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1、江州区江州镇林业工作站2014 年部门决算目 录第一部分:江州区江州镇林业工作站概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:江州区江州镇林业工作站 2014 年部门决算报表表一:收入支出决算总表表二:收入决算表表三:支出决算表表四:财政拨款收入支出决算总表表五:一般公共预算支出决算表表六:一般公共预算支出决算明细表表七:一般公共预算安排的“三公” 经费 支出决算表表八:政府性基金收入支出决算表第三部分:江州区江州镇林业工作站 2014 年度部门决算情况说明一、2014 年度收入支出决算总体情况。二、2014 年度一般公共预算支出决算情况。三、2014 年度政府性基金支出决算情况。四、一般公共

2、预算安排的“三公“ 经费支出决算情况 说明。第一部分:江州区江州镇林业工作站概况一、主要职能1、宣传贯彻森林和野生动植物资源保护等法律、法规和各项林业方针政策。2、协助镇人民政府制定林业发展规划和年度计划,组织和指导农村集体,个人开展林业生产经营活动。3、配合林业行政主管部门开展资源调查,造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理工作,掌握辖区内森林资源消长和野生动植物物种变化情况。4、协助林业行政主管部门管理林木采伐工作,配合做好林木采伐的伐区作业和伐区验收工作。5、配合林业行政主管部门和镇人民政府做好森林防火、森林病虫害防治工作。6、依法保护、管理森林和野生动植物资源,依法保护湿地资源。7、

3、协助有关部门处理森林、林木和林地所有权或使用权争议、查处破坏森林和野生动植物案件。8、配合乡人民政府建立健全镇、村护林网络,负责镇村护林队伍的管理。9、推广林业科学技术,开展林业技术培训、技术咨询和技术服务,为林业提供产前、产中、产后服务。10、承担江州区林业行政主管部门及乡(镇)人民政府委托的其他事项。二、部门决算单位构成1.本单位无二级单位,核定人员编制数 4 人,现今在职 2 人,经费来源方式为财政全额拨款。2.人员构成情况单位现由一名助理工程师和一名高级工构成。第二部分:江州区江州镇林业工作站 2014 年部门决算报表表一:收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决

4、算数一、财政拨款 18.45 一、一般公共服务支出 二、事业收入 二、外交支出 三、事业单位经营收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科学技术支出 五、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业 3.74九、医疗卫生与计划生育支出 0.51十二、农林水事务 13.17二十、住房保障支出 1.47本年收入合计 本年支出合计 用事业基金弥补收支差额 结余分配 上年结转 0.44 年末结转与结余收入总计 18.98 支出总计 18.98注:本表依据收入支出决算总表(财决 01 表)填报)表二:收入决算表单位:万元 项 目科目编码 科目名称本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入附属单

5、位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 18.45 18.45 208 社会保障和就业支出 3.74 3.74 20805 行政事业单位离退休 3.74 3.74 2080502 事业单位离退休 3.74 3.74 210 医疗卫生与计划生育支出 0.51 0.5121005 医疗保障 0.51 0.512100502 事业单位医疗 0.51 0.51213 农林水支出 13.17 13.1721301 农业 1.26 1.26 2130104 事业运行 1.26 1.26 21302 林业 11.91 11.91 2130204 林业事业机构 11.91 11.91 221

6、 住房保障支出 1.03 1.0322102 住房改革支出 1.03 1.032210201 住房公积金 1.03 1.03 注:本表依据收入决算表(财决 03 表)填报表三:支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 18.89 18.89 208 社会保障和就业支出 3.74 3.74 20805 行政事业单位离退休 3.74 3.742080502 事业单位离退休 3.74 3.74210 医疗卫生与计划生育支出 0.51 0.5121005 医疗保障 0.51 0.5121005

7、02 事业单位医疗 0.51 0.51213 农林水支出 13.17 13.17 21301 农业 1.26 1.26 2130104 事业运行 1.26 1.26 21302 林业 11.91 11.91 2130204 林业事业机构 11.91 11.91 221 住房保障支出 1.47 1.47 22102 住房改革支出 1.47 1.47 2210201 住房公积金 1.47 1.47 注:本表依据支出决算表(财决 04 表)填报表四:财政拨款收入支出决算总表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2

8、 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 一、一般公共服务支出 18 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 19 3 三、教育支出 20 4 四、科学技术支出 21 5 八、社会保障和就业支出 22 3.74 3.74 6 九、医疗卫生与计划生育支出 23 0.51 0.51 7 十二、农林水支出 24 13.17 13.17 8 十九、住房保障支出 25 1.47 1.47 10 26 11 27 本年收入合计 12 18.45 本年支出合计 28 18.89 年初财政拨款结转和结余 13 0.44 年末结转和结余 29 一般公共预算财政拨款 14 0.44 30 政府性基金预算财政拨款

9、15 31 合计 17 18.89 合计 32 18.89注:本表依据财政拨款收支出决算总表(财决 01-1 表)填报表五:一般公共预算支出决算表单位:万元项 目科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3合计 18.89 18.89 208 社会保障和就业支出 3.74 3.74 20805 行政事业单位离退休 3.74 3.742080502 事业单位离退休 3.74 3.74210 医疗卫生与计划生育支出 0.51 0.5121005 医疗保障 0.51 0.512100502 事业单位医疗 0.51 0.51213 农林水支出 13.17 13.1721301 农业 1

10、.26 1.262130104 事业运行 1.26 1.2621302 林业 11.91 11.912130204 林业事业机构 11.91 11.91 221 住房保障支出 1.47 1.47 22102 住房改革支出 1.47 1.47 2210201 住房公积金 1.47 1.47 注:本表依据公共预算财政拨款收入支出明细表(财决 07 表)填报表六:一般公共预算基本支出决算表单位:万元经济分类科目名称 本年支出合 计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计 18.89 17.61 1.28工资福利支出 12.40 12.40 基本工资 4.05 4.05 津贴补贴 4.86 4.86 社会保障缴费 0.51 0.51 绩效工资 2.98 2.98 其他工资福利支出 商品和服务支出 1.28 1.28办公费 0.5 0.5水费 0.2 0.2电费 0.3 0.3差旅费 0.26 0.26其他交通费用 税金及附加费用 其他商品和服务支出 0.02 0.02对个人和家庭的补助 5.21 5.21 退休费 3.74 3.74 住房公积金 1.47 1.47 购房补贴 其他对个人和家庭的补助支出 贷款转贷及产权参股 国内贷款 产权参股 其他贷款转贷及产权参股支出 其他支出 注:本表依据公共预算财政拨款基本支出决算明细表(财决 08-1 表)

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