2018年肥城农村经营管理办公室部门预算.DOC

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资源描述

1、12018 年肥城市农村经营管理办公室部门预算2目 录第一部分 概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2018 年部门预算表一、部门收支预算总表二、部门收入预算总表三、部门支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出情况表六、一般公共预算基本支出情况表七、政府性基金预算支出表八、“三公 ”经费支出 预算表第三部分 2018 年部门预算情况说明第四部分 名词解释3第一部分 概 况4一、主要职能肥城市农村经营管理办公室为财政全额拨款的一级事业单位,编制 19 人,实有 16 人。承担着全市农民负担监督管理、土地承包政策落实、农村集体“三资” 管理与 审计、农民专业合作社和家庭

2、农场业务指导与管理、农村经济统计、农村集体产权制度改革和农村土地承包经营权确权登记颁证等项工作。下设人秘科、经营管理科、监督管理科、合作组织科四个科室和农村土地承包管理服务中心一个中心。经管办致力于理顺农村“三资” 管理体制、切 实加强农民负担的监督管理,保护农民群众的土地承包经营权、引导农民专业合作经济组织规范发展等工作内容,全面提升农经管理水平:一是加强农村“三资 ”管理。严格落实农 村财务管理制度,完善资产资源管理的软硬件设施配套,充实各项管理制度,加强监督检查,拓宽财务审计范围,加大财务审计力度,实现村级多渠道增收。二是加强农民负担的监督管理。全面落实农村税费改革政策,有效发挥农民负担

3、监督卡的监督作用,严格执行“四项制度” ,重点搞好“ 三项治理 ”,切实做好“一事一议”筹资筹劳的监督管理与审批和农民群众来信来访的接待和查处工作。三是加强土地承包合同的管理工作。严格落实中华人民共和国农村土地承包法和山东省实施 办法 ,切实做好二 轮土地延包的 扫尾、土地承包经营权5的流转、土地承包合作纠纷仲裁工作。四是加强农民专业合作社、家庭农场的规范和指导。依法规范指导农民专业合作社、家庭农场的建设和运行,积极为农民合作社、家庭农场健康发展提供服务和组织管理。五是以农村产权制度改革为契机,精心准备、深入研究、创新实践农村集体经济组织产权制度改革和农村土地承包经营权确权登记颁证工作。二、部

4、门预算单位构成肥城市农村经营管理办公室预算包括:本级预算。2018 年部门预算汇编范围的单位共 1 个,包括:1、肥城市农村经营管理办公室(本级)6第二部分 2018 年部门预算表7表 1.部门收支预算总表单位:万元收 入 支 出项 目 2018 年预算 项 目 2018 年预算一、一般公共预算拨款 178.0742 社会保障和就业支出 0.2126二、政府性基金拨款 其他社会保障和就业支出 0.2126三、财政专户管理资金 其他社会保障和就业支出 0.2126四、国有资本经营预算 医疗卫生与计划生育支出 8.6736五、其他收入 行政事业单位医疗 8.6736事业单位医疗 8.6736农林水

5、支出 169.1880农业 169.1880事业运行 169.1880本年收入合计: 178.0742 本年支出合计: 178.0742六、上级补助 七、上年结转 结转下年收入总计: 178.0742 支出总计: 178.07428表 2.部门收入预算总表单位:万元科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴 收入 其他收入类 款 项 合 计 178.0742 178.0742208社会保障和就业支出 0.2126 0.212620899其他社会保障和就业支出 0.2126 0.21262089901其他社会保障和就业支出 0.2126 0.2

6、126210医疗卫生与计划生育支出 8.6736 8.673621011行政事业单位医疗 8.6736 8.67362101102 事业单位医疗 8.6736 8.6736213 农林水支出 169.1880 169.188021301 农业 169.1880 169.18802130104 事业运行 169.1880 169.18809表 3.部门支出预算总表单位:万元科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出 对附属单位补助 支出类 款 项 合 计 178.0742 171.0742 7.0000208 社会保障和就业支出 0.2126 0.212620

7、899 其他社会保障和就业支出 0.2126 0.21262089901 其他社会保障和就业支出 0.2126 0.2126210 医疗卫生与计划生育支出 8.6736 8.673621011 行政事业单位医疗 8.6736 8.67362101102 事业单位医疗 8.6736 8.6736213 农林水支出 169.1880 162.1880 7.000021301 农业 169.1880 162.1880 7.00002130104 事业运行 169.1880 162.1880 7.000010表 4.财政拨款收支预算总表单位:万元收 入 支 出项 目 预算数 项 目 合计 一般公共预算 政府性基金预算一、本年收入 178.0742 一、本年支出 178.0742 178.0742(一)一般公共预算财政拨款 178.0742 (八)社会保障和就业支出 0.2126 0.2126(二)政府性基金预算财政拨款 (九)医疗卫生与计划生育支出 8.6736 8.6736(十二)农林水支出 169.1880 169.1880二、上年结转(一)一般公共预算财政拨款(二)政府性基金预算财政拨款二、结转下年收 入 总 计 178.0742 支 出 总 计 178.0742 178.0742

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