机关工委2019年部门预算公开报告.DOC

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资源描述

1、 机关工委 2019 年部门预算公开报告 第一部分 海城市机关内工委概况 一、 部门 主要职责 二、部门 预算单位构成 第二部分 机关工委 2019 年部门预算表 一、 2019 年部门收支预算总表 二、 2019 年部门收支预算总表(分单位) 三、 2019 年部门收入预算总表 四、 2019 年部门支出预算总表 五、 2019 年部门支出预算总表(按支出功能分类科目) 六、 2019 年部门支出预算总表(按政府预算支出经济分类科目) 七、 2019 年部门支出预算总表(按部门预算支出经济分类科目) 八、 2019 年部门一般公共预算支出表 九 、 2019 年部门财政拨款预算支出表 十、

2、2019 年部门纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表 十一、 2019 年部门(政府性基金收入)政府性基金预算支出表 十二、 2019 年部门(国有资本经营收入)国有资本经营预算支出表 十三、 2019 年部门纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排的预算支出表 十四、 2019 年部门一般公共预算基本支出表(按功能科目分类) 十五、 2019 年部门一般公共预算基本支出表(按政府预算支出经济分类科目) 十六、 2019 年部门一般公共预算基本支出表(按部门预算支出经济分类 科目) 十七、 2019 年部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 十八、 2019 年部门一般公共

3、预算“三公”经费预算表(分单位) 十九、 2019 年部门项目支出预算表 二十、 2019 年部门项目支出 -债务支出预算明细表 二十一、 2019 年部门政府采购支出预算表 二十二、 2019 年部门政府购买服务支出预算表 二十三、 2019 年部门一般公共预算机关运行经费明细表 二十四、 2019 年部门项目支出预算绩效目标情况表 第三部分 机关工委 2019 年部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 机关工委 概况 一、 主要职责 市直属机关工委为市委派出机构,负责领导市直属机关党的工作。主要职责: 一、结合市直属机关党建工作实际,贯彻执行党的路线、方针、政策和市委的指示、决议。

4、 二、指导市直属机关党组织抓好思想、组织、作风和制度建设,负责市直属机关专兼职党务干部的培训工作,做好党员管理教育工作。 三、指导市直属机关党组织做好思想、政法、统战工作和开展精神文明创建活动。 四、负责审批市直属机关党组织设置、委员会组成,指导基层党组织 换届选举工作。 五、负责 市 直属机关党组织入党积极分子的教育考察,按计划标准做好党员发展 工作和党费收缴工作。 六、负责领导市直属机关所属工会、共青团、妇联组织开展工作。 七、完成市委、市政府交办的其他工作。 二、部门预算单位构成 机关工委所属预算单位包括: 1.市委机关工委 第二部分 机关工委 预算公开表 机关工委 2019 年部门预算

5、公开表 (点击超链接) 第三部分 机关工委 2019 年部门预算情况说明 一、关于机关工委 2019 年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则, 机关工委 所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入 包括 是财政拨款收入 、纳入预算管理的行 政事业性收费等非税收入、其他非税收入 ;支出包括:公共安全支出、社会保障和就业支出、农林水事务支出、住房保障支出。 机关工委 2019 年收支总预算 177.59 万元。 收入预算增减情况。 2019 年, 机关工委 收入预算 177.59 万元,比上年增加 16 万元,增长 9 %,其中:财政拨款收入 177.59 万元,同比增加 16 万元,增长 9

6、%;收入同比增加的主要原因:一是人员经费支出增加;二是新增预算单位经费支出增 加 。 支出预算增减情况。 2019 年, 机关工委 预算总支出 177.59 万元,同比增加支出 16 万元 ,增长 9 %,其中:基本支出增加 5万元,增长 5%;项目支出减少 5 万元,减少 12 %。减少 支出的主要原因: 一是 项目活动减少 二、关于 机关工委 2019 年财政拨款收支预算情况说明 机关工委 2019 年财政拨款收支总预算 177.59 万元,收入预算为一般公共预算拨款、行政事业性收费, 无政府性基金预算拨款。具体包括:当年财政拨款收入 177.59 万元 , 按功能支出包括:公共安全支出

7、0 万元、社会保障和就业支出 15.32 万元、农林水事务支出 0 万元、住房保障支出 8.86 万元;按经济支出包括 :工资福利支出 119.06 万元,商品和服务支出 21.67 万元,对个人和家庭的补助 0.86 万元,项目支出 36 万元。 财政拨款 收入预算增减情况。 2019 年, 机关工委 财政拨款收入预算 177.59 万元,比上年增加 16 万元,增长 9%。 财政拨款收入同比增加的主要原因: 一是人员经费支出增加;二是新增预算单位经费支出增加 。 财政拨款 支出预算增减情况。 2019 年,机关工委 财政拨款 支出 177.59 万元,同比增加支出 16 万元,增长 9%,

8、 其中:基本支出增加 5 万元,增长 5 %;项目支出减少 5万元,减少 12 %。减少支出的主要原因: 一是项目活动 减少 。 三、 关于 机关工委 2019 年 一般 公共 预算基本支出情况说明 机关工委 2019 年一般公共预算基本支出 177.59 万元,其中工资福利支出 119.06 万元,商品和服务支出 21.67 万元,对个人和家庭补助支出 0.86 万元。 人员经费 80.12 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴(含购房补贴、在职个人取暖费等)、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费和其他工资福利

9、支出等。 商品和服务支出 21.67 万元,主要包括: 办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等。 四 、关于 机关工委 2019 年“三公”经费预算情况说明 2019 年“三公”经费预算数 2.8 万元,其中:公务用车运行费 2.8 万元、公务接待费 0 万元 、 国公 出国(境) 费用 0 万元 。2019 年预算数比 2018 年预算数 减少 0 万元

10、,其中主要是公务用车运行费减少 0 万元、公务接待费减少 0 万元 。 主要是 按照中央、省、市关于厉行节约、反对铺张浪费等有关规定以及 2017 年公务用车制度改革,从而进一步规范公务用车运行管理,减少公务用车数量,降低了公务用车运行经费,压缩公务接待费。 五 、其他重要事项情况说明 (一)机关运行经费情况 2019 年机关运行经费预算为 177.59 万元 。 (二)政府采购情况 2019 年政府采购预算拨款 0 万元,其中:购置设备及制服等 0 万元。 (三 )政府购买服务 情况 2019 年政府购买服务预算拨款 0 万元,其中: 0 万元。 (四 )国有资产占有使用情况 截止 2018

11、 年 12 月, 机关工委 共有车辆 1 辆,其中:部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤 用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆,其他用车 0 辆 。 单位价值 50 万元以上有通用设备 0 台(套),单位价值 100万元以上专业设备 0 台(套)。 (五 )预算绩效情况 2019 年项目支出单项没有在 200 万元以上的,所以项目支出绩效目标为零 ,无绩效考核支出项目 。 ( 六 )预算公开表数据中没有数据的情况说明 2019 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费及纳入预算管理的政府性基金,项目支出单项也没有 需要绩效考核的项目 ,因此“纳入预算管理的行政事业性收

12、费支出预算明细表”、“纳入预算管理的政府性基金预算明细表、项目支出预算绩效目标情况表”三张表中没有数据。 第四部分 名词解释 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 2.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4. 机关运行 经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 5.行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院

13、有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。 6.政府性基金收入:反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法 人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。 7.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。 8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助

14、费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 9.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映政府维护社会公共安全方面,其他用于公安方面的支出。 10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。 11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。 12.农林水支出

15、(类)农业(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公 务员管理的事业单位)的基本支出。 13.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):反映用于农业事业单位的基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。 14.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项):反映上述项目以外其他用于林业方面的支出。 15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 16.住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单 位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

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