内部审计手册.docx

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资源描述

内部审计手册Version1.01. 导论-3-2. 内部审计组织-4-2.1. 内部审计组织架构-4-2.2. 职位说明-5-2.3. 培训和发展-6-2.4. 道德规范标准-6-3. 制定年度审计计划以及向审计委员会的汇报-8-3.1. 以风险为基础制定年度审计计划-9-32年度审计计划流程图-9-3.3. 向审计委员会汇报-10-4. 开展内部审计业务-11-4.1. 内部审计过程概述-13-4.2. 发起审计业务-16-4.3. 审计计划阶段外勤调查-18-4.4. 审计实施阶段-20-4.5. 审计报告阶段-23-4.6. 审计的后续跟踪阶段-25-5. 审计工作底稿-25-5.1. 审计工作底稿的概述-25-52审计工作底稿的分类和索引-26-5.3. 编制审计工作底稿-27-54复核审计工作底稿-28-5.5.保存审计工作底稿-28-6. 管理审计项目-29-6.1. 制定单个项目预算和日程表-30-62提供进度报告-30-6.3. 预算执行总结-30-

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