1、上海市浦东新区蒲公英幼儿园2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 单位概况一、主要职能我园定编人数为 149 人。我园定岗位有管理岗位、专技岗位。我园定员岗位有管理岗位 10 人、专技岗位 161 人。(一)管理岗位职责:1、全面贯彻执行国家的有关
2、法律、法规、方针、政策和上级主管部门的规定。2、领导教育、卫生保健、安全保卫工作。3、负责建立并组织执行各种规章制度。4、负责聘任、调配工作人员。指导、检查和评估教师以及其他工作人员的工作,并给予奖惩。5、负责工作人员的思想工作,组织文化、业务学习,并为他们的政治和文化、业务进修创造必要的条件;关心和逐步改善工作人员的生活、工作条件,维护他们的合法权益。6、组织管理园舍、设备和经费。7、组织和指导家长工作。8、负责与社区的联系和合作。(二)专技岗位职责:1、根据国家规定的幼儿园教育纲要,结合本班幼儿的特点和个体差异,制定教育工作计划,并组织实施。2、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度,指导保育员
3、共同管理本班幼儿生活,做好卫生保健工作和保育工作。3、做好班级网页的建设工作,与家长经常保持多种形式的联系,了解幼儿家庭的教育环境,商讨符合幼儿特点的教育措施,共同配合完成教育任务。4、积极参与教研活动,并参加有关业务学习和幼儿教育研究活动。5、定期向园长汇报,接受检查和指导。二、机构设置本园建立工会组织,以此作为教职工大会的工作机构,通过教职工大会制度,保障教职工参与幼儿园的民主管理和民主监督,维护教职工的合法权益。凡属教职工大会职权范围的事项,都应提交教职工大会审议。园长定期召开园务会议,审议本园章程、发展规划、工作计划和其他规章制度、人事与财务方案等事项。重大事项应在充分调研和征求意见的
4、基础上,由园长召集并主持园务会议审议,经集体讨论决定并组织实施。本园根据办园实际需要建立园务委员会,园务委员会由行政、保教、保健、财会等人员代表及家长代表组成,参与审议上述决策事项。根据上述职责,本园设置保教、后勤、人事和财务等职能部门,分别承担相应的管理职责。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位:万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 3,303.57 一、一般公共服务支出 0.00其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00四
5、、经营收入 0.00 五、教育支出 2,988.09五、附属单位上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00六、其他收入 13.91 七、文化体育与传媒支出 0.00八、社会保障和就业支出 307.75九、医疗卫生与计划生育支出 103.78十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 73.56二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 5.09本年
6、收入合计 3,317.48 本年支出合计 3,478.28用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.00年初结转和结余 483.61 年末结转和结余 322.19总计 3,801.09 总计 3,801.092017年度收入决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 3,317.48 3,303.57 0.00 0.00 0.00 0.00 13.91205 教育支出 1,819.11 2,818.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63205 02 普通教育 2,784.
7、23 2,783.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63205 02 01 学前教育 2,784.23 2,783.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.63205 09 教育费附加安排的支出 34.88 34.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支 出 34.88 34.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 307.75 307.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 307.75 307.75 0.00 0.00 0.
8、00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 3.03 3.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 217.65 217.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金缴 费支出 87.07 87.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 103.78 103.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 103.78 103.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210
9、05 02 事业单位医疗 103.78 103.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 73.56 73.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 73.56 73.56 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 73.03 73.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 02 购房补贴 0.54 0.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 13.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.28229 99
10、 其他支出 13.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.28229 99 01 其他支出 13.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.282017年度支出决算表单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 3,478.28 3,268.16 210.12 0.00 0.00 0.00205 教育支出 2,988.09 2,783.6 204.49 0.00 0.00 0.00205 02 普通教育 2,843.6 2,783.6 60.00 0.00 0.0
11、0 0.00205 02 01 学前教育 2,843.6 2,783.6 60.00 0.00 0.00 0.00205 09 教育费附加安排的支出 144.49 0.00 144.49 0.00 0.00 0.00205 09 99 其他教育费附加安排的支出 144.49 0.00 144.49 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 307.75 307.75 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 行政事业单位离退休 307.75 307.75 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 02 事业单位离退休 3.03 3.03 0.00 0.00 0
12、.00 0.00208 05 05 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 217.65 217.65 0.00 0.00 0.00 0.00208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 87.07 87.07 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 103.78 103.78 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 医疗保障 103.78 103.78 0.00 0.00 0.00 0.00210 05 02 事业单位医疗 103.78 103.78 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 73.03 73.03 0.00 0.
13、00 0.00 0.00221 02 住房改革支出 73.03 73.03 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 01 住房公积金 73.03 73.03 0.00 0.00 0.00 0.00221 02 02 购房补贴 0.54 0.00 0.54 0.00 0.00 0.00229 其他支出 5.09 0.00 5.09 0.00 0.00 0.00229 99 其他支出 5.09 0.00 5.09 0.00 0.00 0.00229 99 01 其他支出 5.09 0.00 5.09 0.00 0.00 0.002017年度财政拨款收入支出决算总表单位:万元收入 支出项
14、目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 3,303.57 一、一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00三、国防支出 0.00 0.00 0.00四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00五、教育支出 2,988.09 2,988.09 0.00六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00八、社会保障和就业支出 307.75 307.75 0.00九、医疗卫生与计划生育支出 103.78 103.78 0.00十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00