1、 1 沈阳市和平区机关工委决算(2017 年) 2 目 录第一部分 沈阳市和平区机关工委概况一、 主要职责二、 部门决算单位构成第二部分 沈阳市和平区机关工委 2017 年部门决算公开表一、 收入支出决算总表二、 收入决算表三、 支出决算表四、 财政拨款收入支出决算总表五、 一般公共预算财政拨款支出决算表六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、 财政专户管理资金收入支出决算表九、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 沈阳市和平区机关工委 2017 年部门决算情况说明第四部分 名词解释 3 第一部分 沈阳市和平区机关工委概况一、主要职
2、责(一) 研究制定区直机关党的建设规划,指导区直机关直属党(总)支部党的建设工作;(二) 负责区直机关直属党(总)支部的思想、组织、作风、反腐倡廉、制度建设和党员的管理教育工作;(三) 负责指导区直机关直属党(总)支部对党员特别是党员领导干部的监督工作,负责对“三会一课”落实情况进行指导检查,及时向区委反映各部门领导班子和领导干部的思想、作风和工作情况;(四) 负责指导区直机关精神文明建设工作,承担区直机关的思想、道德、文化建设工作;(五) 指导区直机关党组织思想政治工作和机关思想作风建设的工作;(六) 负责区直机关直属党(总)支部换届选举的审批及党(总)支部成员的考核、任免和培训工作;(七)
3、 负责区直机关纪律检查工作,按有关规定和权限,审批科级及科级以下党员干部违反党纪的处理决定;(八) 负责区直机关工会、共青团、妇委会等群众组织工作,负责区直各部门的统战工作;(九) 负责区直机关及所属单位科级及科级以下干部的教育培训工作;(十) 完成区委、区政府交办的其他工作。二、部门决算单位构成纳入沈阳市和平区机关工委 2017 年部门预算编制范围:沈阳市和平区机关工委本级。区直机关工委机关行政编制 12 4 人,实际在编 8 人,其中常务副书记 1 名、副书记 1 名,副调研员及科级以下 6 人。机关工委下设科室为组宣科、办公室、纪工委。(一)组织宣传科工作职责:负责指导区直机关党的基层组
4、织建设工作;负责区直机关发展党员和党员管理教育工作;负责区直机关直属党(总)支部换届选举的审批及党(总)支部成员的考核、任免和培训工作;负责区直机关科级及科级以下干部的教育培训工作。负责区直机关党费的收缴、管理、使用和党内统计等工作;组织开展精神文明建设活动和思想、道德、文化建设及法制、国防教育工作。(二)办公室工作职责:负责综合和反映区直机关党的工作情况及贯彻落实区委、区政府重大方针政策和重要部署的情况;负责拟定区直机关党的建设规划、年度工作计划和工作总结;负责工委重要会议材料、重要文件的起草工作;负责综合协调各科室工作;拟定机关规章制度,并进行督促检查;负责以工委名义发出文件的审核、制发工
5、作;负责工委工作的督办检查;负责文电处理、机要、保密工作;负责综合性会议组织、对外接待、财务和后勤服务工作;负责工委领导班子会议等议题收集、记录工作;负责指导区直机关各单位工会、团委、妇联、统战、老干部等工作。负责组织人事、机构编制、工资及补贴管理工作。(三)纪工委办公室工作职责:负责区直机关党的纪律检查工作,监督、检查党组织、党员执行党的路线、方针、政策和决议的情况;加强区直机关党风廉政建设和工作作风建设;对党员进行遵守党的纪律的教育,作出维护党的纪律的决定;查处、审理科级及科级以下违反党章和党内其他法规的案件,按照有关规定和权限,决定或撤销对这些案件中的党员的处分;受理党组织和党员的检具、
6、控告、申诉、来信来访;完成上级纪委交办的任务。 5 第二部分 2017 年度沈阳市和平区机关工委决算公开2017年度收入支出决算总表公开01表部门: 金额单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 金额栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 206.51 一、一般公共服务支出 17 125.27其中:政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 18二、上级补助收入 3 三、国防支出 19三、事业收入 4 四、公共安全支出 20四、经营收入 5 五、教育支出 21五、附属单位上缴收入 6 六、社会保障和就业支出 22 62.76六、其他收入 7 七、医疗卫生与计划生育支出 23
7、4.918 八、住房保障支出 24 13.57本年收入合计 9 206.51 本年支出合计 25 206.51用事业基金弥补收支差额 10 结余分配 26年初结转和结余 11 其中:提取职工福利基金 27其中:项目支出结转和结余 12 转入事业基金 2813 年末结转和结余 2914 其中:项目支出结转和结余 3015 31总计 16 总计 32 206.51注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 6 2017年度收入决算表公开02表部门: 金额单位:万元科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4
8、 5 6 7类 款 项合计 206.51 206.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 125.27 125.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 31 党委办公厅(室)及相关机构事务 125.27 125.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 31 01 行政运行 109.96 109.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 31 99其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出15.31 15.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出
9、62.76 62.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 02 民政管理事务 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 02 08 基层政权和社区建设 2.01 2.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 60.75 60.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 60.75 60.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 4.91 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00
10、 0.00 7 210 11 行政事业单位医疗 4.91 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 01 行政单位医疗 4.15 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 03 公务员医疗补助 0.76 0.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 13.57 13.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 13.57 13.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 9.60 9.60 0.00 0.00 0
11、.00 0.00 0.00 221 02 03 购房补贴 3.97 3.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 8 2017年度支出决算表公开03表部门: 金额单位:万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 206.51 189.19 17.32 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 125.27 109.96 15.31 0.00 0.00 0.00 201 31 党委办公厅(室)及相关机构事务 125.27 10
12、9.96 15.31 0.00 0.00 0.00 201 31 01 行政运行 109.96 109.96 0.00 0.00 0.00 0.00 201 31 99 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 15.31 0.00 15.31 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 62.76 60.75 2.06 0.00 0.00 0.00 208 02 民政管理事务 2.01 0.00 2.01 0.00 0.00 0.00 208 02 08 基层政权和社区建设 2.01 0.00 2.01 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 60.75
13、60.75 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 01 归口管理的行政单位离退休 60.75 60.75 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 4.91 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 行政事业单位医疗 4.91 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 01 行政单位医疗 4.15 4.15 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 9 2017年度财政拨款收入支出决算表公开04表部门: 金额单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计
14、 一般公共预算财政拨款 政府性基金预 算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 187.59 一、一般公共服务支出 15 125.27 125.27 0二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 163 三、国防支出 174 四、公共安全支出 185 五、教育支出 196 六、社会保障和就业支出 20 62.76 62.76 07 七、医疗卫生与计划生育支出 21 4.91 4.91 08 八、住房保障支出 22 13.57 13.57 0本年收入合计 9 187.59 本年支出合计 23 206.51 206.51 0年初结转和结余 10 年末结转和结余 24
15、0 0 0一般公共预算财政拨款 11 25 政府性基金预算财政拨款 12 26 13 27 合计 14 187.59 合计 28 206.51 206.51 0注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 10 2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开05表部门: 金额单位:万元年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余项目支出结转和结余科目编码 科目名称 合计 基本支出结转项目支出结转和结余 合计基本支出项目 支出 合计基本支出项目 支出 合计基本支出结转 项目支出结转项目支出结余栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
16、0 11 12 13类 款 项合计 0 0 0 206.51 189.19 17.32 206.51 189.19 17.32 0 0 0 0201 一般公共服务支出 0 0 0 125.27 109.96 15.31 125.27 109.96 15.31 0 0 0 0201 31 党委办公厅(室)及相关机构事务0 0 0 125.27 109.96 15.31 125.27 109.96 15.31 0 0 0 0201 31 01 行政运行 0 0 0 109.96 109.96 0 109.96 109.96 0 0 0 0 0201 31 99其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出0 0 0 15.31 0 15.31 15.31 0 15.31 0 0 0 0208 社会保障和就业支出0 0 0 62.76 60.75 2.01 62.76 60.75 2.006 0 0 0 0208 02 民政管理事务 0 0 0 2.01 0 2.01 2.01 0 2.006 0 0 0 0