2016年度日照市120紧急救援指挥中心.DOC

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资源描述

1、12016 年度日照市 120紧急救援指挥中心部门决算2目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016 年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016 年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释3第一部分 部门概况4一、 主要职能主要承担全市院前急救指挥调度、重大突发事件紧急救援、重要活动急救医疗保障和社会急救知识宣传培训等工作。二、 部门决

2、算单位构成日照市 120 紧急救援指挥中心部门决算包括:日照市120 紧急救援指挥中心5第二部分2016 年度部门决算表收入支出决算总表6公开 01 表单位:万元收 入 支 出项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数一、财政拨款收入 1 812.62 (按功能科目) 30二、上级补助收入 2 0.00 医疗卫生与计划生育支出 31 280.06三、事业收入 3 83.44 32四、经营收入 4 0.00 33五、附属单位上缴收入 5 0.00 34六、其他收入 6 0.00 357 368 379 3810 3911 4012 4113 4214 4315 4416 4517 4

3、618 4719 4820 4921 5022 5123 5224 53本年收入合计 25 896.06 本年支出合计 54 280.06用事业基金弥补收支差额 26 0.00 结余分配 55上年结转和结余 27 63.38 年末结转和结余 56 679.3828 57合计 29 959.44 合计 58 959.44注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。7收入决算表公开 02 表单位:万元注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位 上缴收入 其他收入类 款 项 合 计 896.06 812.

4、62 0.00 83.44 0.00 0.00 0.00210医疗卫生与计划生育支出 896.06 812.62 0.00 83.44 0.00 0.00 0.0021004 公共卫生 896.06 812.62 0.00 83.44 0.00 0.00 0.002100405 应急救治机构 896.06 812.62 0.00 83.44 0.00 0.00 0.008支出决算表公开 03 表单位:万元注:本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出类 款 项 合 计

5、 280.06 151.94 128.12 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 280.06 151.94 128.12 0.00 0.00 0.0021004 公共卫生 280.06 151.94 128.12 0.00 0.00 0.002100405 应急救治机构 280.06 151.94 128.12 0.00 0.00 0.009单位:万元收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预算 财政拨款一、一般公共预算财政拨款 1 812.62 一、一般公共服务支出 15 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨

6、款 2 0.00 二、外交支出 16 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 17 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 18 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 19 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 20 0.00 0.00 0.007七、医疗卫生与计划生育支出 21 196.62 196.62 0.008 22本年收入合计 9 812.62 本年支出合计 23 196.62 196.62 0.00年初财政拨款结转和结余 10 63.38 年末财政拨款结转和结余 24 679.38 679.38 0.00一般公共预算财政拨款 11 63.38 2

7、5政府性基金预算财政拨款 12 0.00 2613 27合计 14 876.00 合计 28 876.00 876.00 0.00注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表 单位:万元10注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表 单位:万元人员经费 公用经费科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出类 款 项 合 计 196.62 68.50 128.12210 医疗卫生与计划生育支出 196.62 68.50 128.1221004 公共卫生 196.62 68.50 128.122100405 应急救治机构 196.62 68.50 128.12

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