1、 1 广西壮族自治区百色市田林县供 销 社 2016年部门决算 目 录 第一部分:田林县供销合作社联合社概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分:田林县供销合作社联合社 2016 年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分:田林县供销合作社联合社 2016 年度部门决算情况说明 一、 2016 年度收入支出决算总体情况。 二、 201
2、6 年度一般公共预算支出决算情况。 三、 2016 年度政府性基金支出决算情况。 四、一般公共预算财政拨款安排的“三公“经费支出决算情况说明。 五、其他重要事项情况说明。 第四部分、名词解释。 2 第一部分:田林县供销合作社联合社概况 一、 主要职能 供销社的宗旨是为“三农”服务。业务范围:负责全县供销系统的改革和发展;为“三农”提供合格的农业生产资料和生活资料;参与农村市场开发和农业产业化经营。(相关社会服务) 二 、部门决算单位构成 田林县 供销合作社联合社成立于五十年代初, 2009 年 9 月 ,县人民政府田政办发 2009107 号文件重新将供销社确定为财政全额拨款的参公事业单位,内
3、设办公室、财审股、综合业务股,合作指导股等四个职能股(室),人员编制 10 人, 2016 年末实有人数 26 人,其中:在职 14 人(行政编领导 2 人,参公编制 9 人,编外财政供养人员 3 人);财政供养的退休人员 12人,与 2015 年持平。 第二部分:田林县供销合作社联合社 2016年部门决算报表 详见: 2016 年部门决算报表 Z01 表 2016 年部门决算报表 Z03 表 2016 年部门 决算报表 Z0 表 2016 年部门决算报表 Z01-1 表 2016 年部门决算报表 Z08 表 2016 年部门决算报表 Z08-1 表 2016 年部门决算报表 CS05 表 (
4、数据来源 ) 2016 年部门决算报表 Z09 表 3 表一:收入支出决算 总 表 单位: 万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 199.78 一、一般公共服务 支出 二、事业收入 二、外交 支出 三、事业单位经营收入 三、教育 支出 四、其他收入 四、科学技术 支出 五、文化体育与传媒 支出 九、医疗卫生与计划生育支出 4.84 十五、商业服务业支出 194.94 本年收入合计 199.78 本年支出合计 199.78 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 年末结转与结余 收入总计 199.78 支出总计 199.78 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转
5、结余情况。4 表二: 收入决算表 单位:万元 项 目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 199.78 199.78 类 款 项 210 医疗卫生与计划生育支出 4.84 4.84 21005 医疗保障 4.84 4.84 2100501 行政单位医疗 3.28 3.28 2100502 事业单位医疗 0.66 0.66 5 2100599 其他医疗保障支出 0.90 0.90 216 商业服务业等支出 194.94 194.94 21602 商业流通事务 194.94 194.
6、94 216201 行政运行 5.72 5.72 2160250 事业运行 172.82 172.82 2160299 其他商业流通事务支出 16.40 16.40 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 6 表 三 : 支出决算表 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助 支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 199.78 183.38 16.40 类 款 项 210 医疗卫生与计划生育支出 4.84 4.84 21005 医疗保障 4.84 4.84 2100501 行政单位医疗 3.28 3.28 7 210
7、0502 事业单位医疗 0.66 0.66 2100599 其他医疗保障支出 0.90 0.90 216 商业服务业等支出 194.94 178.54 16.40 21602 商业流通事务 194.94 178.54 16.40 216201 行政运行 5.72 5.72 2160250 事业运行 172.82 5.72 2160299 其他商业流通事务支出 16.40 16.40 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 8 表 四 : 财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次
8、2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 199.78 一、一般公共服务支出 18 二、政 府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 9 6 六、社会保障和就业支出 23 7 九、卫生与计划生育支出 24 4.84 4.84 8 25 9 十五、商业服务业等支出 26 194.94 194.94 10 27 11 28 本年收入合计 12 199.78 本年支出合计 29 199.78 年初财政拨款结转和结余 13 年末结转和结余 30 一般公共预算财政拨款 14 31 政府性基金预算财政拨款 15 32 16 33 合计 17 199.78 合计 34 199.78 注:本表反映部门年度 一般公共预算财政拨款 和 政府性基金预算财政拨款 的总收支和年末结转结余情况。 10 表 五 : 一般 公共预算财政拨款支出决算 表 单位: 万元 项 目 合计 基本 支出 项目支出 科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 199.78 183.38 16.40 类 款 项 210 医疗卫生与计划生育支出 4.84 4.84 21005 医疗保障 4.84 4.84