内部审计操作指引.docx

上传人:乾*** 文档编号:12849883 上传时间:2022-06-20 格式:DOCX 页数:43 大小:76.26KB
下载 相关 举报
内部审计操作指引.docx_第1页
第1页 / 共43页
内部审计操作指引.docx_第2页
第2页 / 共43页
内部审计操作指引.docx_第3页
第3页 / 共43页
内部审计操作指引.docx_第4页
第4页 / 共43页
内部审计操作指引.docx_第5页
第5页 / 共43页
点击查看更多>>
资源描述

授课提纲:从化市内部审计操作指引第一讲:施行内部审计的程序和方法一、内部审计的概念内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为,以促进加强经济管理和实现经济目标。二、内部审计具体操作程序操作流程:审计准备阶段、审计实施阶段、审计报告阶段。(一)审计准备阶段。1审前调查。审计调查的主要内容:了解审计项目的会计期间和审计范围,审计事项是否有特别要求。了解被审计单位的基本情况,是否有建立健全的内部控制制度并有效执行。了解内容参见附件2,主要为确定审计重点和审计方法提供依据。了解被审计单位财政财务收支情况,使用的会计制度及会计电算化程度,使用何种财务软件。收集和学习与审计项目相关的行业性文件、法规,了解以往审计的情况,查阅可供参考利用的审计档案资料和其他经济监督管理部门、检查机构作出的检查结果、处理意见及纠正情况的资料等。2制定审计实施方案。审计实施方案的主要内容:参考模板见附件3审计的主要内容:检查部门预算执行情况和决算情况。检查财政、财务收

展开阅读全文
相关资源
相关搜索

当前位置:首页 > 重点行业资料库 > 商业租赁

Copyright © 2018-2021 Wenke99.com All rights reserved

工信部备案号浙ICP备20026746号-2  

公安局备案号:浙公网安备33038302330469号

本站为C2C交文档易平台,即用户上传的文档直接卖给下载用户,本站只是网络服务中间平台,所有原创文档下载所得归上传人所有,若您发现上传作品侵犯了您的权利,请立刻联系网站客服并提供证据,平台将在3个工作日内予以改正。