经济合同审计办法.doc

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经济合同审计督察办法(试行)2010-05-25 22:13一、总 则第一条、为了加强公司经济合同管理工作,强化经济合同的审计监督,根据国家相关法律法规和公司有关制度,制定本办法。第二条、本办法所称的经济合同是指根据集团公司授权,相关单位对外签署的各类经济合同(含协议等,下同)。第三条、本办法所称的合同审计,是指公司监察处对各类经济合同的内容、条款、签署程序和履行过程的全过程审计监督。第四条、经济合同审计属常规审计,是审计监察部门对经济合同的签订、执行过程和结果进行的监督、检查、评价和咨询。经济合同审计分为合同草签前的审计、执行过程审计和合同执行结束前的审计。第五条、经济合同审计应坚持依法审计、实事求是、客观公正、维护公司利益的原则。第六条、本办法适用于集团公司各处室,下属各分厂及公司控股单位。第二章、经济合同审计的基本内容第七条、对经济合同合法性审查:1、主体是否合法。审查当事人是否具有签订、履行该合同的权利能力和行为能力。审查委托代理人是否有有效的法人委托授权,所授权事项、权限、期限等是否与所签合同内容一致。2、合同内容是否合理合法。

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