内业资料检查要点.docx

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资源描述

内业资料检查重点为了完善公司每次对项目检查存在诸多问题的现象,个人归纳总结了以下要点和一些疑点,并希望公司制定规范、统一的内业资料检查标准一、监理单位内业资料检查内容:1、监理合同、项目机构印章使用授权书;2、监理单位资质(盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期)、人员备案登记表、总监任命书、人员分工文件,总监代表授权书;(是复印件均要盖公司公章、注明原件存放地、经手人、日期)3、监理规划(总监理工程师编制、技术负责审批)、监理实施细则(相关专业监理工程师编制、总监理工程师审核)、旁站方案(同细则);4、台账记录本监理工程师通知单台账、总分包单位资质报审台账、施工组织设计(施工方案)报审台账、旁站记录台账、特殊工种操作证报审台账、工程变更文件记录台账、技术经济签证台账、钢筋连接试件台账、砼砂浆试块记录台账、材料(构配件)设备进场台账、5、收发文记录针对所有的合同文件、设计文件、工程变更资料、监理文件资料、公司文件、外来文件、以及其他的来往函件所建立起来的收发登记资料。(相关明细附后)6、施工进度款、监理费用拨款台账(需公司统一格式,个人制作附后,供

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