内部审计资料.docx

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资源描述

内部审计资料1. 内部审计在治理、风险和控制中的作用:具体包括:遵守IIA的属性标准;以风险为基础制定审计计划,确定内部审计重点;理解内部审计在公司治理中的作用;执行其他内部审计任务和职责;治理、风险和控制的知识要点;规划审计业务。2. 实施内部审计业务具体包括:实施审计业务;实施具体审计业务;监督审计业务结果;舞弊知识要点;审计业务手段。3. 经营分析和信息技术具体包括:经营过程;财务会计与财务管理;管理会计;规章、法律和主要经济指标;信息技术4. 经营管理技术包括:战略管理;管理技术;中国的经营环境;中国的内部审计环境。第一章内部审计概述1. 定义内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动,它通过审计和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。内部审计是独立监督和评价本单位及所属单位财政收支、财务收支、经济活动的真实、合法和效益的行为以促进加强经济管理和实现经济目标。放IIACIIA顶目审计署审计主休可以设在组织内部,也可以设在组织外部组

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