1、 1 2018 年 青州市 中小学生综合实践活动基地 部门预算 2 目 录 第一部分 . 青州市 中小学生综合实践活动基地 部门概况 一 .主要职能 二 .部门预算单位构成 第二部分 . 青州市 中小学生综合实践活动基地 2018年 部门预算表 一 .部门收支总体情况表 二 .部门收入总体情况表 三 .部门支出总体情况表 四 .财政拨款收支总体情况表 五 .一般公共预算支出情况表 六 .一般公共预算基本支出情况表 七 .政府性基金预算支出情况表 八 .一般公共预算“三公”经费预算表 九 .政府采购预算表 第三部分 . 青州市 中小 学生综合实践活动基地 2018年 部门预算情况和重要事项说明
2、3 一 .预算编制的基本原则和方法 二 .收支预算总体情况 三 .财政拨款收支情况 四 .一般公共预算支出情况 五 .一般公共预算基本支出情况 六 .政府性基金预算支出情况 七 .重要事项说明 第四部分 .名词解释 4 第一部分 青州市 中小学生综合实践活动基地部门概况 5 一、主要职能 承担全市中小学生综合实践课的实施职能 ,集思想道德教育、国防教育、科技创新教育、劳动技术教育、生存自立教育、突发事件应急处理教育等为一体 ,全面培养中小学生的综合素质。 二、 部门预算单位构成 青州 市 中小学生综合实践活动基地 部门预算包括 : 青州市 中小学生综合实践活动基地 。 青州 市 中小学生综合实
3、践活动基地 2018 年部门预算编制范围单位详细情况见 下表: 序号 单位名称 备注 1 青州 市 中小学生综合实践活动基地 6 第二部分 青州市 中小学生综合实践活动基地2018 年 部门预算表 7 部门公开表 1 部门收支总体情况表 单位:元 收入 支出 项目 预算数 项目 预算数 一、一般公共预算拨款收入 9,692,022.00 教育支出 11,220,182.00 二、政府性基金预算拨款收入 往来款项 60,000.00 三 、财政专户管理资金 1,590,000.00 四 、事业收入 五 、事业单位经营收入 六 、其他收入 本年收入合计 11,282,022.00 本年支出合计 1
4、1,280,182.00 七、上级补助收入 政府调剂支出 八、附属单位上级收入 地方水利建设基金调剂支出 240.00 九、上年结转 增量上解 1,600.00 结转下年 收入总计 11,282,022.00 支出总计 11,282,022.00 8 部门公开表 2 部门收入总体情况表 单位:元 科目编码 科目名称 合计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 财政专户管理资金 事业收入 事业单位经营收 入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 上年结转 合计 11,282,022.00 9,692,022.00 1,590,000.00 205 教育支出 11,220,182.00
5、 9,690,182.00 1,530,000.00 20502 普通教育 11,220,182.00 9,690,182.00 1,530,000.00 2050299 其他普通教育支出 11,220,182.00 9,690,182.00 1,530,000.00 234 增量上解 1,600.00 1,600.00 23401 增量上解 1,600.00 1,600.00 2340101 增量上解 1,600.00 1,600.00 240 往来款项 60,000.00 60,000.00 24001 往来款项 60,000.00 60,000.00 2400101 往来款项 60,00
6、0.00 60,000.00 252 地方水利建设基金调剂支出 240.00 240.00 25201 地方水利建设基金调剂支出 240.00 240.00 2520101 地方水利建设基金调剂支出 240.00 240.00 9 部门 公开表 3 部门支出总体情况表 单位:元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 政府调剂支出 地方水利建设基金调剂支出 增量上解 结转下 年 合计 11,282,022.00 11,220,182.00 60,000.00 240.00 1,600.00 205 教育支出 11,220,182.00 11,220,182.00 20502 普通教育 1
7、1,220,182.00 11,220,182.00 2050299 其他普通教育支出 11,220,182.00 11,220,182.00 234 增量上解 1,600.00 1,600.00 23401 增量上解 1,600.00 1,600.00 2340101 增量上解 1,600.00 1,600.00 240 往来款项 60,000.00 60,000.00 24001 往来款项 60,000.00 60,000.00 2400101 往来款项 60,000.00 60,000.00 252 地方水利建设基金调剂支出 240.00 240.00 25201 地方水利建设基金调剂支出 240.00 240.00 2520101 地方水利建设基金调剂支出 240.00 240.00 10 部门公开表 4 财政拨款收支总体情况表 单位:元 收 入 支 出 项 目 2018 年预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 一、一般公共预算拨款收入 9,692,022.00 教育支出 9,690,182.00 9,690,182.00 二、政府性基金预算拨款收入 增量上解 1,600.00 1,600.00 地方水利建设基金调剂支出 240.00 240.00 收 入 合 计 9,692,022.00 支 出 合 计 9,692,022.00 9,692,022.00