上海浦东新区高行镇高南小学单位2017单位决算.DOC

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资源描述

1、1上海市浦东新区高行镇高南小学单位 2017 年度单位决算2目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 上海市浦东新区高行镇高南小学概况一、主要职能我单位属于事业编制的教育类机构,主要承担为 6 周岁半至 11周岁半儿童的教育服务,履行国家义务教育职责。根据国家事业单位机

2、构设置和岗位管理规定,鉴于我校现有规模,可以设置“一室三处” ,即校长室,德育处、教务处和总务处。随着教育教学改革的深入和学校事业发展的需求,从凸显部门管理功能角度思考, “德育处”主要负责对学生进行道德教育、行规教育、生命教育等工作,同时组织学生开展内容丰富、形式多样的各类活动;“教务处”主要负责课程的研发、教师职务培训、常规教学管理等工作;“总务处”主要负责学校硬件建设和资源的合理利用。内设机构的各项工作接受校长室的统一领导,实行校长全面负责制。学校决策的最高行政机构为学校校务会。学校实行依法行政、民主决策,决策、执行过程中充分听取教职工的建议,尤其在重大决策上充分发挥全教会的意见。财务预

3、决算的业务管理归属校务会决策,校长直接负责,并由总务处和财务人员组织执行。预决算的依据、学4校事业发展的需要都由各部门根据部门发展提出具体的事项和要求,在综合考虑科学性、合理性的基础上交由校务会决策。二、机构设置根据上述职责,上海市浦东新区高行镇高南小学单位设 8 个内设机构,包括:校长室、支部办公室、德育室、教导处、总务处、大队部、人事办公室、财务室。5第二部分上海市浦东新区高行镇高南小学单位 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2,143.77 一、一般公共服务支出其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、

4、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出 1,805.48五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 0.25 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出 261.10九、医疗卫生与计划生育支出 74.95十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 53.96二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 2,144.02 本年支出合计 2,195.75用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结

5、转和结余 65.60 年末结转和结余 13.87总计 2,209.62 总计 2,209.6262017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2,144.02 2,143.77 0.00 0.00 0.00 0.25205 教育支出 1,753.75 1,753.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0205 02 普通教育 1,058.13 1,058.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0205 02 02 小学教育 1,058.13 1,058.13 0.

6、00 0.00 0.00 0205 09 教育费附加安排的支出 695.62 695.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 695.62 695.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 261.10 261.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 261.10 261.10 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 41.05 41.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 事业单

7、位基本养老保险费 157.18 157.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0208 05 06 事业单位职业年金缴费 62.88 62.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0210 医疗卫生与计划生育支出 74.95 74.95 0.00 0.00 0.00 070.210 05 医疗保障 74.95 74.95 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 74.95 74.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 53.96 53.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支

8、出 53.96 53.96 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 53.35 53.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 10 03 购房补贴 0.61 0.61 0.00229 其他支出 0.25 0.25229 99 其他支出 0.25 0.25229 99 01 其他支出 0.25 0.2582017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 2,195.75 2,097.29 98.46 205 教育支出 1,805.48 1

9、,707.88 97.60205 02 普通教育 1,108.33 1,019.88 88.45205 02 02 小学教育 1,108.33 1,019.88 88.45205 09 教育费附加安排的支出 697.15 688 9.15205 09 99 其他教育费附加安排的支出 697.15 688 9.15208 社会保障和就业支出 261.10 261.10 0.00208 05 行政事业单位离退休 261.10 261.10208 05 02 事业单位离退休 41.05 41.05 0.00208 05 05 事业单位基本养老保险费 157.18 157.18208 05 06 事业

10、单位职业年金缴费 62.88 62.88 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 74.95 74.95210 05 医疗保障 74.95 74.959210 05 02 事业单位医疗 74.95 74.95 0.00221 住房保障支出 53.96 53.35 0.61221 02 住房改革支出 53.96 53.35 0.61221 02 01 住房公积金 53.35 53.35 0.00221 02 03 购房补贴 0.61 0.00 0.61229 99 其他支出 0.25 0.00 0.25229 99 其他支出 0.25 0.00 0.25 229 99 01 其他支出 0.25

11、0.25102017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2,143.77 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 1,805.15 1,805.15六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 261.10 261.10 九、医疗卫生与计划生育支出 74.95 74.95 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出

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