1、 - 1 - 南宁市 水产畜牧兽医技术推广站 2017 年部门决算 - 2 - 目 录 第一部分:南宁市 水产畜牧兽医技术推广站 概况 第二部分:南宁市水产畜牧兽医技术推广站 2017 决算报表 表一: 2017 年收入支出决算总表 表二: 2017 年收入决算表 表三: 2017 年支出决算表 表四: 2017 年财政拨款收入支出决算总表 表五: 2017 年一般公共预算支出决算表 表六: 2017 年一般公共预算基本支出决算表 表七: 2017 年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算表 表八: 2017 年政府性基金收入支出决算表 第三部分: 南宁市水产畜牧兽医技术推广站 2017年度部门
2、决算情况说明 一、 2017年度收入支出决算总体情况 二、 2017年度一般公共预算支出决算情况 三、 2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 四、 2017年政府性基金收入支出决算情况 五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明 六、其他重要事项情况说明 第一部分:南宁市 水产畜牧兽医技术推广站 概况 - 3 - 南宁市水产畜牧兽医技术推广站是 南宁市农委下属事业单位,机构为正科级,实行全额拨款的经费管理形式。主要业务范围:负责渔业畜牧业兽医 技术培训、推广、 指导、服务及新技术的引进和试验示范;负责渔业畜牧业生态环境监测;承担渔业灾害的监测、预报和预防工作;承
3、担渔业生态安全和渔业投入品使用的监测服务工作。 第二部分:南宁市 水产畜牧兽医技术推广站 2017 年部门决算报表 表一:收入支出决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款 225 97 一、教育支出 9.6 二、事业收入 0 00 二、科学技术支出 13 48 三、事业单位经营收入 0 00 三、社会保障和就业 15 78 四、其他收入 19 95 四、医疗卫生与计划生 育支出 9 09 五、农林水支出 199 78 六、住房保障支出 11 04 本年收入合计 245 92 本年支出合计 258 78 用事业基金弥补收支差额 0 00 结余分配 0 00
4、上年结转 37 8 年末结转与结余 24 94 收入总计 283 72 支出总计 283 72 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。表二:收入决算表 单位:万元 项 目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补助 收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入 科目 编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 245 92 225 97 19 95 2050803 培训支出 9.6 9.6 2060302 社会公益研究 15.00 0 00 15.00 2080502 事业单位离退休 3 35 3 35 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支
5、出 9 44 9 44 2080599 其他行政事业单位离退休支出 3 00 3 00 2101102 事业单位医疗 3 30 3.30 2101103 公务员医疗补助 5.67 5.67 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0 12 0 12 2130104 事业运行 113 08 113 08 2130106 科技转化与推广服务 48 20 46 20 2 00 2130108 病虫害控制 1 05 0 00 1 05 2130199 其他农 业支出 23 07 21 17 1 90 2210201 住房公积金 11 04 11 04 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表三
6、:支出决算表 单位:万元 项 目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位 补助支出 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 258 78 149 00 109 78 2050803 培训支出 9.6 0 00 9.6 2060302 社会 公益研究 13.48 0 00 13 48 2080502 事业单位离退休 3 35 3 35 0 00 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9 44 9 44 0 00 2080599 其他行政事业单位离退休支出 3 00 3 00 0 00 2101102 事业单位医疗 3.30 3
7、.30 0 00 2101103 公务员医疗补助 5 67 5 67 0 00 2101199 其他行政事业单位医疗支出 0 12 0 12 0 00 2130104 事业运行 113 08 113 08 0 00 2130106 科技转化与推广服务 51 80 0 00 51 80 2130108 病虫害控制 5 02 0 00 5 02 2130199 其他农业支出 29 88 0 00 29 88 2210201 住房公积金 11 04 11 04 0 00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 - 17 -11- 表四:财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次
8、 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 225 97 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 9.6 9.6 4 四、科学技术支出 21 5 五、文化体育与传媒支出 22 6 六、社会保障和就业支出 23 15 78 15 78 7 七、医疗卫生与计划生育支出 24 9 09 9 09 8 八、农林水支出 25 182 54 182 54 9 九、住房保障支出 26 11 04 11 04 10 27 11 28 本年收入合计 12 2
9、25 97 本年支出合计 29 228 06 年初财政拨款结转和结余 13 2 09 年末结转和结余 30 0 00 一般公共预算财政拨款 14 2.09 31 政府性基金预算财政拨款 15 0 00 32 合计 17 228 06 合计 34 228 06 注:本表反映部门年度 一般公共预算 财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 表五: 一般 公共预算财政拨款支出决算表 单位:万元 项 目 合计 基本支出 项目支出 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 1 2 3 合计 228 06 149 00 79 06 2050803 培训支出 9.6 9.6 208050
10、2 事业单位离退休 3 35 3 35 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 9 44 9 44 2080599 基他行政事业单位医疗支出 3 00 3 00 2101102 事业单位医疗 3.30 3.30 2101103 公务员医疗补助 5.67 5.67 0 00 2130104 事业运行 113 08 113 08 0 00 2130106 科技转化与推广服务 46 20 0 00 46 20 2130199 其他农业支出 23 26 0 00 23 26 2210201 住房公积金 11 04 6.08 00 00 注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
11、8 表六: 一般 公共预算财政拨款基本支出决算表 单位: 万元 人员经费 公用经费 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 113 01 302 商品和服务支出 18 61 30101 基本工资 28 82 30201 办公费 0 98 30102 津贴补贴 30202 印刷费 0 24 30104 其他社会保障缴费 10 49 30205 水费 0 16 30107 绩效工资 64 26 30206 电费 0 85 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 9 44 30207 邮电费 0 6 30109 职业年金 0 00 30209 物业
12、管理费 0 00 30199 其他工资福利支出 0 00 30211 差旅费 2.92 303 对个人和家庭的补助 17 39 维修(护)费 0.35 30301 离休费 30216 培训费 0.22 30302 退休费 3 35 30217 公务接待费 0.03 30307 医疗费 0 00 30228 工会经费 1.19 30309 奖励金 0.00 30229 福利费 0.74 30311 住房公积金 11 04 30231 公务用车运行维护费 4 15 30399 其他对个人和家庭的补助支出 3 00 30299 其他商品和服务支出 6 18 人员经费合计 130 40 公用经费合计
13、18 61 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。- 19 - 表七: 一般 公共预算安排的“三公”经费支出决算表 单位:万元 2016 年度预算数 2016 年度决算数 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 合计 因公出国 公务用车购置及运行费 公务接 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 (境)费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 待费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 4 7 0 4 2 0 4 2 0.5 4 18 0 4 15 0 4 15 0.03 注:本表反映部 门本年度“三公”经 费支出预决算情况。其中。 2017 年度预算数 为“三公”经 费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 10 - 表八: 2017 年政府性基金收入支出决算表 单位:万元 科目编码 科目名称 上年结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支 出 合计 基本支出结转和结余 项目支出结转和结余 合 计 0 类 款 项 注: 南宁市水产畜牧兽医技术推广站没有政府性基金收入,也没有政府性基金安排支出,故本表无数据。