01 172.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 172.01
8、172.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 2.57 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 121.03 121.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 48.41 48.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 57.69 57.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 11 行政事业单位医疗 57.69 57.69 0.00 0.00
9、 0.00 0.00 0.00210 11 02 事业单位医疗 57.69 57.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 40.19 40.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 40.19 40.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 40.19 40.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60229 99 其他支出 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
10、0 0.60229 99 01 其他支出 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.602017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 1,682.71 1,528.07 154.64 0.00 0.00 0.00205 教育支出 1,412.21 1,258.17 154.04 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 1,258.17 1,258.17 0.00 0.00 0.00 0.00205 02 01 学前教育 1,258.17 1,258.
11、17 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 154.04 0.00 154.04 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 154.04 0.00 154.04 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 172.01 172.01 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 172.01 172.01 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 2.57 2.57 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支
12、出 121.03 121.03 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 48.41 48.41 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 57.69 57.69 0.00 0.00 0.00 0.00210 11 行政事业单位医疗 57.69 57.69 0.00 0.00 0.00 0.00210 11 02 事业单位医疗 57.69 57.69 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 40.19 40.19 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 40.19 40.19 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 40.19 40.19 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00