财务自查自纠整改报告-财务自查自纠报告范文(共7页).docx

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精选优质文档-倾情为你奉上财务自查自纠整改报告|财务自查自纠报告范文【精选】财务自查自纠整改报告篇一县卫计局计财股: 我院收到卫计局关于上半年财务工作检查情况的通报后,院领导高度重视。迅速组织院委会及相关人员召开了专题会议,认真吸取通报总结的各兄弟单位好的经验,好的做法,以半年工作检查作为一面镜子认真查寻我院在财务治理中存在的咨询题和漏洞,总结经验寻差距,并对检查通报中存在的咨询题统一进行及时整改 一、加强专项资金治理,及时补发所拨村室专项资金,所有拨发村室专项资金已全部发放到位,不挪用,挤占专用资金,真正做到专款专用。 二、加强制度治理,及时制订了院财务治理制度,“三公经费”治理制度。建立了以*为组长,*为副组长,*、*、*、*等同志组成的“三公经费”治理领导小组,明确责任,具体分工,各负其责,坚决贯彻执行卫生计生局下发的关于严格操纵“三公经费”的治理制度,专门是对业务招待费的操纵。今年上半年业务招待费比去年同期下落了34%。坚决操纵“三公经费”下落比例。 三、严肃财经纪律,规范财经手续,每张发票支出必须由经手人,证明人

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