1、 1 北京市门头沟区 潭柘寺镇 部门 2017 年度部门决算 公开说明 第一部分 2017 年度 部门决算 报表的 情况说明 一、部门基本情况 (一)部门职责 贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规,做好农业、农村、农民工作。现阶段,本镇的基本职能定位是:促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐。 (二)部门决算单位构成 一级预算单位一个,单位名称:北京市门头沟区潭柘寺镇人民政府,单位性质:政府机关;二级预算单位五个,单位名称:北京市门头沟区潭柘 寺镇农业综合服务中心、北京市门头沟区潭柘寺镇文化服务中心、北京市门头
2、沟区潭柘寺镇就业和社会保障服务所、北京市门头沟区潭柘寺镇农村经济经营管理站、北京市门头沟区潭柘寺镇区域经济发展服务中心,单位性质:全额事业单位。另外,全额事业单位北京市门头沟区潭柘寺镇林业站,其编制在门头沟区林业局,档案、工资等在潭柘寺镇政府。 上述 6 家单位,全部纳入 2017 年度编报范围。 二、 2017 年收入支出决算总体情况 2017年度收入总计 22685万元,其中:本年收入 22685万元,用事业基金弥补收支差额 0万元,年初结转和结余 10057万元。在本年收入中,财政拨款收入 22685万元,占收入合计的 100%;上2 级补助收入 0万元,占收入合计的 0 %;事业收入
3、0万元,占收入合计的 0%;经营收入 0万元,占收入合计的 0%;附属单位上缴收入 0万元,占收入合计的 0%;其他收入 0万元,占收入合计的 0%。 2017年度本年支出合计 25270万元,其中:基本支出 1823万元,占支出合计的 7.21%;项目支出 23447万元,占支出合计的92.79%;上缴上级支出 0万元,占支出合计的 0%;经营支出 0万元,占支出合计的 0%;对附属单位补助支出 0万元,占支出合计的 0%。 2017年结余分配 0万元,年末结转和结余 7471万元。主要 结余原因: 市区追加专项部分工程尚未完工 。 三、 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 (一)
4、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2017年度一般公共预算财政拨款支出 24460万元,主要用于以下方面(按大类): 一般公共服务支出 2642万元,占本年财政拨款支出 10.46%; 文化体育与传媒 支出 25万元,占本年财政拨款支出 0.09%; 社会保障和就业支出 686万元, 占本年财政拨款支出 2.72%; 医疗卫生与计划生育支出 97万元,占本年财政 拨款支出0.38%; 节能环保支出 855万元,占本年财政拨款支出 3.38%; 城乡社区支出 14727万元,占本年财政拨款支出 58.28%; 农林水支出 2720万元,占本年财政拨款支出 10.76%; 商业服务业等支出 2
5、8万元,占本年财政拨款支出 0.11%; 其他支出 2680万元,占本年财政拨款支出 10.61%; (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 3 1“一般公共服务支出”(类) 2017年度决算 2642万元,比2017年年初预算增加 228万元,增长 9.44%。其中: “人大事务” 2017年度决算 2万元, 比 2017年年初预算增加 0万元,增长 0%。主要原因: 预算执行工作完成较好。 “ 政府办公厅(室)及相关机构事务 ” 2017年度决算 1946万元,比 2017年年初预算增加 154万元,增长 8.59%。主要原因:市区追加专项 。 “ 统计信息事务 ” 2017年度决算
6、39万元,比 2017年年初预算增加 34万元,增长 680%。主要原因: 市区追加专项 。 “ 纪检监察事务 ” 2017年度决算 19万元,比 2017年年初预算增加 0万元,增长 0%。主要原因: 预算执行工作完成较好。 “ 群众团体事务 ” 2017年度决算 34万元,比 2017年年初 预算增加 0万元,增长 0%。主要原因: 预算执行工作完成较好 。 “ 组织事务 ” 2017年度决算 228万元,比 2017年年初预算增加 40万元,增长 21.28%。主要原因: 市区追加专项 。 “ 其他共产党事务 ” 2017年度决算 78万元,比 2017年年初预算 0万元,增长 0%。主
7、要原因: 预算执行工作完成较好 。 “ 其他一般公共服务 ” 2017年度决算 296万元,比 2017年年初预算增加 0万元,增长 0%。主要原因: 预算执行工作完成较好。 2“ 文化体育与传媒支出 ” 2017年度决算 25万元,比 2017年年初预算增加 0万元, 增长 0%。其中: “ 文化 ”(款) 2017年度决算 25万元,比 2017年年初预算增加 0万元,增长 0%。主要原因: 预算执行工作完成较好 。 4 3“ 社会保障和就业支出 ” 2017年度决算 686万元,比 2017年年初预算增加 230万元,增长 50.44%。其中: “ 人力资源和社会保障管理事务 ” 201
8、7年度决算 133万元,比 2017年年初预算增加 11万元,增长 9.02%。主要原因: 市区追加专项 。 “ 民政管理事务 ” 2017年度决算 342万元,比 2017年年初预算增加 54万元,增长 18.75%。主要原因: 市区追加专项 。 “ 行政事业单位离退休 ” 2017年度决算 31万元,比 2017年年初预算增加 6万元,增长 24%。主要原因: 市区追加专项 。 “ 就业补助 ” 2017年度决算 158万元,比 2017年年初预算增加 158万元 。主要原因: 市区追加专项 。 “ 残疾人事业 ” 2017年度决算 10万元,比 2017年年初预算增加 0万元,增长 0%
9、。主要原因: 预算执行工作完成较好 。 “ 其他社会保障和就业 ” 2017年度决算 12万元,比 2017年年初预算增加 0万元,增长 0%。主要原因: 预算执行工作完成较好 。 4“ 医疗卫生与计划生育支出 ” 2017年度 决算 97万元,比2017年年初预算增加 0万元,增长 0%。其中: “ 医疗卫生与计划生育管理事务 ” 2017年度决算 64万元,比 2017年年初预算增加 0万元,增长 0%。主要原因: 预算执行工作完成较好 。 “ 计划生育事务 ” 2017年度决算 24万元,比 2017年年初预算增加 0万元,增长 0%。主要原因: 预算执行工作完成较好 。 “ 食品和药品
10、监督管理事务 ” 2017年度决算 1万元,比 20175 年年初预算增加 0万元,增长 0%。主要原因: 预算执行工作完成较好 。 “ 财政对基本医疗保险基金的补助 ” 2017年度决算 8万元,比 2017年年初预算增加 0万元,增长 0%。主要原因: 预算执行工作完成较好 。 5“ 节能环保支出 ” 2017年度决算 855万元,比 2017年年初预算增加 723万元,增长 547.73%。其中: “ 污染防治 ” 2017年度决算 723万元,比 2017年年初预算增加 723万元 。主要原因: 市区追加专项 。 “ 其他节能环保 ” 2017年度决算 132万元,比 2017年年初预
11、算增加 0万元,增长 0%。主要原因: 预算执行工作完成较好 。 6“ 城乡社区支出 ” 2017年度决算 14727万元,比 2017年年初预算增加 8995万元,增长 156.93%。其中: “ 城乡社区公共设施 ” 2017年度决算 11371万元,比 2017年年初预算增加 6865万元,增长 152.35%。主要原因: 市区追加专项 。 “ 城乡社区环境卫生 ” 2017年度决算 226万元,比 2017年年初预算增加 226万元,增长 0%。主要原因: 预算执行工作完成较好 。 “ 其他城乡社区支出 ” 2017年度决算 226万元,比 2017年年初预算增加 3130万元,增长
12、213%。主要原因: 市区追加专项 。 7“ 农林水支出 ” 2017年度决算 2720万元,比 2017年年初预算增加 1934万元,增长 246.06%。其中: “ 农业 ” 2017年度决算 260万元,比 2017年年初预算增加 936 万元,增长 55.69%。主要原因: 市区追加专项 。 “ 林业 ” 2017年度决算 1640万元,比 2017年年初预算增加1045万元,增长 175.63%。主要原因: 市区追加专项 。 “ 水利 ” 2017年度决算 25万元,比 2017年年初预算增加 25万元 。主要原因: 市区追加专项 。 “ 农业综合开发 ” 2017年度决算 611万
13、元,比 2017年年初预算增加 611万元 。主要原因: 市区追加专项 。 “ 农村综合改革 ” 2017年度决算 160万元,比 2017年年初预算增加 160万元 。主要原因: 市区追加专项 。 “ 其他农林水支出 ” 2017年度决算 24万元,比 2017年年初预算增加 24万元 。主要原因: 市区追加专项 。 8“ 商业服务业等支出 ” 2017年度决算 28万元,比 2017年年初预算增加 0万元,增长 0%。其中: “ 旅游业管理与服务支出 ” 2017年度决算 28万元,比 2017年年初预算增加 28万元,增长 0%。主要原因: 预算执行工作完成较好 。 9“ 其他支出 ”
14、2017年度决算 2680万元,比 2017年年初预算增加 2680万元。其中: “ 其他支出 ” 2017年度决算 2680万元,比 2017年年初预算增加 2680万元 。主要原因: 市区追加专项 。 10. 对年度安排项目资金量 80%以上包括全部重点工程、为民办实事的项目进行简要说明 。 城乡社区公共设施支出 11371万元。其中电力隧道及管井遗留工程 1530万元;路网次干路工程 150万元;路网次干路七街道7 路工程 2826万元;潭柘寺镇七路和东四路道路工程 1796万元;潭柘寺镇路网主干路道路工程 2097万元;潭柘寺镇西一路道路工程2972万元; 其他城乡社区支出 3129万
15、元。其中镇街疏解整治促提升专项资金 97万元;“疏解整治促提升环境综合 整治构建和谐社区”专项资金 60万元;“疏解整治促提升环境综合整治打造美丽乡村”专项资金 240万元;村级公益事业专项补助金 267万元;机关运行经费及其他补充经费 159万元;环境空气、土壤检测费 28万元;草甸水及桑峪公交站点维修工程 13万元;镇三街、五路外电源工程 122万元;赵家台新村煤改电电缆及恢复工程 180万元;拆除违章建筑经费 60万元;打击非法倾倒垃圾渣土工作经费 121万元;项目前期费用 50万元;小城镇建设项目 1732万元。 林业支出 1640万元。其中生态护林员经费 216万元; 2017年山区
16、生态林管护补偿 调标 19万元;山区生态公益林补偿金 379万元;森林防火临时检查站 14万元; 2017年新城滨河森林公园租地费 20万元;戒台寺郊野公园、门头沟新区绿色廊道生态环境工程土地租赁费 6万元; 2016年平原生态林土地流转补助 377万元;2016年下半年平原生态林养护资金 447万元; 2017年平原生态林项目 162万元。 四、 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况 2017 年度政府性基金预算财政拨款支出 810 万元,主要用于以下方面: 城乡社区支出 810万元,占本年财政拨 款支出 3.21%; 8 (二)政府
17、性基金预算财政拨款支出决算具体情况 1 “城乡社区支出” 2017年度决算 810万元,比 2017年年初预算增加 810 万元 。其中: “ 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 ” 2017 年度决算 297 万元,比 2017 年年初预算增加 297 万元。主要原因: 消化往年结余资金 。 “ 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 ” 2017年度决算 513万元,比 2017年年初预算增加 513万元。主要原因: 消化往年结余资金 。 2. 对年度安排项目资金量 80%以上包括全部重点工程、为民 办实事的项目进行简要说明 。 其中西一路南侧山坡道路工程 297
18、万元;电力隧道及管井工程一期 164 万元;电力隧道及管井工程二期 350 万元。 五、 2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况 2017年本部门使用财政拨款安排基本支出 1823万元,年初预算 1654万元,增 169万元 , 主要增(减)原因 :工资追加 。 其中: ( 一 )工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出 1560万元,年初预算 1572万元,减少 12万元 , 主要增(减)原因: 人员变动 ; ( 二 )商品和服务支出 包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、
19、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、9 公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等 112万元,年初预算 135万元,增 加 23万元 , 主要增(减)原因 :煤改电电费增加 ; ( 三 )对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出 151万元,年初预算107万 元,增 加 44万元 , 主要增(减)原因 : 其他对个人和家庭的补助 费用增加; ( 四 )其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等0万元,年初预算 0万
20、元,增 加 0万元 , 主要增(减)原因 :无 。 第二部分 2017 年度 其他重要事项 的 情况说明 一 、 一般公共预算 “三公”经费 财政拨款 支出情况 (一) “三公”经费的单位范围 潭柘寺 部门“三公”经费预算支出单位包括所属 1家行政单位、 0家参照公务员法管理事业单位、 5家 财政补助事业单位。 (二)“三公”经费财政拨款决算情况说明 2017 年“三公”经费财政拨款决算数 19 万元,比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算 44万元,减少 25万元 。其中: 1.因公出国(境)费用 2017年决算数 5万元,比 2017 年年初预算数 0万元,增加5 万元。主要增(减)
21、原因:增加公出国(境) 1 人次; 2017年因公出国(境)费用主要用于团费、保险费等方面,10 2017年组织因公出国(境)团组 1个、 1 人次,人均因公出国(境)费用 5 万元。 2.公务接待费 2017 年决算数 0 万元,比 2017 年年初预算数 10 万元 , 增减少 10 万元, 主要增(减)原因 :压缩三公公务接待费。 3.公务用车购置及运行维护费 2017年决算数 15 万 元,比 2017年年初预算数 34万元,增减少 19 万元 , 主要增(减)原因 :压缩 公务用车购置及运行维护费。其中: 公务用车购置费 2017年决算数 0 万元,比 2017 年年初预算数 0 万
22、元 , 增加 0 万元。主要原因: 无 。 公务用车运行维护费 2017 年决算数 15 万元,比 2017 年年初预算数 34 万元,减少 19万元,主要增(减)原因 :压缩 公务用车购置及运行维护费。 2017 年公务用车运行维护费中,公务用车加油 2 万元,公务用车维修 9万元,公务用车保险 4 万元,公务用车其他支出 0万元。 2017年公务用车保有量 14辆,车均运行维护费 1.1万元。 二 、 机关运行经费支出情况 2017年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位) 1家,使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出 合计 112 万元,比上年减少 16 万元,增加(减少)原因:压缩经费支出 。 三 、政府采购支出情况