成本核算流程要求.doc

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资源描述

成 本 核 算 制 度根据我公司生产特点及管理要求,我公司成本核算方法定为订单核算,视每个订单为一个成本核算的对象,订单所列品种也要分别核算,也就按结算单核算,以便于对每个生产订单的成本进行考核,同时也可以对品种进行核算和分析,使成本管理反映的资料横向、纵向都能得到准确反映,为了保证成本核算及时、准确,给税务及董事长提供报表,特制定如下规定。一、财务结账日每月28日:每年二月份定为二月末:12月份据情况依财务通知确定。二、计划员相关报表方面要求:1、计划员必须把次日生产日计划当日四点前发放至各生产机长、各保管员两方。并且制定接收单,机长及保管员接到日计划确认后,在接收单签字确认。2、月末报表:各车间计划员于每月30日17:00点前把上月准确生产投入表、半成品盘点明细表及生产报废明细表报送财务。3、由车间成品保管员填写各生产订单号结算单封皮,交于计划员,计划员依此做结算单的物料表及工时表。由本生产厂审核,签字。于成品入库单日期五日后交于财务。要求:1、计划员必须按时发放生产日计划,以各接单人是否签字为准。2、月末报表保证表物相符,与上月衔接准

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