1、 上海市铁路上海站地区 管理委员会办公室 2017 年度决算 目 录 第一部分 上海市铁路上海站地区管理委员会办公室 概况 一、主要职能 二、机构设置 第二部分 上海市铁路上海站地区管理委员会办公室 2017 年度决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 上海市铁路上 海站地区管理委员会办公室 2017 年度决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 上海市铁路
2、上海站地区管理委员会办公室 概况 一、主要职能 (一)根据管委会的决议、决定和市、区政府及其领导的指示,负责站区综合管理整体方案的制定和重要事项的贯彻落实、重大问题的处理。 (二)对上海站地区的公安、市场监督管理、城管执法、客运管理等部门行使“宏观指导、综合协调、督促实施、检查评估”职能,开展综合治理。 (三)协调配合市、区人社、税务等部门做好日常管理工作,维护站区综合秩序。 (四)协调组织市、区规划、建设、 市政、交通、市容、环卫、绿化和城管等部门,搞好站区的规划、建设和广告、灯光、绿化、市政交通设施、市容环境卫生等城市管理工作。 (五)根据窗口地区建设要求,协调组织开展社会主义精神文明建设
3、活动、双拥工作及语言文字规范化工作。 (六)协调组织市、区交通运输管理部门和铁路系统,做好每年的春运、黄金周、小长假交通组织保障工作。 (七)开展调研,掌握信息,汇总报告情况,为领导决策提供依据。 (八)落实管委会、区政府交办的其他事项。 二、机构设置 根据上述职责, 上海市铁路上海站地区管理委员会办公室 设3 个内设机构,包括: 综合科 、 市政市容科 、 督察协调科 。 第二部分 上海市铁路上海站地区管理委员会办公室 2017 年度决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 3699.25 一、一般公共服务支出 1718.85
4、 其中:政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 二、上级补助收入 三、国防支出 三、事业收入 四、公共安全支出 四、经营收入 五、教育支出 五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出 六、其他收入 216.84 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1103.07 九、医疗卫生与计划生育支出 19.18 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1301.94 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 95.16 二十、粮油物 资储备支出 二十一、其他支出 216
5、.84 本年收入合计 3916.09 本年支出合计 4455.04 用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 893.84 年末结转和结余 354.89 总计 4809.93 总计 4809.93 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 3916.09 3699.25 216.84 201 一般公共服务支出 1342.21 1342.21 201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 1342.21 1342.21 201 03 01 行政运行 4
6、42.29 442.29 201 03 02 一般行政管理事务 899.92 899.92 208 社会保障和就业支出 1042.99 1042.99 208 05 行政事业单位离退休 47.43 47.43 208 05 01 归口管理的行政事业单位离退休 4.72 4.72 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 40.07 40.07 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.64 2.64 208 07 就业补助 995.56 995.56 208 07 99 其他就业补助支出 995.56 995.56 210 医疗卫生与计划 生育支出 19.53 19.5
7、3 210 11 行政事业单位医疗 19.53 19.53 210 11 01 行政单位医疗 19.53 19.53 212 城乡社区支出 1197.23 1197.23 212 99 其他城乡社区支出 1197.23 1197.23 212 99 99 其他城乡社区支出 1197.23 1197.23 221 住房保障支出 97.29 97.29 221 02 住房改革支出 97.29 97.29 221 02 01 住房公积金 34.25 34.25 221 02 03 购房补贴 63.04 63.04 229 其他支出 216.84 216.84 229 99 其他支出 216.84 2
8、16.84 229 99 01 其他支出 216.84 216.84 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能 分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 4455.04 590.57 3864.48 201 一般公共服务支出 1718.85 429.09 1289.76 201 03 政府办公厅(室)及相关机构事务 1718.85 429.09 1289.76 201 03 01 行政运行 429.09 429.09 201 03 02 一般行政管理事务 1289.76 1289.76 208 社会保障和就
9、业支出 1103 07 47.13 1055 94 208 05 行政事业单位离退休 47.13 47.13 208 05 01 归口管理的行政事业单位离退休 4.72 4.72 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 39.77 39.77 208 05 06 机关事业单位职业年金缴费支出 2.64 2.64 208 07 就业补助 1055.94 1055.94 208 07 99 其他就业补助支出 1055.94 1055.94 210 医疗卫生与计划生育支出 19.18 19.18 210 11 行政事业单位医疗 19.18 19.18 210 11 01 行政单位医疗
10、19.18 19.18 212 城乡社区支出 1301.94 1301.94 212 99 其他城乡社区支出 1301.94 1301.94 212 99 99 其他城乡社区支出 1301.94 1301.94 221 住房保障支出 95 16 95 16 221 02 住房改革支出 95 16 95 16 221 02 01 住房公积金 34.25 34.25 221 02 03 购房补贴 60.91 60.91 229 其他支出 216.84 216.84 229 99 其他支出 216.84 216.84 229 99 01 其他支出 216.84 216.84 2017年 度财政拨款收
11、入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 3699.25 一、一般公共服务支出 1712.38 1712.38 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 1103.07 1103.07 九、医疗卫生与计划生育支出 19.18 19.18 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1223.83 1223.83 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出