上海浦东新区南六幼儿园.DOC

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资源描述

1、 1 上海市浦东新区南六幼儿园 2017 年度单位决算 2 目 录 第一部分 单位概况 第二部分 2017 年度单位决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算表 第三部分 2017 年度单位决算情况说明 第四部分 名词解释 3 上海市浦东新区 南六幼儿园 单位 2017 年度单位决算 第一部分 上海市浦东新区 南六幼儿园 单位概况 一、主要职能 1、配合教育局制定符合党的教育

2、方针和国家教育法 律法规的幼儿 教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。 2、贯彻执行党和国家有关幼儿教育的方针、政策以及教育法规、规章,坚持正确的办园方向。执行上级的指示和决议;贯彻执行幼儿教育纲要和幼儿园工作规程,深化改革,强化管理,使各项工作程序化,规范化,制度化,不断提高保教水平。 3、负责行政管理,教育教学、卫生保健、膳食、政治思想工作、职业道德教育,组织政治、业务学习;维护教职工的正当权益 ,关心职工的生活和工作情况;调动和发挥教职工的主动性、积极性和创造性。 4、 主持幼儿园的保教工作、领导和组织安全、卫生保健工作,确保幼儿在园安全和健康。 确定工作目标情况并负责检查。 5、协助上

3、级教育主管部门做好学校教师考核工作, 负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。 6、负责财务管理,筹措资金,改善办学条件等工作。 4 二、机构设置 根据上述职责,上海市浦东新区南六幼儿园 校领导职数 :园长 1 名、保教主任 1 名、工会主席 1 名、人事干部 1 名 、后勤主任 1 名 。 单位设 5 个内设机构,内设机构包括:办公室、 活动室 、盥洗室、保健室、图书室、音乐室、工会活动室、厨房。 5 第二部分 上海市浦东新区 南六幼儿园 2017 年度单位决算表 2017年度收入支出决算总表 单位:万元 收入 支出 项目 决算数 项目 决算数 一、财政拨款收入 830.32 一、一般公共服

4、务支出 0.00 其中:政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 二、上级补助收入 0.00 三、国防支出 0.00 三、事业收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 四、经营收入 0.00 五、教育支出 720.44 五、附属单位 上缴收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 六、其他收入 0.84 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 75.85 九、医疗卫生与计划生育支出 25.85 十、节能环保支出 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 十二、农林水支出 0.00 十三、交通运输支出 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 十五、商业服务

5、业等支出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支出 0.00 十八、国土海洋气象等支出 0.00 十九、住房保障支出 17.98 二十、粮油物资储备支出 0.00 二十一、其他支出 1.80 本年收入合计 831.16 本年支出合计 840.72 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 0.24 年初结转和结余 11.26 年末结转和结余 1.45 总计 842.41 总计 842.41 6 2017年度收入决算表 单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 功 能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计

6、831.16 830.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.84 205 教育支出 710.88 710.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 205 02 普通教育 548.88 548.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 205 02 01 学前教育 548.88 548.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.24 205 09 教 育费附加安排的支出 162.00 162.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的 支出 162.00 162.00 0.00 0.00 0.

7、00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 75.85 75.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 75.85 75.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养老 保险缴费 支出 54.18 54.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年金 缴费支出 21.67 21.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 25.85 25.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

8、7 210 11 医疗保障 25.85 25.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 25.85 25.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60

9、 229 99 其他支出 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 229 99 01 其他支出 0.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.60 8 2017年度支出决算表 单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出 功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 840.72 668.32 172.40 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 720.44 548.64 171.80 0.00 0.00 0.00 205 02 普通教育 548.64 548.64 0.00 0.0

10、0 0.00 0.00 205 02 01 学前教育 548.64 548.64 0.00 0.00 0.00 0.00 205 09 教育费附加安排的支出 171.80 0.00 171.80 0.00 0.00 0.00 205 09 99 其他教育费附加安排的支出 171.80 0.00 171.80 0.00 0.00 0.00 208 社会保障和就业支出 75.85 75.85 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 行政事业单位离退休 75.85 75.85 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 05 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 54.18 5

11、4.18 0.00 0.00 0.00 0.00 208 05 06 机关事业单位职业年 金缴费支出 21.67 21.67 0.00 0.00 0.00 0.00 210 医疗卫生与计划生育支出 25.85 25.85 0.00 0.00 0.00 0.00 9 210 11 医疗保障 25.85 25.85 0.00 0.00 0.00 0.00 210 11 02 事业单位医疗 25.85 25.85 0.00 0.00 0.00 0.00 221 住房保障支出 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 221 02 住房改革支出 17.98 17.98 0.00

12、0.00 0.00 0.00 221 02 01 住房公积金 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 229 99 其他支出 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 229 99 01 其他支出 0.60 0.00 0.60 0.00 0.00 0.00 10 2017年度财政拨款收入支出决算总表 单位:万元 收入决算数 支出决算数 项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款 一、一般公共预算财政拨款 830.32 一、一般公共服务支出 0.

13、00 0.00 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 0.00 二、外交支出 0.00 0.00 0.00 三、国防支出 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 720.44 720.44 0.00 六、科学技术支出 0.00 0.00 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00 八、社会保障和就业支出 75.85 75.85 0.00 九、医疗卫生与计划生育支出 25.85 25.85 0.00 十、节能环保支出 0.00 0.00 0.00 十一、城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 十二、农林水支出 0.00 0.00 0.00 十三、交通运输支出 0.00 0.00 0.00 十四、资源勘探信息等支出 0.00 0.00 0.00 十五、商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00

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