1、2017 年度和田县种子管理站单位 部门决算公开说明 目 录 第一部分 部门单位概况 一、主要职能、机构设置及人员情况 二、部门决算单位构成 第二部分 部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 (一)部门收入支出决算总体情况说明 (二)部门收入总体情况说明 (三)部门支出总体情况说明 二、部门财政拨款收支情况 (一)财政拨款收支总体情况说明 (二)一般公共预算支出决算情况说明 (三)政府性基金预算收支决算情况说明 (四)政府性基金预算支出决算情况说明 三、部门结转结余情况 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 五、机关运行经费支出情况 六、政府采购情况 七、其他重要事项的情况 (一)国有资产占用
2、情况说明 (二)国有资产收益征缴情况说明 (三)部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明 第三部分专业名词解释 第四部分部门决算报表 一、报表封面 二、部门收支总体情况( 11 张): 收入支出决算总表 收入决算表 支出决算表 收入支出决算表 项目收入支出决算表 行政事业类项目收入支出决算表 基本建设类项目收入支出决算表 支出决算明细表 基本支出决算明细表 项目支出决算明细表 财政专户 管理资金收入支出决算表 三、财政拨款收支情况( 9 张) 财政拨款收入支出决算总表 一般公共预算财政拨款收入支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 一般公共预算财政
3、拨款项目支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表 四、单位资产负责情况( 1 张):资产负债简表 五、部门决算附表( 5 张) 资产情 况表 国有资产收益征缴情况表 基本数字表 机构人员情况表 非税收入征缴情况表 六、填报说明附表( 2 张) 部门决算相关信息统计表 政府采购情况表 七、“三公”经费支出情况 (1 张 ) 2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表 第一部分和田县种子管理站单位概述 一、部门基本情况 (一)主要职能 贯彻落实国家和自治区有关
4、种子的法律、法规、规章和方针政策。 研究提出并组织实施种子发展建设规划和年度计划。 组织开展农作物品种推广前的试验以及品种真实性鉴定,组织新品种引进、试验、示 范及推广应用。 种子站根据农业生产需要进行必要的种子工作和检查评比,检查结果列为绩效考核的主要内容。 负责农作物品种及种子生产、经营质量的监督管理,调解种子纠纷,组织建立健全良种繁育体系和种子质量控制体系,组织开展种子质量认证工作。 负责种子行业的统计及各乡(镇)种子余缺的协调和调剂工作。 负责种子技术和管理人员培训及技术交流 . 组织落实救灾备荒种子储备工作。 (二)机构设置 机构数 1个。单位独立核算机构 1个根据职责,纳入和田县种
5、子管理站单位 2017 年部门决算编制范围的有关机关内设的 1 个机构, 0 个 行政单位, 1 个参照公务员管理的事业单位, 0 个全额拨款事业单位。 (三)人员编制、实有人数 和田县种子管理站单位编制人数 9 人,其中:行政人员编制 0 人,参照公务员管理的事业单位人员编制 9人,和田县种子管理站单位实有在职人数 9 人,其中:行政在职人员0 人,参照公务员管理的事业单位在职人员 9 人,离退休人员 0 人,其中:离休人员 0 人,退休人员 0 人。 第二部分 和田县种子管理站单位 2017 年度部门决算情况说明 一、部门收支总体情况 (一 )部门收入支出决算总体情况说明 2017年度收入
6、 168.21万元,与上年相比, 减少 147.69万元,降低 46.8%,增减变化主要原因是人员减少及经费减少 ;支出 174.64 万元,与上年相比,减少 135.86 万元,降低 43.8%,增减变化主要原因是人员减少及经费减少 ;结余 0万元,与上年相比,减少 6.4 万元,降低 100%,增减变化主要原因是经费减少,消化上年节余。 与预算相比情况: 2017 年度预算收入 192.93 万元,本年收入与预算相比,减少 24.72万元,降低 12.8%;预算支出192.93万元,本年支出与预算相比,减少 18.29万元,降低9.5%。增减的主要原因是人员及办公经费减少。 其他有关说明内
7、容。无 (二)部门收入总体情况说明 本年收入合计 168.21万元,其中:财政拨款收入 168.17万元,占 99.97%;上级补助收入 0万元,占 0%;事业收入 0万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;附属单位缴款 0 万元,占 0%;其他收入 0.04 万元,占 0.03%。本年收入减少主要原因是人员及办公经费减少。 与预算相比情况: 2017 年度预算收入 192.93 万元,本年收入与预算相比,减少 24.72 万元,降低 12.8%,变化主要原因是人员减少及经费减少 . 其他有关说明内容。无 (三)部门支出总体情况说明 本年支出合计 174.64万元,其中,基本支出 164
8、.64万元,占 94.3%;项目支出 10 万元 ,占 0.7%;上缴上级支出 0万元,占 0%;经营支出 0 万元,占 0%;对附属单位补助支出 0 万元,占 0%;增减变化主要原因是人员减少及经费减少。 与预算相比情况:预算支出 192.93 万元,本年支出与预算相比,减少 18.29 万元,降低 9.5%。变化主要原因是人员及办公经费减少。 其他有关说明内容。无 二、部门财政拨款收支情况 (一)财政拨款收支总体情况说明 2017 年度财政拨款收入 168.17 万元,与上年相比,减少 147.73万元,降低 47.8%,增减变化主要原因是人员减少及经费减少。财政拨款支出 174.57 万
9、元,与上年相比,减少 142.33 万元,减少 45%。其中:基本支出 164.57 万元,项目支出 10 万元。增减变化主要原因是人员及办公经费减少。财政拨款结转结余 0 万元,与上年相比,减少 6.4 万元,降低 100%,增减变化主要原因经费减少,消化上年节余。 与预算相比情况 :2017 年度预算财政拨款收入 192.93万元 ,本年收入与预算相比,减少 24.76 万元,降低 12.8%;预算财政拨款支出 192.93 万元,本年支出与预算相比,减少 18.36万元,降低 9.5%。增减的主要原因是人员减少及经费减少。 其他有关说明内容。无 (二)一般公共预算支出决算情况说明 201
10、7 年度一般公共预算财政拨款支出 174.57 万元,与上年相比,减少 142.33万元,减少 45%。增减变化主要原因人员减少及经费减少。其中:按功能分类科目,社会保障和就业支出 11.62 万元,农林水支出 153.02 万元,其他支出 10 万元。按经济分类科目,工资福利支出 120.01 万元,商品和服务支出 3.6万元 ,对个人和家庭的补助 50.97万元 ,对企事业单位的补贴 0万元 ,债务利息支出 0万元 ,基本建设支出 0 万元 ,其他资本性支出 0 万元 ,其他支出 0 万元。 与预算相比情况 :2017 年度预算一般公共预算财政拨款支出 192.93 万元,本年支出与预算相
11、比,减少 18.36 万元,降低 9.5%。增减的主要原因是人员减少及经费减少。 其他有关说明内容。无 (三)政府性基金预算收支决算情况说明 2017 年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与上年相比,增减 0 万元,增减 0%。政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,与上年相比,增减 0 元,增减 0%。 与预算相比情况: 2017 年度预算政府性基金预算财政拨款收入 0万元,本年 收入与预算相比,增减 0万元,增减 0%;预算政府性基金预算财政拨款支出 0万元,本年支出与预算相比,增减 0 万元,增减 0%。 其他有关说明内容。无 (四)政府性基金预算支出决算情况说明 2017 年度政府
12、性基金预算支出 0 万元,与上年相比,增减 0 万元,增减 0%。其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 0 万元 ,对个人和家庭的补助 0 万元 ,对企事业单位的补贴 0 万元 ,债务利息支出 0 万元 ,基本建设支出 0 万元 ,其他资本性支出 0 万元 ,其他支出 0 万元。 与预算相比情况: 2017 年度预算政府性基金预算财政拨款支出 0万元,本年支出与预算 相比,增减 0万元,增减 0%。 其他有关说明内容。无 三、部门结转结余情况 年末结转结余 0万元。与上年相比,减少 6.4 万元,降低 100%。 其中:财政拨款结转结余 0万元。与上年相比,减少 6.4万元,降低 10
13、0% 其他有关说明内容。无 四、一般公共预算“三公”经费支出情况 2017 年度,一般公共预算“三公”经费支出决算 0.48万元,与上年相比无增减。其中,因公出国(境)费支出0 万元,占 0%,与上年相比无增减。公务用车购置及运行维护费 0.48 万元,占 0%,与上年相比无增减。公务接待费 0万元,占 0%,与上年相比无 增减 因公出国(境)费支出 0万元, 2017 单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0个,累积 0 人次。 公务用车购置及运行维护费 0.48 万元,其中,公务用车购置 0 万元,公务用车运行维护费 0.48 万元。主要用于车辆维护,加油费,过路费、保险等
14、。 2017年,单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量 0 辆,保有量为 1 辆。 公务接待费 0万元。具体是:国内公务接待支出 0万元。 2017 年单位国内公务接待 0 批次, 0 人次。 与预算相比情况: 2017 年度因公出国(境)费支出预算 0 万元,与预算相比,无增减;公务用车购置及运行维护费支出预算 0.48 万元,与预算相比,无增减;公务接待费支出预算 0 万元,与预算相比,无增减 ,。 其他有关说明内容。无 五、机关运行经费支出情况 2017 年度 和田县 种子管理站 单位机关运行经费支出 3.6 万元,比上年增加 0.05 万元,增长 1.37%。 其他有关说明内容。无
15、六、政府采购情况 2017 年单位政府采购计划 0万元,其中:政府采购货物支出 0 万元,政府采购工程支出 0万元,政府采购服务支出0 万元;实际采购 0万元,其中:政府采购货物 支出 0 万元,政府采购工程支出 0 万元,政府采购服务支出 0 万元。 其他有关说明内容。无 七、其他重要事项的情况 (一)国有资产占用情况说明 截至 2017 年 12 月 31日,资产总计 92.49 万元,其中:流动资产 14.54 万元,固定资产 77.95 万元,其中:房屋1240.98(平方米),价值 56.62 万元,共有车辆 1 辆,价值 7.28 万元,其中:省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆。单位价值 50万元以上通用设备 0台(套),单位价值 100万元以上 专用设备 0 台(套),其他固定资产价值 14.06 万元。 其他有关说明内容。无 (二)国有资产收益征缴情况说明