内部审计实训.docx

上传人:乾*** 文档编号:12849788 上传时间:2022-06-20 格式:DOCX 页数:2 大小:44.13KB
下载 相关 举报
内部审计实训.docx_第1页
第1页 / 共2页
内部审计实训.docx_第2页
第2页 / 共2页
亲,该文档总共2页,全部预览完了,如果喜欢就下载吧!
资源描述

实验项目1内部控制评价、审计目的理解评审内部控制系统的重要意义,明确内部控制系统某一方面的缺失直接关系到被审单位管理当局的某项认定,学会对特定的内部控制系统进行控制测试的技能,能对特定的内部控制系统进行初步的风险评估。二、审计案例W公司主要从事小型电子消费品的生产和销售,产品销售以W公司仓库为交货地点。W公司日常交易采用自动化信息系统(以下简称系统)和手工控制相结合的方式进行。系统自20X6年至今没有发生变化。W公司产品主要销往国内各主要城市的电子消费品经销商。A和B注册会计师负责审计W公司20X7年度财务报表。资料一:A和B注册会计师在审计工作底稿中记录了所了解的W公司及其环境的情况,部分内容摘录如下:(1)在20X6年实现销售收入增长10%的基础上,W公司董事会确定的20X7年销售收入增长目标为20%。W公司管理层实行年薪制,总体薪酬水平根据上述目标的完成情况上下浮动。W公司所处行业20X7年的平均销售增长率是12。(2) W公司财务总监已为W公司工作超过6年,于20X7年9月劳动合同到期后被W公司的竞争对手高薪聘请。由于工作压力大,W公司会计部门人

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 重点行业资料库 > 商业租赁

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。