2017年成华区妇女联合会.DOC

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资源描述

1、2017 年成华区妇女联合会部门预算目 录第一部分 成华区妇女联合会概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 成华区妇女联合会 2017 年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2017 年部门预算表一、财政拨款收支总表二、一般公共预算支出表三、一般公共预算基本支出表四、财政拨款“三公”经费支出表五、政府性基金预算支出表六、部门收支总表七、部门收入总表八、部门支出总表第一部分 成华区妇女联合会概况一、基本职能及主要工作(一)基本职能1团结、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,推动科学发展,促进社会和谐。2教育和引导广大妇女发扬自尊、自信、自立、自强的精神,提高综合素质

2、,促进全面发展。宣传马克思主义妇女观和男女平等的基本国策,营造有利于妇女全面发展的社会环境。3代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定,参与社会管理和公共服务,培养、推荐女性人才,推动妇女、儿童发展纲要的实施。4维护妇女儿童合法权益,向有关部门提出有关意见和建议,要求并协调有关部门或单位查处侵害妇女儿童权益的行为,为受侵害的妇女儿童提供帮助。5关心妇女工作生活,拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大志愿者队伍,为妇女儿童和家庭服务。加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事。(二)2017 年重点工作1以“妇女儿童之家”

3、 为阵地,为妇女儿童提供 专业的贴心服务区妇联年初将示范点位的打造纳入民生工程目标考核,精心选址,用心建设,准备在 12 个街道打造了 14 个“妇女儿童之家”示范点。根据儿童成长发育规律和需求,引进社会组织围绕国学文化、心理疏导、品格建设等主题,科学设计课程和主题活动。邀请教育专家举办专题讲座,并由专业社工带领志愿者开展婴幼儿保教体验、思维导图启蒙、朱子家训诵读 、亲子阅读等丰富多彩的主题活动,为辖区妇女儿童提供服务,促进孩子在科学家庭教育环境中、在中外文化艺术熏陶中、在暖暖亲情关爱中健康成长。 2强基固本,增强各级妇联凝聚力和号召力(1) 组织开展“三八” 节系列庆祝活动,“快乐体育健康成

4、华” 成华 区第 25 届 “三八妇女节”门球赛、家庭教育系列讲座、反对家庭暴力宣传活动、相亲联谊等系列庆祝活动。通过各类丰富多彩活动的组织开展,让更多的妇女参与其中乐在其中,紧密团结在妇联组织周围,不断增强各级妇联组织的凝聚力和向心力。(2) 开展社区妇联组织改建工作。在原有妇联组织的基础上,按照章程健全结构、充实人员,通过选举妇女代表、执委委员、专兼职副主席、主席建立健全社区妇女联合会,引领妇女群众参与基层公共服务、基层民主自治,更好的发挥社区妇联组织联系凝聚妇女群众的作用。3践行三大行动,引领妇女发展(1) 实施“蓉城女性创新创业行动”.(2) 实施“蓉城女性精准扶贫攻坚行动”。 (3)

5、 实施“蓉城女性 创美创优行动” 。4围绕权益保障反腐倡廉,开展法制宣传活动深入街道、社区举办以“反对家庭暴力,构建和谐家园” 为主题的反对家暴模拟法庭情景剧和反对家庭暴力普法宣传活动。发放妇女法、新婚姻法、妇女维权漫画读本等宣传资料,营造反对和制止家庭暴力的宣传氛围,提高广大家庭对于反对家庭暴力、维护合法权益的认识。广泛开展宣传活动,传播正能量,促进家庭和谐、社会稳定。二、部门预算单位构成区妇联内设科室:办公室和事业发展部;下属事业单位:成华区妇联妇女儿童培训中心(公益一类)。第 2 第分 成华区妇女联合会2017 年部门预算情况说明一、2017 年财政拨款收支预算情况的总体说明2017 年

6、财政拨款收支总预算 283.94 万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入 283.94 万元。支出包括:一般公共服务支出 240.32 万元、社会保障和就业支出 20.70 万元,医疗卫生与计划生育支出 6.39 万元,住房支出 16.53 万元。二、2017 年一般公共预算当年拨款情况说明(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况妇联 2017 年一般公共预算当年拨款 283.94 万元,比2016 年预算数 303.13 万元,减少 19.19 万元,下降 6.3%。变动的主要原因是人员减少退休人员工资全部纳入社保。(二)一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务(类)支出 240.32 万元

7、,占 84.6%;社会保障和就业(类)支出 20.70 万元,占 7.2%;医疗卫生与计划生育支出 6.39 万元,占 2.25%;住房支出 16.53 万元,占 5.8%。(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务 201(类)29(款)01、02(项)2017 年预算数为 133.94 万元,比 2016 年预算数 142.13 万元,减少 8.19万元,下降 5.7%,变动的主要原因是人员退休人员纳入社保、机关事业养老保险改革带来的支出结构变动。2、一般公共服务 201(类)29(款)02(项)预算数为 150 万元,比 2016 年预算数 161 万元,减少 11 万元,下

8、降 7.3%,变动的主要原因是项目经费有所减少。三、2017 年一般公共预算基本支出情况说明妇联 2017 年一般公共预算基本支出 133.94 万元,其中:人员经费 98.24 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 18.10 万元,主要包括:办公费、印刷费、维修(护)费、租赁费、会议费、咨询费、邮电费等的支出。对个人和家庭的补助 17.60 万元,主要包括:、离休费、抚恤金、

9、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。四、财政拨款安排“三公” 经费预算情况 说明(一)因公出国(境)经费:无。(二)公务接待费2017 年预算安排 0.09 万元,与 2016 年预算持平。(三)公务用车购置及运行维护费:无五、2017 年政府性基金预算支出情况的说明区妇联 2017 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。六、2017 年收支预算情况的总体说明按照综合预算的原则,妇联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生保障就业支出、住房保障支出。妇联 2017 年收支总预算 2

10、83.94 万元。七、2017 年收入预算情况说明妇联 2017 年收入预算 283.94 万元,其中:一般公共预算拨款收入 283.94 万元,占 100%。 八、2017 年支出预算情况说明2017 年部门预算本年支出总计 283.94 万元,其中:基本支出预算 133.94 万元,占 46.67%;部门项目支出预算 150 万元,占 53.33%。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费妇联 2017 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计 18.10 万元。(二)政府采购情况2017年妇联部门政府采购预算总额31万元,其中:政府采购货物1万元,政府采购服务预算30万元。(三)国有资产占有使用情况:无(四)绩效目标设置情况2017年妇联部门实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算118万元。

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