1、12015年度南京市六合区雄州街道瓜埠社区卫生服务中心决算公开目 录一、 第一部分 部门概况二、 主要职能三、 部门决算单位构成情况三、2015 年度主要工作完成情况第二部分 本单位 2015年度部门决算表四、 收入支出决算总表五、 收入决算表六、 支出决算表七、 财政拨款收入支出决算总表八、 财政拨款支出决算表九、 财政拨款基本支出决算表十、 一般公共预算财政拨款支出决算表十一、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表十二、 一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十一、机关运行经费支出决算表十二、政府采购支出决算表第三部分 本单位 20
2、15年度部门决算情况说明第四部分 名称解释2第一部分南京市六合区雄州街道瓜埠社区卫生服务中心概况一、部门主要职能本单位主要职能是:基本公共卫生服务、基本医疗、预防保健。二、部门决算单位构成情况本单位属于财政差额拨款事业单位。开放病床 40张,设有内科、外科、妇产科、预防保健、放射科、康复科、肛肠科、心电图、护理和药剂科等多个职能科室。拥有彩色 B超、生化仪、血球计数仪、尿液分析仪、数字化摄影机、心电监护仪、高频电刀等设备。基本公共卫生服务包含:居民健康档案管理、健康教育、计划免疫、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年保健、慢性病健康管理、重症精神病人管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生
3、协管。三、2015 年度主要工作完成情况2015年本院积极准备创建省示范卫生院,强化疾病预防控制体系制度,提高疾病防控能力。坚持执行收支两条线管理,切实落实基本药物零差价销售,严格执行物价部门核定的医疗卫生服务收费项目和收费标准,全年实现收入 1592.66万元,门诊人次 49694人次,入院 300人次,完成年初目标。一、工作概况 1、业务情况:2015 年业务收入 543.17万元,其中基药销售 375.03万元,医疗收入 168.14万元,超出全年预算数 68.14万元,总诊疗3人次 49694人;共收治住院病人 300人次,其中手术人次 67,阑尾炎手术 3例、疝手术 7例、胆石症腔镜
4、手术 17例、痔手术 28例,其他手术 12例,与去年相比门急诊、住院人次及手术人次均有提高,2.行政管理:一是中层干部及院委会例会制度。每月 1号、15 号中层及以上领导干部例会、每周一院委会成员例会制度,强调会议纪律,总结本期工作,解决工作中出现的问题和难点,安排部署下期工作。二是严格执行领导干部外出登记制度。领导干部外出工作、非正常工作日休息进行登记公示,便于接受群众监督。三是完善中层干部考核测评制度。将中层干部的民主测评结果和工作考核相结合并于年终绩效挂钩,测评结果在一定范围公开,对中层干部起到了一定的监督和约束作用。3、工作质量:一是医疗上,在每季度区卫生局病历抽查、处方抽查均取得满
5、意成绩,在区卫生局举办的“三基”比赛中我中心取得一等奖的优异成绩,全年无医疗事故和纠纷发生;二是医联体合作:我中心已和六合人民医院、南京明基医院签订医联体合作,目前明基医院每周六派心血管及眼科专家到我中心坐诊,现已开展白内障手术,二是公共卫生工作管理,严格落实村镇一体化管理各项工作要求,为公共卫生工作的开展和村级队伍的稳定夯实基础,同时也加强了村医及卫生服务站的管理。三是异地搬迁上,我中心于 4月20号顺利完成整体异地搬迁工作,新址明显改善工作环境及老百姓的就医环境,方便社区居民就医,四是窗口科室管理上,整合合作4医疗报销和门帐收费窗口,使得合作医疗人员和收费人员可以同时参加收费和报销,真正做
6、到方便老百姓。调整后纠纷及投诉明显下降。二、医疗质量1、严抓管理,促进各项制度落实到实处提高医疗服务能力,实行首诊负责制,完善各种操作规程,认真做好多发病常见病的诊治工作,与上级医院沟通,建立双向转诊机制, 保证社区居民的基本医疗。 护理部根据临床工作需要, 修订并下发了输液反应预案及流程等,使护理工作的规范化管理有章可循。 2、规范病历管理,提高病历书写质量医疗组、护理部每月定期到抽查病历、处方。严格按照医疗文书书写规范要求,重点督察病历书写的及时性、查房记录的书写质量、病程记录、各种检查报告单及诊疗告知的有效正确书写,发现问题及时整改。组织临床医务人员学习病历书写规范 、 处方书写质量基本
7、标准等,使病历质量及处方质量 均较去年有所提高,杜绝了丙级病历。每月对全体医务人员的业务情况进行统计,对药占比情况进行分析,对药品使用量明显使用增多的实行停药,对当事医生给与警示直至暂停处方使用权。3、加强院内感染管理 (1) 、严格执行院内感染管理领导小组制定的消毒隔离制度。 (2) 、临床科室坚持每季度对病区治疗室、换药室、手术室的空气培养。 (3) 、科室坚持每日对治疗室、换药室进行紫外线消毒,对紫外线灯管用酒精擦 拭除尘处理,并有记录。5三、公共卫生 1、健康档案及慢病管理:于年初积极开展投入此项工作,全民建档 24451人,其中 60岁以上 9552人,65 岁以上 4062,慢病管
8、理3048人,其中高血压 2231人,糖尿病 821人,脑卒中 192人,冠心病 118人,肿瘤 110人,加强随访,全部实行机算机信息系统化、规范化、有序化管理。2、传染病防治:认真贯彻执行传染病防治法 ,以法加强管理,积极做好疾病预防和监测,降低传染病发病率,完善网络直报,加强计划免疫规范化管理,免疫接种 4945针次,接种率达 100%;做好结核转诊、访视及艾滋病的宣传教育工作。3、健康教育、妇儿保工作:高度重视健康教育,通过全科团队、党员志愿者活动等形式进社区进行健康教育、健康教育讲座 160次,与区疾控中心、区健康促进中心联合开展健康咨询、健康服务 6次;刊登健康宣传栏 22次,发放
9、健康宣传资料近 4.2万余份,受教育人次 4.1万余人;继续加强控烟工作,并取得一定成效。妇、儿保工作按上级要求有声有色,全区名列前茅,受到主管部门一致好评,孕产妇系统管理率达 100%,建卡人次,建卡率 100%,妇保总服务人数2082人次,儿童保健服务人次为 3537人次。6、精神疾病管理:重性精神疾病患者 97人,管理 94人,管理率 96.9。为重性精神疾病患者及家属进行了“关注精神健康”为主题的宣传活动,指导家属监督患者按时按量服药,防止意外发生。四、机构管理1.综治和平安创建工作:根据区卫生局六合区卫生系统 2015年社会治安综合治理和平安创建工作实施意见文件要求,制定各项措施,并
10、认真落实,重点抓医疗、护理、院内感染、治安、高危药品、防火、防盗等安全工作,在院内各通道,重要科室、重要部6门,按装 24小时摄像监控,有效消除盗窃等安全隐患。组织职工学习有关法律、法规,加强防范,请市消防大队进行消防知识培训,进行消防演练等,结合“安全生产月”加大宣传,增加防范意识,定期组织人员进行安全检查,对存在问题及时整改,如发现门诊屋面有脱落可能,会导致人财伤亡,及时进行修理,张贴告示等,及时消除安全隐患。2.后勤和基础建设:一是主动找后勤人员谈话,并指出工作上存在问题,如工作协调不好,衔接不上,出现一些工作滞后等,通过谈心谈话,及进调整人员,按个人能力及实际情况重新分工,上半年后勤工
11、作大有好转,不再有推诿,工作拖拉等现象,院内卫生、门卫、车辆停放等都有较大的改善。二是为方便职工就餐,对食堂加大投入,增置冰箱、消毒柜,更换桌椅等,就餐环境焕然一新,同时调整食堂工作人员,午餐经济实惠卫生,解决职工午餐问题,得到职工一致好评。3.财务管理:进一步强化内部管理,规范医疗收费。及时、准确、规范地对系统药品、项目库进行维护,药品严格按照基药目录统一价格,收费项目严格按照省物价局规定项目、价格,并严格规范各部门操作员、系统维护员,分管领导及时查询药房、药库、财务等报表,掌握动态,严格实行一般诊疗费制度。开源节流,杜绝浪费。采取切实有效措施,大力提倡文明节俭。对用餐、用车、医用材料的领取
12、做了严格的控制,各项开支、水电费、办公用品等与去年同期相比有明显下降趋势。严格执行院务公开、财务公开,结合各部门实际情况实际工资绩效考核。五、存在问题1、业务收入没有较大的提升,住院病人没有较大搞高,业务技术没能很好拓展;72、职工服务理念有待于转变,工作积极性没有进一步提高;3、异地搬迁后,如何利用好管理好房屋及业务如何发展;4、公共卫生工作、镇村一体化管理水平有待于进一步提高六、明年工作思路:(一)加强社会宣传力度,利用和南京明基医院医联体合作的锲机,做好心血管科、眼科的发展,提高我中心社会认知程度,加大有关政策的宣传,基本药物制度、合作医疗制度、医保制度及一般诊疗费等制度,以提高基本医疗
13、业务量。(二)狠抓医疗质量,提高服务水平完善了各项医疗制度并形成了严格的督查奖惩机制,实施了一系列保证医疗质量的措施和方法。继续严格加强业务学习,狠抓处方、病历质量及规范化。(三)严格实施绩效工资分配方案,进一步完善配套制度,拉开分配距离,充分调动的职工的积极性和主观能动性。(四)进一步提高公共卫生服务职能,提高档案的建档率和更新率,慢病管理率和规范率,尤其是精神病防治与管理,在下一年度提高质量等。健全全科团队,发挥全科团队职能,加强全科服务团队的管理,逐步建立和完善“家庭医生”联系人的工作机制。(五)加强镇村一体化管理工作,建立村医队伍建设、村医培训、村医聘用等工作机制,中心下派人员参与卫生
14、室管理,推进卫生室管理规范化、制度化、常规化等。针对以上存在问题和工作思路,我们要认真总结分析,力争找出解决问题的好办法,加倍努力,克服困难,扎扎实实开展业务工作,凝聚合力、保持稳定、抓住机遇、强化管理,力争在下一年度中各项工作更上一层台阶。8第二部分 南京市六合区雄州街道瓜埠社区卫生服务中心 2015年度部门决算表一、 收入支出决算总表公开 01 表编制单位:南京市六合区雄州街道瓜埠社区卫生服务中心 金额单位:万元收入 支出项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数 按支出性质 行次 决算数栏次 1 栏次 2 栏次 3一、财政拨款收入 1 228.09 一、一般公共服务 支出 28
15、 0 一、基本支出 55 1548.56其中:政府性基金 2 二、外交支出 29 0 二、项目支出 56 44.10二、上级补助收入 3 202.10 三、国防支出 30 0 三、上缴上级支 出 57 0三、事业收入 4 543.17 四、公共安全支出 31 0 四、经营支出 58 0四、经营收入 5 0 五、教育支出 32 0 五、对附属单位 补助支出 59 0五、附属单位上缴收入 6 0 六、科学技术支出 33 0 0六、其他收入 7 619.30 七、文化体育与传 媒支出 34 0 08八、社会保障和就业支出 35 0 09九、医疗卫生与计划生育支出 36 1,567.33 010 十、
16、节能环保支出 37 0 011十一、城乡社区支出 38 0 012 十二、农林水支出 39 0 013十三、交通运输支出 40 0 014十四、资源勘探信息等支出 41 0 015十五、商业服务业等支出 42 0 016 十六、金融支出 43 0 017 十七、援助其他地 44 0 09区支出18十八、国土海洋气象等支出 45 0 019十九、住房保障支出 46 25.33 020二十、粮油物资储备支出 47 0 021 二十一、其他支出 48 0 022二十二、债务还本支出 49 0 0二十三、债务付息支出 50 0 0本年收入合计 23 1,592.66 本年支出合计 60 1,592.6
17、6用事业基金弥补收支差额 24 0 结余分配 61 0年初结转和结余 25 0 年末结转和结余 62 026 63 0总计 27 1592.66 总计 64 1,592.66二、 收入决算表公开 02 表编制单位:南京市六合区雄州街道瓜埠社区卫生服务中心 金额单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 1592.66 228.09 202.1 543.17 0 0 619.30210医疗卫生与计划生育支出 1,567.33 202.76 202.10 543.17 0 0 6
18、19.3021003 基层医疗卫生机构 1,523.23 158.66 202.10 543.17 0 0 619.302100302 乡镇卫生院 1,498.99 134.42 202.10 543.17 0 00 619.302100399其他基层医疗卫生机构支出 24.24 24.24 0 0 0 0 021004 公共卫生 44.10 44.10 0 0 0 0 02100408 基本公共卫生服务 42.25 42.25 0 0 0 0 02100409 重大公共卫生专项 1.85 1.85 0 0 0 0 0221 住房保障支出 25.33 25.33 0 0 0 0 022102
19、住房改革支出 25.33 25.33 0 0 0 0 02210202 提租补贴 25.33 25.33 0 0 0 0 010三、 支出决算表公开 03 表编制单位:南京市六合区雄州街道瓜埠社区卫生服务中心 金额单位:万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 1567.33 1523.23 44.10 0 0 0210 医疗卫生与计划生育支出 1,567.33 1,523.23 44.10 0 0 021003 基层医疗卫生机构 1,523.23 1,523.23 0 0 0 021
20、00302 乡镇卫生院 1,498.99 1,498.99 0 0 0 02100399 其他基层医疗卫生机构支出 24.24 24.24 0 0 0 021004 公共卫生 44.10 0 44.10 0 0 02100408 基本公共卫生服务 42.25 0 42.25 0 0 02100409 重大公共卫生专项 1.85 0 1.85 0 0 0221 住房保障支出 25.33 25.33 0 0 0 022102 住房改革支出 25.33 25.33 0 0 0 02210202 提租补贴 25.33 25.33 0 0 0 00四、 财政拨款收入支出决算总表公开 4 表编制单位:南京市六合区雄州街道瓜埠社区卫生服务中心 单位:万元收入 支出决算数项目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 228.09 一、一般公共服务支出 31 228.09 228.09 0二、政府性基金预算财政拨款 2 0 二、外交支出 32 0 0 03 三、国防支出 33 0 0 04 四、公共安全支出 34 0 0 05 五、教育支出 35 0 0 06 六、科学技术支出 36 0 0 0