1、 上海市浦东新区 张江 镇 人民政府 2017 年度单位决算 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 2017 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 2017 年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 单位概况 一、主要职能 上海市浦东新 区张江镇人民政府部门预算是机关本部一级预算单位。 主要职能包括: 1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、
2、法律和法规;执行上级政府的决定和命令;拟订适合本镇实际的具体政策措施,并有效地组织实施; 2、负责组织编制本镇建设的总体规划,并组织实施,抓好本镇建设用地的规划管理工作; 3、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作;负责本镇社会治安综合治理,维护社会稳定; 4、完成上级政府交办的其他工作任务。 二、机构设置 上海市浦东新区张江镇人民政府设 7 个内设机构,包括:党政办公室 (法制办公室) 、党建工作办公室、社区建设和服务办公室、社会稳定办公室(信访办公室)、规划建设和环保办公室、城镇运行管理办公室、区域发展办公室。此外,按规定设立人大、纪检监察、人民武装等机构及工会、共青团、
3、妇联组织,监察机构增挂审计室牌子。 第二部分 2017 年度单位决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 36,849.01 一、一般公共服务支出 9,111.75 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、 国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 1,913.13 四、经营收入 五、教育支出 156.27 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 3,596.54 七、文化体育与传媒支出 75.00 八、社会保障和就业支出 5,336.11 九、医疗卫生与计划生育支出 1,453.51 十
4、、节能环保支出 十一、城乡社区支出 17,608.48 十二、农林水支出 3,389.89 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支 出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 385.69 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 40,445.55 本年支出合计 39,429.83 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 1,664.45 年末结转和结余 2,680.17 总计 42,110.00 总计 42,110.00 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上
5、级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 40,445.55 36,849.01 0.00 0.00 0.00 0.00 3,596.54 201 一般公共服务支出 10,127.47 6,530.93 3,596.54 201 01 人大事务 26.54 26.54 201 01 01 行政运行 6.46 6.46 201 01 04 人大会议 8.16 8.16 201 01 08 代表工作 6.32 6.32 201 01 99 其他人大事务支出 5.60 5.60 201 03 政府办公厅(室)及相关机 构事务 8,79
6、5.19 5,198.65 3,596.54 201 03 01 行政运行 8,145.94 4,549.40 3,596.54 201 03 07 法制建设 406.19 406.19 201 03 08 信访事务 243.06 243.06 201 08 审计事务 15.75 15.75 201 08 99 其他审计事务支出 15.75 15.75 201 11 纪检监察事务 18.43 18.43 201 11 99 其他纪检监察事务支出 18.43 18.43 201 23 民族事务 4.99 4.99 201 23 99 其他民族事务支出 4.99 4.99 201 24 宗教事务
7、3.00 3.00 201 24 99 其他宗教事务支出 3.00 3.00 201 25 港澳台侨事务 9.96 9.96 201 25 99 其他港澳台侨事务支出 9.96 9.96 201 29 群众团体事务 465.41 465.41 201 29 01 行政运行 465.41 465.41 201 31 党委办公厅(室)及相关机 构事务 300.63 300.63 201 31 01 行政运行 3.70 3.70 201 31 99 其他党委办公厅(室)及相 关机构事务支出 296.93 296.93 201 32 组织事务 97.63 97.63 201 32 01 行政运行 29
8、.37 29.37 201 32 99 其他组织事务支出 68.26 68.26 201 33 宣传事务 362.96 362.96 201 33 99 其他宣传事务支出 362.96 362.96 201 34 统战事务 26.98 26.98 201 34 99 其他统战事务支出 26.98 26.98 204 公共安全支出 1,913.13 1,913.13 204 99 其他公共安全支出 1,913.13 1,913.13 204 99 01 其他公共安全支出 1,913.13 1,913.13 205 教育支出 156.27 156.27 205 01 教育管理事务 156.27 1
9、56.27 205 01 99 其他教育管理事务支出 156.27 156.27 207 文化体育与传媒支出 75.00 75.00 207 01 文化 75.00 75.00 207 01 99 其他文化支出 75.00 75.00 208 社会保障和就业支出 5,336.11 5,336.11 208 02 民政管理事务 174.51 174.51 208 02 04 拥军优属 8.81 8.81 208 02 05 老龄事务 159.00 159.00 208 02 99 其他民政管理事务支出 6.70 6.70 208 05 行政事业单位离退休 203.97 203.97 208 05
10、 01 归口管理的行政单位离退休 52.62 52.62 208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 136.68 136.68 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费 支出 14.67 14.67 208 10 社会福利 719.24 719.24 208 10 02 老年福利 155.40 155.40 208 10 99 其他社会福利支出 563.84 563.84 208 11 残疾人事业 120.92 120.92 208 11 99 其他残疾人事业支出 120.92 120.92 208 16 红十字事业 17.47 17.47 208 16 99 其他红十字事业
11、支出 17.47 17.47 208 99 其他社会保障和就业支出 4,100.00 4,100.00 208 99 01 其他社会保障和就业支出 4,100.00 4,100.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1,453.51 1,453.51 210 04 公共卫生 822.77 822.77 210 04 99 其他公共卫生支出 822.77 822.77 210 07 计划生育事务 61.48 61.48 210 07 99 其他计划生育事务支出 61.48 61.48 210 10 食品和药品监督管理事务 83.79 83.79 210 10 99 其他食品和药品监督管理事 务支
12、出 83.79 83.79 210 11 行政事业单位医疗 66.21 66.21 210 11 01 行政单位医疗 66.21 66.21 210 99 其他医疗卫生与计划生育支 出 419.26 419.26 210 99 01 其他医疗卫生与计划生育支 出 419.26 419.26 212 城乡社区支出 17,608.48 17,608.48 212 01 城乡社区管理事务 8,682.47 8,682.47 212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 8,682.47 8,682.47 212 03 城乡社区公共设施 5,279.56 5,279.56 212 03 99 其他城乡
13、社区公共设施支出 5,279.56 5,279.56 212 05 城乡社区环境卫生 2,747.90 2,747.90 212 05 01 城乡社区环境卫生 2,747.90 2,747.90 212 99 其他城乡社区支出 898.55 898.55 212 99 99 其他城乡社区支出 898.55 898.55 213 农林水支出 3,389.89 3,389.89 213 01 农业 60.00 60.00 213 01 99 其他农业支出 60.00 60.00 213 02 林业 70.00 70.00 213 02 99 其他林业支出 70.00 70.00 213 03 水利 1,259.89 1,259.89 213 03 14 防汛 14.89 14.89 213 03 99 其他水利支出 1,245.00 1,245.00 213 07 农村综合改革 2,000.00 2,000.00 213 07 99 其他农村综合改革支出 2,000.00 2,000.00 221 住房保障支出 385.69 385.69 221 02 住房改革 支出 385.69 385.69 221 02 01 住房公积金 116.90 116.90 221 02 03 购房补贴 268.79 268.79