1、 12017 年 度 滨 海 县 新 闻 宣 传 中 心 部 门 预 算 情 况第一部分 部门概况一、主要职能。(1)宣传贯彻党的路线方针政策和县委、县政府的重大决策,促进全县三个文明建设协调发展。(2)做好滨海日报的编辑出版工作,为政府网站提供信息服务。(3)做好新闻舆论的引导工作,为经济建设创造良好的社会环境,推动经济建设健康运行。(4)做好全县各条战线先进典型的宣传和科学知识的普及宣传;为群众提供健康向上、内容丰富的精神食粮。(5)做好全县镇区和县直部门通讯员的培养工作。(6)完成县委、县政府和县委宣传部交办的其他工作。二、2017 年度部门主要工作任务及目标。指导思想:深入学习贯彻党的
2、十八届六中全会、习近平总书记系列讲话和省市县党代会、县委十二届二次全会精神,牢牢把握新闻舆论工作“48 字” 方针和县委主要 领导对做好新 闻宣传工作的要求,以贯彻落实县第十二次党代会和县委十二届二次全会精神为统领,以办报本土化为方向,以“ 办报质 量提升年活 动” 为抓手,实施报纸创2新、流程管理、队伍建设、报网融合、服务保障“ 五大工程”,努力让滨海日报的办报流程更加精细化,新闻作品更加精品化,为创新创优勇争先、苦干实干促发展、奋力开创全面建设小康社会新局面营造浓厚舆论氛围。工作目标:全年刊登县委、县政府中心工作、特色工作的新闻稿件、图片3000 篇(幅)以上;全年开展“走转改” 活动 8
3、0 次以上;全年刊登厚德滨海稿件 60 人次以上;年度全省县市报好新闻评选活动中,获奖新闻作品超过 15 篇( 幅) 。工作举措:一、实施报纸创新工程。一是主攻报纸头条。牢固确立党报意识,坚 持党性和人民性的有机统一,牢牢把握正确的舆论导向和政治家办报的立场,继续把一版和头条稿件置于整个报纸的核心地位,把服务县委、县政府中心工作,服务县主要领导的政务活动和人民群众关注的热点作为一版的重中之重。超前谋划,开设“喜迎党的十九大系列报道”“学习贯彻县委十二届二次全会精神”等专栏,深入宣传报道全县各镇区、各单位贯彻落实情况。坚持重点重抓、重点策划,做好重大会议、重要时间节点、重要事件的专题报道。继续办
4、好“记者走基层 ”“重点工程 项目巡礼 ”“镇区行看亮点” 等栏目,新增“ 记 者述评”“热点关注 ”等本土专 刊专栏。二是主攻版面本土化。一版重点围绕沿海开发、转型升级、新型城镇、协调发展、普惠共享、改革创新、社会治理、生态建设、全面从严治党等方面做足文章,精心组织稿件,做好舆论配合;围绕凡人善举,组织典型人物宣传,传递社会正能量。二版侧重综合新闻,突出头条的本土3化,重点围绕镇区、部门工作特色和好做法、好经验和新成效,组织稿件,增强新闻服务性,新闻报道的内容、形式更加接地气。三版专刊副刊版,以本土化为方向,策划开展系列主题报道,进一步增强新闻的可读性。继续办好 “教育”“师生园地”“消费理
5、财”“清水河”“ 黄海拾贝”“ 万家灯火”“厚德滨海”“ 金融超市”等本土专版专栏,新增主题策划专版,围绕节假日、群众关注的热点等内容,有计划推出一系列有亮点、有深度、有影响力的本土化报道。四版信息公告版,继续与相关部门做好合作办报专栏以及公益广告的宣传;做好信息广告公告内容宣传,刊发公益广告等内容。三是主攻策划创新。强化“新闻为本、策划先行”的理念,紧紧围绕县委、县政府中心工作和群众关心的热点、焦点问题加强策划。实行月度策划和周策划相结合的制度。在继续组织开展好每周一编委会策划的同时,每月月初围绕中心和头条稿件进行月策划,进一步提高办报的针对性。此外,加大与周边县市报交流力度和审读频率,广泛
6、征求社会各界对办好报纸和新媒体的意见和建议,不断提高报纸的影响力和舆论引导力。二、实施流程管理工程。牢固确立党报意识,把头版置于核心地位。一是采访工作精细化。实行公务采访活动时间、交稿时间、上版时间登记制度,确保及时安排、及时采访、及时交稿、及时上版,不漏报、不错报、不迟报;二是编辑出版流程精细化。坚持以策划为核心,严格按照新修订的编辑工作规范要求,精心组织稿件,突出版面特色,实行值班副总编、责任编辑审读制,确保版面质量。注重排版设计,确保排版质量优良、版面精美、设计引人;实行“三校” 制度,确保不出 现差错 ,保证报纸质量。 三是印刷投递精细化。4成立印刷质量督查小组,定期不定期对报纸出版质
7、量进行抽查,确保印刷报纸质量不断提高。加强与县邮政部门合作,成立投递督查小组,定期不定期深入镇区、部门单位,对报纸投递到位情况现场督查,确保报纸第一时间投递到位。全力做好报纸的出版发行工作,在继续向外地滨海籍成功人士赠阅的基础上,进一步拓展报纸赠阅面。三、实施队伍建设工程。一是加强政治业务学习。继续组织开展每周五政治学习制度,始终坚持正确政治方向和舆论导向;引导鼓励全体人员自觉加强学习业务知识,多向领导学,向书本学,向同事学,提高业务水平,在思想水平、工作作风、业务水平等方面进一步加强锤炼,更好适应新形势下本职工作的需要,努力打造一支政治坚定、业务精湛、作风优良的采编队伍。提升采编人员业务素质
8、,引 导和鼓励中心全体人员自觉加强学习特别是参加与报社业务知识有关的学历学习,比如新闻、摄影等专业、美编等。今后中心人员参加类似专业学历培训的,中心将给予一定比例的学费补助。 二是常态开展走基层。深化作风建设,纵深推进“走转改” 活动,组织 一线记者深入镇区、园区、港口、企业、田头开展采访,通过走基层,锤炼队伍,提升素质,推出一批接地气、鲜活的新闻稿件,让报纸更加具有可读性。三是进一步拓展办报队伍。在建强自身采编队伍的同时,注重开门办报、开放办报,让更多的人参与到办报行列上来。完善记者联系点制度,做大建强镇区、部门通讯员队伍、小记者队伍、拍客队伍和网民队伍;加大与县内相关部门和单位合作办报的力
9、度,争取更多的镇区和部门参与办报,进一步扩大报纸的影响力。5四、实施报网融合工程。强化媒体融合,努力办好新媒体,形成报纸宣传和网络宣传的合力,加快推进传统纸媒与新媒体融合发展。 一是完善本报网站。改革网站版式,不断丰富栏目,美化发布画面,及时更新内容,使网页的视觉效果进一步提升;二是建强微信平台。组合网媒优势,坚持微信内容本土化,同步滨海日报在第一时间推送,确保时效性更强,并适时利用新媒体开展投票评选活动,吸引更多的粉丝关注微信号,增强报网影响力。三是加强网络监管。继续做好滨海新闻网、 滨海日报微信平台后台的维护和内容监测工作。五、实施服务保障工程。一是完善各项管理制度。加强采编流程制度、学习
10、制度、 “走转改 ”制度、创先争优考核制度和财务制度等的完善工作,努力形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的有效机制。同时,严格考核奖惩,科学优化采编一线人员的工作量,加大对优稿(版)、好稿(版)的考核力度,鼓励采编人员向新华日报、 盐阜大众报等上级党报投稿,并加大奖励力度。严格一线记者工作量的考核,实行一线记者末位淘汰制(凡是连续两个月未完成基本工作量的记者,给予辞退),进一步激发大家的工作主动性和积极性。二是注重报社文化建设。利用“ 三八”“五一”“国庆” 等节假日,组织开展系列文体活动,增强中心干部职工的向心力和凝聚力,大力弘扬敬业奉献、团结协作、求真务实、精益求精、创先争优的报社文化
11、精神。三是始终坚持两手齐抓。在重抓办报质量的同时,针对中心聘用人员数量较多的现实情况,抓好经营创收,实现两者相辅相成、相互促进。三、部门机构设置和所属单位情况。6滨海县新闻宣传中心为财政全额拨款行政事业单位,共核定编制 16 人,其中:行政编制 16 人,实有人数 13 人。空编 3 人,退休 1 人。我单位共有 4 个科室,为独立法人机构。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。滨海县新闻宣传中心严格按照2017 年滨海县部门预算编制手册要求,编制 2017 年度本部门预算。第二部分滨海县 新闻宣传中心部门 2017 年度部门预算情况说 明一、收支预算总表情况说明本表反映部门年度总体收
12、支预算情况。滨海县新闻宣传中心 2017 年度收入、支出预算总计 394.72万元,与上年相比收、支预算总计各增加 64.19 万元,增长 19 %。主要原因是人 员经费 和印刷费用增加。其中:(一)收入预算总计 394.72 万元。包括:1财政拨款收入预算总计 394.72 万元。(1)一般公共预算收入预算 394.72 万元,与上年相比增加 64.19 万元,增 长 19 %。主要原因是主要原因是人员经费和印刷费用增加。(2)政府性基金收入预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。2财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。3其他资金收入
13、预算总计 0 万元。与上年相比增加 0 万元,7增长 0 %。4上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。(二)支出预算总计 394.72 万元。包括:1.文化体育与传媒支出(类)384.37 万元:新闻出版广播影视(款)384.37 万元:行政运行(项)129.37 万元、出版发行(项)170.00万元、其他新闻出版广播影视支出(项)85.00 万元,与取年相比增加 64.59 万元,主要原因是人员经费和报纸印刷费增加。2.医疗卫生与计划生育(类)10.35 万元:行政单位医疗(款)10.35 万元:行政单位医疗(项)6.90 万元、公务员医疗补助 3.45 万
14、元,与取年相比减少 0.4 万元,主要原因是调出事业编制一人。3结转下年资金预算数为 0 万元 。此外,基本支出预算数为 174.72 万元。与上年相比减少 165.81 万元,减少 0.95 %。主要原因是报纸印刷费、投递费、稿费纳入项目支出。项目支出预算数为 220 万元。与上年相比增加 220 万元,增长 100 %。主要原因是今年的 报纸印刷费、投递费、稿费纳入财政拨款项目支出。单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0 %。二、收入预算情况说明本表反映部门年度总体收入预算情况。滨海县新闻宣传中心部门本年收入预算合计 394.72 万元,其中:一般公共预算收
15、入 394.72 万元,占 100 %;政府性预算收入 0 万元,占 0 %;8财政专户管理资金 0 万元,占 0 %;其他资金 0 万元,占 0 %;上年结转资金 0 万元,占 0 %。三、支出预算情况说明本表反映滨海县新闻宣传中心部门年度总体支出预算情况。滨海县新闻宣传中心部门本年支出预算合计 394.72 万元,其中:基本支出 174.72 万元,占 44 %;项目支出 220 万元,占 56 %;单位预留机动经费 0 万元,占 0 %;结转下年资金 0 万元,占 0 %。四、财政拨款收支预算总表情况说明本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。滨海县新闻宣传中心部门 2017 年度财政
16、拨款收、支总预算 394.72 万元。与上年相比, 财政拨款收、支总计各增加 64.19 万元,增长 19 %。主要原因是主要原因是人员经费和印刷费用增加。五、财政拨款支出预算表情况说明本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。滨海县新闻宣传中心部门 2017 年财政拨款预算支出 394.72 万元,主要包括:行政运行 129.37 万元、出版发行 170.00 万元、其他新闻出版广播影视支出 85 万元、行政单位医疗 6.90 万元、公务员医疗补助 3.45 万元,占本年支出合计的 100 %。与上年相比,财 政拨款支出增加 64.19 万元,增长 19 %。主要原因是人员经费和印刷费用增加
17、。其中:91.文化体育与传媒支出(类)384.37 万元:新闻出版广播影视(款)384.37 万元:行政运行(项)129.37 万元、出版发行(项)170.00万元、其他新闻出版广播影视支出(项)85.00 万元,与取年相比增加 64.59 万元,主要原因是人员经费和报纸印刷费增加。2.医疗卫生与计划生育(类)10.35 万元:行政单位医疗(款)10.35 万元:行政单位医疗(项)6.90 万元、公务员医疗补助 3.45 万元,与取年相比减少 0.4 万元,主要原因是调出事业编制一人六、财政拨款基本支出预算表情况说明滨海县新闻宣传中心部门 2017 年度财政拨款基本支出预算 174.72 万元
18、,其中:滨 海 县 新 闻 宣 传 中 心 部 门 2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨款 基 本 支 出 预 算 174.72 万 元 ,其 中 :(一)人员经费 132.03 万元。主要包括:基本工资 37.51 万元、津贴补贴 52.30 万元、奖金 3.13 万元、社会保障缴费 28.72 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 10.35 万元。(二)公用经费 42.69 万元。主要包括:办公费 1.30 万元、邮电费 16.30 万元、取暖费 0.03 万元、差旅费 1.00 万元、公务接待费 2.00 万元、劳务费 20.00 万元、工会经费 1.72 万元、福
19、利费 0.34万元。七、政府性基金支出预算表情况说明本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。滨海县新闻宣传中心部门 2017 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元,增长 0%。八、一般公共预算支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。滨海县新闻宣传中心部门 2017 年一般公共预算财政拨款支出预算10394.72 万元,主要包括:行政运行 129.37 万元、出版发行 170.00 万元、其他新闻出版广播影视支出 85 万元、行政单位医疗 6.90 万元、公务员医疗补助 3.45 万元,与上年相比增加 64.19 万元,增长 19 %。主要原因
20、是主要原因是人员经费和印刷费用增加。九、一般公共预算基本支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。滨 海 县 新 闻 宣 传 中 心 部 门 2017 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨款 基 本 支 出 预 算 174.72 万 元 ,其 中 :(一)人员经费 132.03 万元。主要包括:基本工资 37.51 万元、津贴补贴 52.30 万元、奖金 3.13 万元、社会保障缴费 28.72 万元、奖励金 0.02 万元、住房公积金 10.35 万元。(二)公用经费 42.69 万元。主要包括:办公费 1.30 万元、邮电费 16.30 万元、取暖费 0.0
21、3 万元、差旅费 1.00 万元、公务接待费 2.00 万元、劳务费 20.00 万元、工会经费 1.72 万元、福利费 0.34万元。十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。2017 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 42.69 万元,主要包括:取暖费 0.03 万元、工会费 1.72 万元、福利费 0.34万元、办公费 1.3 万元、邮递费 16.3 万元、差旅费 1.00 万元、公务接待费 2.00 万元、劳务费 20.00 万元,比 2016 年减少 119.21 万元,降低 279 %。主要原因是: 报纸印刷 费和对外赠阅费等纳入项目支出。 十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明