内部审计人员管理办法.docx

上传人:天*** 文档编号:12849830 上传时间:2022-06-20 格式:DOCX 页数:18 大小:59.89KB
下载 相关 举报
内部审计人员管理办法.docx_第1页
第1页 / 共18页
内部审计人员管理办法.docx_第2页
第2页 / 共18页
内部审计人员管理办法.docx_第3页
第3页 / 共18页
内部审计人员管理办法.docx_第4页
第4页 / 共18页
内部审计人员管理办法.docx_第5页
第5页 / 共18页
点击查看更多>>
资源描述

内部审计人员管理办法1 目的本文件规定了XX农村银行(以下简称“本行”内部审计人员管理职责及管理要求,旨在明确内审人员的准入,规范内审人员工作行为,严肃工作纪律,完善考核和奖惩机制,增强内部审计工作的独立性、客观性.2 适用范围本文件适用于本行内部审计人员。3 定义、缩写与分类3.1定义内部审计人员:是审计业务的具体实施者,在本行是指专门从事审计工作的人员。3.2缩写无。3.3分类内部审计人员包括内部审计部门经理和审计员。1)内部审计部门经理:是由审计委员会提名,董事会任免,在董事会授权范围内履行岗位职责,并对审计质量承担主要责任的审计管理人员。2)审计员:是指通过省联社审计人员资格考试,具备一定工作年限和技能并在本行内部审计部门专职从事审计工作的人员。4 职责与权限部门/岗位职责与权限不相容职责内部审计部门/经理岗1)职责a)根据本行战略规划,草拟审计工作中长期规划;b)编制年度审计计划,并对其检查、考核和评估;检查组织落实年度审计工作任务,组织实施对本行内部控制风险的评估;第

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 重点行业资料库 > 商业租赁

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。